JURISDICCION 21 JEFATURA DE GABINETE DE … · - Continuar con la asignación de subsidios a ex...
Transcript of JURISDICCION 21 JEFATURA DE GABINETE DE … · - Continuar con la asignación de subsidios a ex...
JURISDICCION
21
JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS
INDICE • Política De La Jefatura De Gabinete De Ministros ...............................................4
• Programa por Fuente De Financiamiento ...........................................................8
• Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora ..............................................9
• Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora ....................................................... 10
• Programas Por Unidad Ejecutora ..................................................................... 11
• Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas ................................. 12
• Unidad Ejecutora 2051 Jefatura De Gabinete De Ministros .......................... 12 • Programa • 1 Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De Ministros .............. 12 • 10 Campañas Transversales De Gobierno .................................................... 14
• Unidad Ejecutora 2012 Upe Construcción Ciudadana y Cambio Cultural ....... 16 • Programa • 37 Construccion Ciudadana Y Cambio Cultural ............................................ 16
• Unidad Ejecutora 325 Upe Juegos Olímpicos de la Juventud Bs. As. 2018 ...... 18 • Programa • 13 Organización Juegos Olímpicos De La Juventud Bs. As. 2018 ................. 18
• Unidad Ejecutora 331 Subterraneos De Buenos Aires .................................... 20 • Programa • 12 Subterraneos De Buenos Aires ................................................................. 20
• Unidad Ejecutora 320 Subsecretaria De Transporte ...................................... 23 • Programa • 8 Actividades Comunes A Los Programas 31, 33, 35, 36, 68, 70 Y 74 .......... 23 • 70 Transporte Masivo de Buses Rapidos ...................................................... 25
• Unidad Ejecutora 324 Dir.Gral De Transito y Transporte ............................... 27 • Programa • 7 Actividades Comunes A Los Programas 72 , 73 Y 75 ............................... 27 • 72 Señalización Luminosa ............................................................................. 29 • 73 Señalamiento Vial .................................................................................... 31 • 75 Demarcación Horizontal .......................................................................... 33 • 76 Ordenamiento Del espacio Vial ............................................................... 35
• Unidad Ejecutora 323 Dir. Gral De Planificacion de la Movilidad ................... 37 • Programa • 74 Ordenamiento Del Transporte Público Y Privado De Pasajero Y Cargas . 37
• Unidad Ejecutora 721 Dir. Gral De Licencias .................................................. 39 • Programa • 36 Emisión De Licencias ................................................................................ 39
• Unidad Ejecutora 277 Dir.Gral.De Seguridad Vial .......................................... 41 • Programa • 33 Seguridad Vial ........................................................................................... 41
2
• Unidad Ejecutora 276 Dir.Gral. Cuerpo Agentes Ctrol Trans.Y Transporte ..... 43 • Programa • 31 Ordenamiento Y Control De Tránsito Y Transporte ................................. 43
• Unidad Ejecutora 318 Dir. Gral. Movilidad Saludable .................................... 45 • Programa • 35 Promoción Y Desarrollo De La Movilidad Saludable ................................ 45
• Unidad Ejecutora 2152 Subs. De Planeamiento Y Control De Gestion ............ 47 • Programa • 15 Planeamiento Y Control De Gestión ........................................................ 47
• Unidad Ejecutora 2010 Subs.Derechos Humanos Y Pluralismo Cultural ......... 49 • Programa • 6 Actividades Comunes A Los Programas 26, 27, 28 Y 32 ........................... 49 • 27 Promoción De La Diversidad E Igualdad Entre Personas ........................ 52 • 28 Atención Y Asistencia Al Damnificado ..................................................... 54 • 32 Fortalecimiento De La Diversidad Cultural .............................................. 56
• Unidad Ejecutora 2013 Consejo De Gestion Del Pque De La Memoria ........... 58 • Programa • 26 Gestión Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las Víctimas .. 58
• Unidad Ejecutora 2134 Subsecretaria De Asuntos Publicos • Programa • 5 Actividades Comunes A Los Programas 39 Y 40 ........................................ 60 • 39 Enlace Con Organismos De Control .......................................................... 62 • 40 Coordinación Institucional De La Gestión Pública .................................... 64
3
POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN
Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2015/2017 y el
Presupuesto del año 2015
Jurisdicción: 21.0.0 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
La Jefatura de Gabinete de Ministros tiene como misión asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias y a todo lo que este le delegue.
En este sentido, coordina la elaboración del Programa General de Acción de
Gobierno y define con cada Ministerio los objetivos específicos de las Áreas respectivas, para ser elevados a la aprobación del Jefe de Gobierno. Lo asiste, además, diseñando e implementando instrumentos para el monitoreo y control de gestión de los planes, programas y proyectos que aseguren el cumplimiento de los objetivos fijados.
Diseña, coordina y verifica, en forma conjunta con el Ministerio de Modernización,
la implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información para el Poder Ejecutivo.
Coordina la acción de los Ministerios tendiente a la elaboración del Proyecto de
Ley de Presupuesto General de la Ciudad.
Supervisa la gestión de gobierno y solicita a los Ministros y demás funcionarios de la Administración Pública de la Ciudad la información necesaria para el cumplimiento de su función específica y de las responsabilidades emergentes de cada área.
Entiende en la organización y convocatoria de las reuniones y acuerdos de
gabinete, coordinando los asuntos a tratar.
Diseña, ejecuta y regula los aspectos relacionados con el transporte y el tránsito en la Ciudad y planifica las políticas de control, ordenamiento y señalamiento vial.
Ejerce las funciones conferidas por la Ley N° 4.472, a través de Subterráneos de
Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), como autoridad de aplicación de la misma.
Concibe el desarrollo de políticas y programas con el fin de promocionar, preservar
y fortalecer los valores y principios en lo que refiere a la temática de los Derechos
4
POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN
Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2015/2017 y el
Presupuesto del año 2015
Jurisdicción: 21.0.0 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Humanos, como así también en lo referido la pluralidad y diversidad cultural.
Diseña, implementa y ejecuta proyectos que fortalecen la construcción ciudadana y el cambio cultural.
En este marco, la política presupuestaria de este Ministerio prevé para el año
2015:
- Diseñar e implementar los instrumentos para el monitoreo de los planes, programas y proyectos que aseguren el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan General de Acción de Gobierno.
- Confeccionar informes mensuales de análisis de la ejecución presupuestaria,
contribuir en la formulación presupuestaria y efectuar el seguimiento del Plan Plurianual de Inversiones.
- Promover el sentido de pertenencia y orgullo ciudadano a partir de valores
compartidos en los hábitos ciudadanos, diseñando y coordinando acciones que enfaticen la colaboración y participación vecinal así como el trabajo en red entre el Estado, las organizaciones del tercer sector y las empresas.
- Ejecutar las acciones referidas a la planificación, organización y financiación de
los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, que se realizarán en la Ciudad de Buenos Aires, como así también aquellas tareas preparatorias y conexas.
- Asistir a las víctimas de abusos, delitos contra la integridad sexual y de trata de
personas, continuando con el desarrollo y articulación de programas destinados a la atención y prevención de los mismos.
- Diseñar, implementar y monitorear programas y proyectos que brinden asistencia
jurídica, psicológica y social, primaria e inmediata, en los casos de víctimas de abuso de poder, delitos contra la integridad sexual y en casos de accidentes y tragedias.
- Fomentar políticas que tiendan a garantizar la "Igualdad de Trato" de grupos
5
POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN
Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2015/2017 y el
Presupuesto del año 2015
Jurisdicción: 21.0.0 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
minoritarios y difundir usos y costumbres de las diferentes colectividades a través de talleres, capacitaciones y eventos que estimulen la buena convivencia en la diversidad.
- Continuar con la asignación de subsidios a ex combatientes de Malvinas (Ley Nº
1075), familiares de desaparecidos durante la última dictadura militar (Ley Nº 2089) y damnificados por la tragedia de Cromañón, tanto a las víctimas como a sus familiares (Plan Integral de Asistencia a los Damnificados, Ley Nº 4786).
- Fomentar un ámbito de construcción de la memoria colectiva, mediante la
realización de actividades que promuevan la reflexión crítica y el debate con relación a las víctimas del terrorismo de Estado.
- Impulsar acciones e iniciativas tendientes a generar espacios de diálogo y
articulación con instituciones civiles, organizaciones sociales, empresas y cámaras empresariales, gremios y sindicatos de la Ciudad.
- Participar en la resolución de conflictos de carácter político en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con las áreas del Gobierno competentes o sirviendo como enlace entre las mismas y los grupos involucrados, generando simultáneamente espacios de diálogo y articulación con partidos políticos.
- Mediar en las relaciones de las distintas áreas de Gobierno con los Organismos
de Control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propiciando espacios de comunicación y actuando como enlace entre los mismos.
- Promover y diseñar acciones y mecanismos que faciliten la toma de conocimiento
en forma sistemática, integral y adecuada de las falencias detectadas por los organismos de control, como también el libre acceso a la información pública en el marco de la Ley Nº 104.
- Incrementar la oferta de transporte mejorando la red existente de subterráneos
con el objeto de lograr mayor volumen de pasajeros transportados, su confort y seguridad. Para ello, se planificará el desarrollo de nuevas extensiones y líneas, particularmente la Línea F.
6
POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN
Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2015/2017 y el
Presupuesto del año 2015
Jurisdicción: 21.0.0 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
- Priorizar el transporte público de pasajeros por sobre el auto particular para reducir el tiempo de viaje, la contaminación sonora y los accidentes de tránsito, a través del traslado de los colectivos hacia las avenidas, y de los autos particulares a las calles laterales.
- Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, mediante el
Sistema de Transporte Público en Bicicleta (STPB), y de la red de bicisendas y ciclovías protegidas, con énfasis en su mejora y mantenimiento.
- Contribuir al ordenamiento del tránsito vehicular mediante controles y operativos
de prevención de todo tipo de transporte, tanto público como privado, de forma ordinaria y extraordinaria, y ejercer el control del estacionamiento en la vía pública.
- Prevenir y disminuir accidentes de tránsito a través de programas de educación
vial, la implementación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), y la mejora en el proceso de otorgamiento de licencias.
- Introducir nuevos instrumentos y nuevas tecnologías en autopistas, semáforos y
cartelería, para el ordenamiento del tránsito.
7
1112
1314
1521
22Te
soro
Rec
urso
sR
ecur
sos
con
Tran
sfer
enci
asTr
ansf
eren
cias
Fina
ncia
mie
nto
Fina
ncia
mie
nto
TOTA
Lde
la
Prop
ios
Afe
ctac
ión
Afe
ctad
asIn
tern
asIn
tern
oEx
tern
oC
iuda
dEs
pecí
fica
Prog
ram
aSu
bpro
gram
a
AD
MIN
ISTR
AC
ION
DEL
GO
BIE
RN
O D
E LA
CIU
DA
D D
E B
UEN
OS
AIR
ESPR
OG
RA
MA
PO
R F
UEN
TE D
E FI
NA
NC
IAM
IEN
TO
Juris
dicc
ion
Subj
uris
dicc
ion
Entid
adU
nida
d Ej
ecut
ora
21Je
fatu
ra D
e G
abin
ete
De
Min
istr
os2,
313,
520,
584
01,
497,
085,
297
00
1,07
0,00
0,00
00
4,88
0,60
5,88
1
210
020
51Je
fatu
ra D
e G
abin
ete
De
Min
istr
os14
0,57
4,12
20
00
00
014
0,57
4,12
221
00
2051
1A
ctiv
idad
es C
entr
ales
De
La Je
fatu
ra D
e G
abin
ete
De
Min
istr
os10
7,31
6,09
80
00
00
010
7,31
6,09
821
00
2051
10Ca
mpa
ñas
Tran
sver
sale
s D
e G
obie
rno
33,2
58,0
240
00
00
033
,258
,024
210
020
12U
pe C
onst
ruc.
Ciud
.Cam
bio
Cult
.60
,009
,745
00
00
00
60,0
09,7
4521
00
2012
37Co
nstr
ucci
on C
iuda
dana
Y C
ambi
o Cu
ltura
l60
,009
,745
00
00
00
60,0
09,7
4521
00
325
Upe
Jueg
os O
límpi
cos
de la
Juve
ntud
Bue
nos
Air
es 2
018
42,6
71,2
150
00
00
042
,671
,215
210
032
513
Org
aniz
ació
n Ju
egos
Olím
pico
s de
la Ju
vent
ud B
ueno
s A
ires
201
842
,671
,215
00
00
00
42,6
71,2
1521
00
331
Subt
erra
neos
De
Buen
os A
ires
603,
585,
794
01,
422,
548,
430
00
1,07
0,00
0,00
00
3,09
6,13
4,22
421
00
331
12Su
bter
rane
os D
e Bu
enos
Air
es60
3,58
5,79
40
1,42
2,54
8,43
00
01,
070,
000,
000
03,
096,
134,
224
210
032
0Su
bsec
reta
ria
De
Tran
spor
te26
5,05
3,90
30
74,5
36,8
670
00
033
9,59
0,77
021
00
320
8A
ctiv
idad
es C
omun
es A
Los
Pro
gram
as 3
1, 3
3, 3
5, 3
6, 6
8, 7
0 Y
7439
,339
,654
074
,536
,867
00
00
113,
876,
521
210
032
070
Tran
spor
te M
asiv
o de
Bus
es R
apid
os22
5,71
4,24
90
00
00
022
5,71
4,24
921
00
324
Dir
.Gra
l. Tr
ansi
to Y
Tra
nspo
rte
371,
811,
865
00
00
00
371,
811,
865
210
032
47
Act
ivid
ades
Com
unes
A L
os P
rogr
amas
72,
73
Y 75
42,7
78,7
340
00
00
042
,778
,734
210
032
472
Seña
lizac
ión
Lum
inos
a30
9,07
8,68
00
00
00
030
9,07
8,68
021
00
324
73Se
ñala
mie
nto
Vial
7,24
7,96
60
00
00
07,
247,
966
210
032
475
Dem
arca
ción
Hor
izon
tal
8,00
0,00
00
00
00
08,
000,
000
210
032
476
Ord
enam
ient
o D
el E
spac
io V
ial
4,70
6,48
50
00
00
04,
706,
485
210
032
3D
ir.G
ral.
Plan
ifica
cion
De
La M
ovili
dad
40,7
36,2
930
00
00
040
,736
,293
210
032
374
Plan
eam
ient
o D
el T
rans
it. Y
Tra
nspo
rte
Públ
ico
Y Pr
ivad
o D
e Pa
saje
ros
Y Ca
rgas
40,7
36,2
930
00
00
040
,736
,293
210
072
1D
.Gra
l De
Lice
ncia
s75
,266
,937
00
00
00
75,2
66,9
3721
00
721
36Em
isió
n D
e Li
cenc
ias
75,2
66,9
370
00
00
075
,266
,937
210
027
7D
ir.G
ral.D
e Se
guri
dad
Via
l20
,467
,505
00
00
00
20,4
67,5
0521
00
277
33Se
guri
dad
Vial
20,4
67,5
050
00
00
020
,467
,505
210
027
6D
.G. C
uerp
o D
e A
gent
es D
e Ct
rol D
e Tr
ansi
to Y
Tra
nspo
rte
301,
466,
175
00
00
00
301,
466,
175
210
027
631
Ord
enam
ient
o Y
Cont
rol D
e Tr
ánsi
to Y
Tra
nspo
rte
301,
466,
175
00
00
00
301,
466,
175
210
031
8D
ir. G
ral.
Mov
ilida
d Sa
luda
ble
60,7
91,8
510
00
00
060
,791
,851
210
031
835
Prom
oció
n Y
Des
arro
llo D
e La
Mov
ilida
d Sa
luda
ble
60,7
91,8
510
00
00
060
,791
,851
210
021
52Su
bsec
reta
ria
De
Plan
eam
ient
o Y
Cont
rol D
e G
esti
on29
,047
,529
00
00
00
29,0
47,5
2921
00
2152
15Pl
anea
mie
nto
Y Co
ntro
l De
Ges
tión
29,0
47,5
290
00
00
029
,047
,529
210
020
10Su
bs.D
erec
hos
Hum
anos
Y P
lura
lism
o Cu
ltur
al24
6,85
2,07
60
00
00
024
6,85
2,07
621
00
2010
6A
ctiv
idad
es C
omun
es A
Los
Pro
gram
as 2
6, 2
7, 2
8 Y
3221
,435
,952
00
00
00
21,4
35,9
5221
00
2010
27Pr
omoc
ión
De
La D
iver
sida
d E
Igua
ldad
Ent
re P
erso
nas
3,79
0,22
20
00
00
03,
790,
222
210
020
1028
Ate
nció
n Y
Asi
sten
cia
Al D
amni
ficad
o21
6,78
2,60
70
00
00
021
6,78
2,60
721
00
2010
32Fo
rtal
ecim
ient
o D
e La
Div
ersi
dad
Cultu
ral
4,84
3,29
50
00
00
04,
843,
295
210
020
13Co
nsej
o D
e G
esti
on D
el P
que
De
La M
emor
ia13
,845
,163
00
00
00
13,8
45,1
6321
00
2013
26G
estió
n D
el P
arqu
e D
e La
Mem
oria
Y D
el M
onum
ento
A L
as V
íctim
as13
,845
,163
00
00
00
13,8
45,1
6321
00
2134
Subs
ecre
tari
a D
e A
sunt
os P
ublic
os41
,340
,411
00
00
00
41,3
40,4
1121
00
2134
5A
ctiv
idad
es C
omun
es A
Los
Pro
gram
as 3
9 Y
4024
,981
,647
00
00
00
24,9
81,6
4721
00
2134
39En
lace
Con
Org
anis
mos
De
Cont
rol
7,59
4,39
70
00
00
07,
594,
397
210
021
3440
Coor
dina
ción
Inst
ituci
onal
De
La G
estió
n Pú
blic
a8,
764,
367
00
00
00
8,76
4,36
7
8
Tota
lPr
oduc
toU
nida
d de
Med
ida
Ob.
FFD
enom
inac
ión
Jur
Og
UE
Pg.
AD
MIN
ISTR
AC
ION
DEL
GO
BIE
RN
O D
E LA
CIU
DA
D D
E B
UEN
OS
AIR
ESM
edic
ion
Fisi
ca
Sp.
Py.
Ac.
21
JEFA
TUR
A D
E G
AB
INET
E D
E M
INIS
TRO
S
2121
JE
FATU
RA
DE
GA
BIN
ETE
DE
MIN
ISTR
OS
21
2131
8
D
ir. G
ral.
Mov
ilida
d Sa
luda
ble
21
2131
835
Pr
omoc
ión
Y D
esar
rollo
De
La M
ovili
dad
Salu
dabl
e
2121
318
350
1
Mej
ora
De
La In
frae
stru
ctur
a Pa
ra L
a M
ovili
dad
Salu
dabl
e
2121
318
350
10
5311
Inte
rven
cion
es V
iale
s44
0.9.
Inte
rven
cion
es e
spac
io v
ial
907.
0.M
ETR
O C
UA
DR
AD
O4,
500
2121
318
350
110
011
Sis
tem
a P
úblic
o D
e Tr
ansp
orte
Por
Bic
icle
ta44
0.9.
Util
izac
ion
Sis
tem
a P
ublic
o en
90
9.0.
VIA
JE1,
752,
000
2121
318
350
111
011
Sis
tem
a Tr
ansp
orte
Por
Bic
icle
ta44
0.9.
Util
izac
ion
Sis
tem
a P
ublic
o en
90
9.0.
VIA
JE51
0,00
021
2132
0
SU
BSE
CR
ETA
RIA
DE
TRA
NSP
OR
TE
2121
320
70
Tran
spor
te M
asiv
o D
e B
uses
Ráp
idos
21
2132
070
01
Tr
ansp
orte
Mas
ivo
De
Bus
es R
apid
os
2121
320
700
10
5511
Met
ro B
us S
an M
artin
430.
9.C
orre
deo
B.R
.T90
7.0.
ME
TRO
CU
AD
RA
DO
2,75
021
2132
070
01
056
11M
etro
Bus
Nor
te43
0.9.
Cor
rede
o B
.R.T
907.
0.M
ETR
O C
UA
DR
AD
O7,
150
2121
320
700
110
011
Dis
eño,
Dire
ccio
n Y
Seg
uim
ient
o D
e P
roye
ctos
430.
9.A
sist
enci
a té
cnic
a pr
oyec
tos
909.
0.A
CC
ION
1221
2132
070
01
110
11D
iseñ
o, D
irecc
ion
Y S
egui
mie
nto
De
Pro
yect
os B
RT
430.
9.A
sist
enci
a té
cnic
a pr
oyec
tos
909.
0.A
CC
ION
1221
2132
2
D
IR.G
RA
L D
E TR
AN
SITO
21
2132
272
Se
ñaliz
ació
n Lu
min
osa
21
2132
272
060
A
.CU
.MA
R -
Cen
tro
de C
ontr
ol C
entr
aliz
ado
de T
rans
ito
2121
322
720
600
5111
Con
serv
acio
n Fu
ncio
nam
ient
o S
eñal
es L
umin
osa
430.
8.C
ruce
sem
afor
ico
man
teni
do90
3.0.
CR
UC
E83
621
2132
272
066
C
entr
o D
e C
ontr
ol C
entr
aliz
ado
De
Tran
sito
21
2132
272
066
051
11C
onse
rvac
ion
Func
iona
mie
nto
Señ
aliz
acio
n Lu
min
osa
430.
8.C
ruce
sem
afor
ico
man
teni
do90
3.0.
CR
UC
E2,
974
2121
322
73
Seña
lam
ient
o Vi
al
2121
322
730
1
Obr
as S
eñal
amie
nto
Vert
ical
21
2132
273
01
051
11In
stal
acio
n M
ante
nim
ient
o S
eñal
es V
ertic
ales
430.
9.S
eñal
util
903.
0.S
EÑ
AL
6,75
021
2132
275
0
D
emar
caci
ón H
oriz
onal
21
2132
275
01
O
bras
De
Dem
arca
ción
Hor
izon
tal
21
2132
275
01
051
11D
emar
caci
ón H
oriz
onal
430.
8.D
emar
caci
on H
oriz
onta
l90
7.0.
ME
TRO
CU
AD
RA
DO
53,0
0021
2132
5
U
PE J
UEG
OS
OLI
MPI
CO
S D
E LA
JU
VEN
TUD
BS
AS
2018
21
2132
513
O
rgan
izac
ión
Jueg
os O
límpi
cos
De
La J
uven
tud
Bs.
As.
201
8
2121
325
130
1
Obr
as d
e A
decu
acio
n pa
ra lo
s Ju
egos
Olim
pico
s Ju
veni
les
2018
21
2132
513
01
056
11O
ficin
a Ju
egos
Olim
pico
s de
la J
uven
tud
2018
350.
9.E
dific
io c
onst
ruid
o90
7.0.
ME
TRO
CU
AD
RA
DO
477
2121
331
SUB
TER
RA
NEO
S D
E B
UEN
OS
AIR
ES
2121
331
12
Subt
errá
neos
De
Bue
nos
Aire
s
2121
331
120
1
Con
stru
cció
n, A
mpl
iaci
ón Y
Mod
erni
zaci
ón D
e La
Red
De
Subt
errá
neos
21
2133
112
01
051
21Fi
nanc
iam
ient
o Le
y N
° 4.
472
430.
9.Li
nea
de s
ubte
con
stru
ida
909.
0.P
OR
CE
NTA
JE10
021
2133
112
01
052
13Fi
nanc
iam
ient
o Le
y N
° 23
.514
430.
9.Li
nea
de s
ubte
con
stru
ida
909.
0.P
OR
CE
NTA
JE10
021
2175
7
D
IREC
CIO
N G
ENER
AL
DE
TRA
NSP
OR
TE
2121
757
74
Ord
enam
ient
o D
el T
rans
port
e Pú
blic
o Y
Priv
ado
De
Pasa
jero
Y C
arga
s
2121
757
740
1
Ord
enam
ient
o de
l Tra
nspo
rte
Públ
ico
y Pr
ivad
o de
Pas
ajer
os y
Car
gas
21
2175
774
01
100
11A
nális
is d
e Fa
ctib
ilida
d y
Dis
eño
de P
roye
ctos
de
Mej
ora
en la
Con
ectiv
idad
del
43
0.9.
Dis
eñar
pro
yect
os e
spec
iale
s90
9.0.
AC
CIO
N12
2121
757
76
Ord
enam
ient
o de
l Esp
acio
Via
l
2121
757
760
1
Ord
enam
ient
o de
l Esp
acio
Via
l
2121
757
740
10
5511
Pla
ya d
e C
ombi
s P
uerto
Mad
ero
430.
9.C
onst
rucc
ion
play
a de
com
bis
907.
0.M
ETR
O C
UA
DR
AD
O35
021
2120
13
C
ON
SEJO
DE
GES
TIO
N D
EL P
QU
E D
E LA
MEM
OR
IA
2121
2013
26
Ges
tión
Del
Par
que
De
La M
emor
ia Y
Del
Mon
umen
to A
Las
Víc
timas
21
2120
1326
01
M
onum
ento
A L
as V
íctim
as D
e Te
rror
ism
o D
e Es
tado
21
2120
1326
01
051
11M
ante
nim
ient
o Y
Act
ualiz
acio
n D
el M
onum
ento
350.
8.M
ante
nim
ient
o y
Act
ualiz
acio
n 90
9.0.
INTE
RV
EN
CIÓ
N60
2121
201 3
260
2
Mej
ora
Y A
mpl
iaci
ón D
e In
frae
stru
ctur
a D
el P
arqu
e
2121
2013
260
20
5111
Con
stru
ccio
n E
spac
io C
omun
e s35
0.9.
Con
stru
ccio
n A
rea
de S
ervi
cio
907.
0.M
ETR
O C
UA
DR
AD
O40
2121
2013
260
20
5211
Em
plaz
amie
nto
De
Esc
ultu
ras
350.
9.E
mpl
azam
ient
o de
Esc
ultu
ra9.
9.E
scul
tura
121
2120
51
JE
FATU
RA
DE
GA
BIN
ETE
DE
MIN
ISTR
OS
21
2120
5110
C
ampa
ñas
Tran
sver
sale
s D
e G
obie
rno
21
2120
511 0
01
Pu
esta
En
Valo
r De
Play
as D
el P
arqu
e R
oca
Y D
el P
arqu
e D
e Lo
s N
iños
21
2120
5110
01
051
11P
uest
a en
Val
or d
e P
redi
o pa
ra P
laya
SE
CA
130.
9.P
uest
a a
Pun
to P
redi
o90
9.0.
INTE
RV
EN
CIÓ
N1
9
Juri
sdic
cio
n 2
1:
JEFA
TUR
A D
E G
AB
INET
E D
E M
INIS
TRO
S
Juri
sdic
cio
n
Sub
Ju
risd
icci
on En
tid
ad
Un
idad
Eje
cuto
ra
21
00
JEFA
TUR
A D
E G
AB
INET
E D
E M
INIS
TRO
S2
57
13
59
31
04
21
71
37
17
53
21
71
.10
4
21
00
27
6D
.G. C
UER
PO
DE
AG
ENTE
S D
E C
TRO
L D
E TR
AN
SITO
Y T
RA
NSP
OR
TE4
52
80
35
12
07
20
00
54
40
21
00
27
7D
IR.G
RA
L.D
E SE
GU
RID
AD
VIA
L2
71
58
01
01
35
05
00
08
3
21
00
31
8D
IR. G
RA
L. M
OV
ILID
AD
SA
LUD
AB
LE0
00
01
00
00
00
01
21
00
32
0SU
BSE
CR
ETA
RIA
DE
TRA
NSP
OR
TE4
62
03
21
01
00
01
9
21
00
32
2D
IR.G
RA
L D
E TR
AN
SITO
11
23
14
71
32
38
10
22
10
01
32
21
00
72
1D
.GR
AL
DE
LIC
ENC
IAS
10
46
62
81
31
91
33
15
01
02
71
21
00
75
7D
IREC
CIO
N G
ENER
AL
DE
TRA
NSP
OR
TE1
88
60
11
11
40
00
40
21
00
20
10
SUB
S.D
EREC
HO
S H
UM
AN
OS
Y P
LUR
ALI
SMO
CU
LTU
RA
L2
39
16
06
12
00
10
05
8
21
00
20
12
UP
E C
ON
STR
UC
.CIU
D.C
AM
BIO
CU
LT.
30
41
01
01
00
00
10
21
00
20
51
JEFA
TUR
A D
E G
AB
INET
E D
E M
INIS
TRO
S1
63
21
41
00
60
01
34
21
00
21
34
SUB
SEC
RET
AR
IA D
E A
SUN
TOS
PU
BLI
CO
S5
24
00
00
00
00
01
1
21
00
21
52
SUB
SEC
RET
AR
IA D
E P
LAN
EAM
IEN
TO Y
CO
NTR
OL
DE
GES
TIO
N1
11
01
00
00
00
15
Tota
l Ju
risd
icci
on
JEF
ATU
RA
DE
GA
BIN
ETE
DE
MIN
ISTR
OS
25
71
35
93
10
42
17
13
71
75
32
17
1.1
04
(1)
Agr
up
amie
nto
y T
ram
o D
ecre
to N
ro 5
83
-GC
BA
-20
05
A
A. A
gru
pam
ien
to A
dm
inis
trat
ivo
- T
ram
o A
A
B. A
gru
pam
ien
to A
dm
inis
trat
ivo
- T
ram
o B
P
A. A
gru
pam
ien
to P
rofe
sio
nal
- T
ram
o A
P
B. A
gru
pam
ien
to P
rofe
sio
nal
- T
ram
o B
S
A. A
gru
pam
ien
to S
ervi
cio
s So
cial
es e
Inst
itu
cio
nal
es -
Tra
mo
A
S
B. A
gru
pam
ien
to S
ervi
cio
s So
cial
es e
Inst
itu
cio
nal
es -
Tra
mo
B
T
A. A
gru
pam
ien
to T
ecn
ico
- T
ram
o A
T
B. A
gru
pam
ien
to T
ecn
ico
- T
ram
o B
El p
rese
nte
cu
adro
no
incl
uye
Au
tori
dad
es S
up
erio
res,
Pla
nta
s d
e G
abin
ete,
Car
rera
Ger
enci
al n
i Per
son
al D
oce
nteA
DM
INIS
TRA
CIO
N D
EL G
OB
IER
NO
DE
LA C
IUD
AD
DE
BU
ENO
S A
IRES
Can
tid
ad d
e C
argo
s p
or
Un
idad
Eje
cuto
ra e
n c
ada
juri
sdic
cio
n
Car
rera
Ad
min
istr
ativ
a(1
)O
tro
s
Ord
en
amie
nto
s
Esca
lafo
nar
ios
De
cre
to 9
48
Ley
20
70
Re
s 9
59
/19
24
-
MH
GC
-07
Tota
lA
AA
BP
AP
BSA
SBTA
TB
10
TOTAL
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
21 Jefatura De Gabinete De Ministros 4,880,605,881
21 0 0 2051 Jefatura De Gabinete De Ministros 140,574,12221 0 0 2051 1 Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De Ministros 107,316,09821 0 0 2051 10 Campañas Transversales De Gobierno 33,258,02421 0 0 2012 Upe Construc.Ciud.Cambio Cult. 60,009,74521 0 0 2012 37 Construccion Ciudadana Y Cambio Cultural 60,009,74521 0 0 325 Upe Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 42,671,21521 0 0 325 13 Organización Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 42,671,21521 0 0 331 Subterraneos De Buenos Aires 3,096,134,22421 0 0 331 12 Subterraneos De Buenos Aires 3,096,134,22421 0 0 320 Subsecretaria De Transporte 339,590,77021 0 0 320 8 Actividades Comunes A Los Programas 31, 33, 35, 36, 68, 70 Y 74 113,876,52121 0 0 320 70 Transporte Masivo de Buses Rapidos 225,714,24921 0 0 324 Dir.Gral. Transito Y Transporte 371,811,86521 0 0 324 7 Actividades Comunes A Los Programas 72, 73 Y 75 42,778,73421 0 0 324 72 Señalización Luminosa 309,078,68021 0 0 324 73 Señalamiento Vial 7,247,96621 0 0 324 75 Demarcación Horizontal 8,000,00021 0 0 324 76 Ordenamiento Del Espacio Vial 4,706,48521 0 0 323 Dir.Gral. Planificacion De La Movilidad 40,736,29321 0 0 323 74 Planeamiento Del Transit. Y Transporte Público Y Privado De Pasajeros Y Cargas 40,736,29321 0 0 721 D.Gral De Licencias 75,266,93721 0 0 721 36 Emisión De Licencias 75,266,93721 0 0 277 Dir.Gral.De Seguridad Vial 20,467,50521 0 0 277 33 Seguridad Vial 20,467,50521 0 0 276 D.G. Cuerpo De Agentes De Ctrol De Transito Y Transporte 301,466,17521 0 0 276 31 Ordenamiento Y Control De Tránsito Y Transporte 301,466,17521 0 0 318 Dir. Gral. Movilidad Saludable 60,791,85121 0 0 318 35 Promoción Y Desarrollo De La Movilidad Saludable 60,791,85121 0 0 2152 Subsecretaria De Planeamiento Y Control De Gestion 29,047,52921 0 0 2152 15 Planeamiento Y Control De Gestión 29,047,52921 0 0 2010 Subs.Derechos Humanos Y Pluralismo Cultural 246,852,07621 0 0 2010 6 Actividades Comunes A Los Programas 26, 27, 28 Y 32 21,435,95221 0 0 2010 27 Promoción De La Diversidad E Igualdad Entre Personas 3,790,22221 0 0 2010 28 Atención Y Asistencia Al Damnificado 216,782,60721 0 0 2010 32 Fortalecimiento De La Diversidad Cultural 4,843,29521 0 0 2013 Consejo De Gestion Del Pque De La Memoria 13,845,16321 0 0 2013 26 Gestión Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las Víctimas 13,845,16321 0 0 2134 Subsecretaria De Asuntos Publicos 41,340,41121 0 0 2134 5 Actividades Comunes A Los Programas 39 Y 40 24,981,64721 0 0 2134 39 Enlace Con Organismos De Control 7,594,39721 0 0 2134 40 Coordinación Institucional De La Gestión Pública 8,764,367
11
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 1.ACTIVIDADES CENTRALES DE LA JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD RESPONSABLE: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DESCRIPCIÓN:
El objetivo del programa será coordinar la elaboración y ejecución del Programa General de Acción de Gobierno, efectuando el control de gestión de las distintas áreas a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos definidos en dicho programa.
Asimismo, contempla la conducción de distintas áreas de la Jefatura de Gabinete
de Ministros y la coordinación de las actividades que hacen a su funcionamiento, para lo cual se prevé la asignación de recursos para el conjunto de tareas que ello implica, como así también la distribución y administración de los Servicios Generales.
Por otra parte, incluye el desarrollo de procedimientos de auditoría interna con el
fin de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa vigente en la administración pública.
12
Programa: 1 ACTIVIDADES CENTRALES DE LA JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS
Unidad Ejecutora: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 14.852.306 Personal permanente 11.039.706
Asignaciones familiares 40.100
Asistencia social al personal 174.800
Beneficios y compensaciones 332.600
Gabinete de autoridades superiores 3.261.200
Contratos por Tiempo Determinado 3.900
Bienes de consumo 1.226.400Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 481.400Textiles y vestuario 5.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 204.300
Productos químicos, combustibles y lubricantes 50.100
Productos de minerales no metálicos 6.400
Productos metálicos 14.600
Minerales 200
Otros bienes de consumo 463.900Servicios no personales 90.802.192
Servicios básicos 6.177.571
Alquileres y derechos 380.700
Mantenimiento, reparación y limpieza 3.966.600
Servicios profesionales, técnicos y operativos 24.729.857
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 22.979.100
Pasajes, viáticos y movilidad 1.066.000
Otros servicios 31.502.364Bienes de uso 435.200
Maquinaria y equipo 435.200
TOTAL 107.316.098
13
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 10.CAMPAÑAS TRANSVERSALES DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DESCRIPCIÓN:
El programa tiene como objeto diseñar y ejecutar, desde la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, campañas transversales de gobierno que funcionen como apoyo y complemento al Programa General de Acción de Gobierno y permitan avanzar en el fortalecimiento de la implementación de los instrumentos utilizados para el monitoreo de los planes, programas y proyectos.
14
Programa: 10 CAMPAÑAS TRANSVERSALES DE GOBIERNO
Unidad Ejecutora: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Bienes de consumo 535.200 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 56.500
Textiles y vestuario 260.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 45.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 135.000
Otros bienes de consumo 38.200 Servicios no personales 30.715.524
Alquileres y derechos 1.702.800
Mantenimiento, reparación y limpieza 255.200
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 24.145.211
Pasajes, viáticos y movilidad 32.000
Otros servicios 4.580.313Bienes de uso 7.300
Maquinaria y equipo 7.300Activos financieros 2.000.000
Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas 2.000.000
TOTAL 33.258.024
15
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 37.CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO
CULTURAL
UNIDAD RESPONSABLE: UPE CONSTRUC.CIUD.CAMBIO CULT. DESCRIPCIÓN:
El programa tiene como finalidad promover cambios culturales que mejoren la calidad de vida de todas las personas que habitan y transitan la Ciudad de Buenos Aires. Con este propósito, se busca fomentar la participación ciudadana creando ámbitos de diálogo y encuentro para la búsqueda e implementación de soluciones en conjunto, promover el sentido de pertenencia y la identidad común a partir de valores compartidos y fomentar el respeto por las normas de convivencia.
16
Programa: 37 CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO
CULTURAL
Unidad Ejecutora: UPE CONSTRUC.CIUD.CAMBIO CULT. Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Sociales Cultura
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 6.828.469 Personal permanente 4.260.469
Asignaciones familiares 15.800
Asistencia social al personal 85.400
Gabinete de autoridades superiores 2.466.800
Bienes de consumo 5.449.100Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 948.000
Textiles y vestuario 841.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 209.100
Productos de cuero y caucho 2.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 930.000
Productos de minerales no metálicos 301.800
Productos metálicos 2.700
Otros bienes de consumo 2.214.000Servicios no personales 45.591.076
Servicios básicos 113.744
Alquileres y derechos 2.203.300
Mantenimiento, reparación y limpieza 1.110.000
Servicios profesionales, técnicos y operativos 13.581.396
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 15.380.500
Pasajes, viáticos y movilidad 210.000
Otros servicios 12.992.136Bienes de uso 2.141.100
Maquinaria y equipo 741.100
Obras de arte, libros y elementos coleccionables 1.400.000
TOTAL 60.009.745
PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META PROMOCION DE LA PARTICIPACION
CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL ACCION 250
17
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 13.ORGANIZACIÓN JUEGOS OLÍMPICOS DE LA
JUVENTUD BS. AS. 2018
UNIDAD RESPONSABLE: UPE JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BS AS 2018
DESCRIPCIÓN:
El programa tiene como objetivo ejecutar las acciones referidas a la planificación, organización, financiación y celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, que se realizarán en la Ciudad de Buenos Aires, como así también aquellas tareas preparatorias y conexas.
18
Programa: 13 ORGANIZACIÓN JUEGOS OLÍMPICOS DE LA
JUVENTUD BS. AS. 2018
Unidad Ejecutora: UPE JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BS AS 2018 Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Sociales Cultura
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 7.557.008 Personal permanente 1.967.972
Personal temporario 4.135.824
Asignaciones familiares 61.376
Asistencia social al personal 158.436
Gabinete de autoridades superiores 1.233.400
Bienes de consumo 3.731.500Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 999.000Textiles y vestuario 708.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 627.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 508.000
Otros bienes de consumo 889.500Servicios no personales 22.642.466
Servicios básicos 20.840
Alquileres y derechos 508.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 133.200
Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.690.907
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 9.008.163
Pasajes, viáticos y movilidad 6.971.341
Otros servicios 4.310.015Bienes de uso 6.240.241
Construcciones 4.093.367
Maquinaria y equipo 2.146.874Transferencias 2.500.000
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 2.500.000
TOTAL 42.671.215
19
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 12.SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES
UNIDAD RESPONSABLE: SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES DESCRIPCIÓN:
El programa tiene como objetivos principales aumentar la oferta de transporte, mejorando la red existente a fin de incrementar el volumen de pasajeros transportados, su confort y seguridad, así como la planificación y desarrollo de nuevas extensiones y líneas, en particular la Línea F. Se propone cumplir con el primer objetivo optimizando y adecuando el material rodante, los sistemas de señales, los accesos y los despejes de los andenes, las condiciones de seguridad, la infraestructura eléctrica existente y los sistemas de ventilación forzada.
Para el año 2015 Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado tiene
previsto continuar con:
- El programa de emergencia, que hace foco en lograr la continuidad y la seguridad de la prestación del servicio público conforme con la Ley 4.472.
- Las inversiones de emergencia, que se corresponden con el siguiente conjunto
de acciones: renovación de flota líneas A y C, modernización y revisión general diferida de toda la flota, refacción de coches, renovación de vías de la línea E, renovación de vías y aparatos de vía de la línea C, renovación del sistema de señales de la línea C, SSEE, talleres, mejoras en estaciones y reparación de filtraciones en túneles y estaciones.
- La mejora de la frecuencia, que consiste en ampliar la capacidad de las líneas,
llevando las mismas a intervalos reducidos acorde con la demanda actual y con un incremento de la demanda proveniente de modos de superficie. Las inversiones para el 2015 consistirán principalmente en: readecuación de la infraestructura eléctrica existente, principalmente en las líneas A y B, modernización del sistema de señales de las líneas A, B, D y E, e inversiones en cocheras y talleres de las líneas B, C, D y E
- Las mejoras en la red, que consisten principalmente en la incorporación de flota
con aire acondicionado en la las líneas B y D y sus proyectos asociados.
20
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 12.SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES
UNIDAD RESPONSABLE: SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES DESCRIPCIÓN:
Por último, el nuevo régimen de inversiones propuesto para el 2015 consiste en una serie de inversiones para la mejora de frecuencia y extensión de la red así:
- Climatización de los trenes de las Líneas C,
- Sistemas de ventilación forzada para inyección y extracción de aire para confort y en situaciones de emergencia en estaciones,
- Mejora de las condiciones de circulación en pasillos, vestíbulos y accesos por un
incremento de la superficie y equipamiento,
- Estaciones accesibles para personas con movilidad reducida,
- Reemplazo de escaleras mecánicas obsoletas,
- Refuncionalización de los nodos principales (Plaza de Mayo, Retiro, Lacroze y Palermo),
- Modernización del Premetro,
- Línea F (Etapa 1: Constitución - Plaza Rodríguez Peña),
- Línea E - Extensión Bolívar Retiro y Cochera Taller Lacarra,
- Plan de adecuación y remediación ambiental.
21
Programa: 12 SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES
Unidad Ejecutora: SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Económicos Transporte
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Servicios no personales 88.303.000 Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 88.303.000
Transferencias 3.007.831.224Transferencias al Sector Público empresarial 3.007.831.224
TOTAL 3.096.134.224
22
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 8.ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 31,
33, 35, 36, 70 Y 74
UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE DESCRIPCIÓN:
El programa suministrará las bases de funcionamiento y gestión requeridas por los Programas 31 - Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 33 - Seguridad Vial, 35 - Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36 - Emisión de Licencias, 70 - Transporte Masivo de Buses Rápidos, 74 - Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas y 76 - Ordenamiento del Espacio Vial.
La asignación de recursos para el conjunto de tareas que implica la conducción de
los programas de referencia, como así también la eficaz distribución y administración de los servicios generales, serán ejecutadas y supervisadas por este programa.
Se elaborarán y coordinarán medidas y acciones que permitan el desarrollo del
tránsito y el transporte en la Ciudad de Buenos Aires, en condiciones de eficiencia, de conformidad con la legislación y la normativa vigente.
23
Programa: 8 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 31, 33,
35, 36, 70 Y 74
Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Económicos Transporte
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 7.282.789 Personal permanente 4.707.189
Asignaciones familiares 52.800
Asistencia social al personal 80.100
Gabinete de autoridades superiores 2.442.700 Bienes de consumo 1.415.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 550.000Textiles y vestuario 500.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 130.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 25.000
Productos metálicos 23.000
Otros bienes de consumo 187.000Servicios no personales 38.448.732
Servicios básicos 1.256.983
Alquileres y derechos 3.215.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 4.430.000
Servicios profesionales, técnicos y operativos 16.290.568
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 5.350.000
Pasajes, viáticos y movilidad 280.000
Otros servicios 7.626.181Bienes de uso 7.100.000
Maquinaria y equipo 5.300.000
Activos intangibles 1.800.000Transferencias 59.630.000
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 59.630.000
TOTAL 113.876.521
24
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 70.TRANSPORTE MASIVO DE BUSES RÁPIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE DESCRIPCIÓN:
En el marco del Plan de Movilidad Sustentable, el programa persigue como objetivo reordenar el tránsito, priorizando el transporte público mediante la implementación de Sistemas Metrobus.
Estos sistemas se desarrollan mediante carriles exclusivos para buses
tradicionales y articulados, otorgando mayor seguridad y velocidad de traslado de los usuarios.
Este tipo de estrategias permite preestablecer frecuencias, la circulación es en
línea recta y sin sobrepasar otros vehículos, consecuentemente, se gana velocidad de traslado y seguridad para los pasajeros.
Adicionalmente, se disminuye el impacto ambiental, dado que las capacidades de
carga de pasajeros de los buses articulados son superiores a los tradicionales. Esto se irá incrementando gradualmente en la medida en que se incorporen este tipo de unidades.
Finalmente, este programa, aporta a mejorar la calidad del transporte público, con
el objeto de desalentar el uso del automóvil.
25
Programa: 70 TRANSPORTE MASIVO DE BUSES RÁPIDOS
Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Económicos Transporte
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Servicios no personales 6.885.309 Servicios profesionales, técnicos y operativos 6.806.109
Otros servicios 79.200Bienes de uso 218.828.940
Construcciones 218.828.940
TOTAL 225.714.249
PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META CONSTRUCCION DE CORREDOR DE B.R.T. METRO CUADRADO 9.900
26
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 7.ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 72,
73, 75 Y 76
UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE DESCRIPCIÓN:
El programa suministrará las bases de funcionamiento y de gestión requeridas por los Programas 72 - Señalización Luminosa, 73 - Señalamiento Vial, y 75 - Demarcación Horizontal.
La asignación de recursos para el conjunto de tareas que implica la conducción de
los programas de referencia, como así también la eficaz distribución y administración de los servicios generales, serán ejecutadas y supervisadas por este programa.
Asimismo, en el marco de este programa se desarrollarán estudios preliminares y
finales para la normativa actual y futura sobre el ordenamiento del tránsito.
27
Programa: 7 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 72, 73,
75 Y 76
Unidad Ejecutora: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Económicos Transporte
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 14.388.653 Personal permanente 12.411.753
Asignaciones familiares 192.400
Asistencia social al personal 186.000
Beneficios y compensaciones 847.200
Gabinete de autoridades superiores 616.800
Contratos por Tiempo Determinado 134.500
Bienes de consumo 1.003.000 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 46.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 140.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 347.000
Otros bienes de consumo 470.000
Servicios no personales 27.157.081 Servicios básicos 15.144.389
Alquileres y derechos 3.042.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 3.496.000
Servicios profesionales, técnicos y operativos 5.321.692
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 40.000
Pasajes, viáticos y movilidad 95.000
Otros servicios 18.000Bienes de uso 230.000
Maquinaria y equipo 230.000
TOTAL 42.778.734
28
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 72.SEÑALIZACIÓN LUMINOSA
UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE DESCRIPCIÓN:
El objetivo del programa es proveer seguridad a los usuarios de la vía pública, en cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, a través de la correcta operatividad de los sistemas semafóricos de la Ciudad de Buenos Aires.
En este programa, se incluyen tareas de mantenimiento y readecuación ante
modificaciones de las condiciones circulatorias, así como introducción de nuevas tecnologías que permitan maximizar las tareas operativas inherentes al señalamiento luminoso, con el fin de mejorar el tiempo de respuesta de restablecimiento de señales dañadas por accidentes y/o por la degradación natural de los materiales consecuencia del transcurso del tiempo.
29
Programa: 72 SEÑALIZACIÓN LUMINOSA
Unidad Ejecutora: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Económicos Transporte
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 438.680 Personal permanente 432.480
Asistencia social al personal 6.200
Bienes de consumo 140.000 Textiles y vestuario 50.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 30.000
Productos metálicos 30.000
Minerales 30.000Servicios no personales 3.500.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 3.500.000Bienes de uso 305.000.000
Construcciones 305.000.000
TOTAL 309.078.680
PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META CRUCES SEMAFORICOS MANTENIDOS CRUCE 3.810
30
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 73.SEÑALAMIENTO VIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE DESCRIPCIÓN:
El programa tiene como finalidad mantener, mejorar y adecuar ante modificaciones circulatorias del tránsito, el señalamiento vertical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.
La implementación de las acciones contenidas en el presente programa permite
brindar una cobertura integral en materia de señalamiento vertical, sobre la enunciación de las reglamentaciones, prevenciones e informaciones de usos y características de las vías urbanas.
De esta manera, se facilita la circulación vehicular y peatonal, tornándola más
segura y confortable.
31
Programa: 73 SEÑALAMIENTO VIAL
Unidad Ejecutora: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Económicos Transporte
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 4.372.595 Personal permanente 4.128.395
Asignaciones familiares 80.300
Asistencia social al personal 59.500
Beneficios y compensaciones 104.400
Bienes de uso 2.875.371 Construcciones 2.375.371
Maquinaria y equipo 500.000
TOTAL 7.247.966
PRESUPUESTO FÍSICO
VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META SEÑAL UTIL SEÑAL 6.750
32
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 75.DEMARCACIÓN HORIZONTAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE DESCRIPCIÓN:
El programa desarrolla acciones destinadas a procurar que las circulaciones peatonales y vehiculares se desarrollen en forma segura, fluida y ordenada a través del señalamiento horizontal en la Ciudad de Buenos Aires. Esto se lleva a cabo regulando y encauzando el tráfico, para prevenir situaciones riesgosas mediante las señales horizontales. Las mismas delimitan carriles y separan los sentidos de circulación. Además, indican zonas excluidas a la circulación y especifican acciones como adelantamiento, parada y estacionamiento. Son complemento necesario de las señales verticales y luminosas generando una armoniosa concordancia para lograr un tránsito ordenado. Su finalidad es anunciar y guiar a los usuarios mediante la realización de este tipo de planes, para que tanto peatones como conductores circulen de forma ordenada y segura, dando así cumplimiento a lo exigido en la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.
33
Programa: 75 DEMARCACIÓN HORIZONTAL
Unidad Ejecutora: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Económicos Transporte
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Bienes de uso 8.000.000 Construcciones 8.000.000
TOTAL 8.000.000
PRESUPUESTO FÍSICO
VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META DEMARCACION HORIZONTAL METRO CUADRADO 53.000
34
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 76.ORDENAMIENTO DEL ESPACIO VIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE DESCRIPCIÓN:
El objetivo del programa es la implementación de estrategias de ordenamiento del espacio vial en materia de tránsito y transporte.
En este sentido se llevarán a cabo acciones de mejora circulatoria, garantizando la
seguridad de peatones sin obstaculizar el tránsito vehicular.
Se llevarán adelante la optimización y ejecución de centros de transbordo, como ordenamiento de puntos de confluencia de distintos medios de transporte.
35
Programa: 76 ORDENAMIENTO DEL ESPACIO VIAL
Unidad Ejecutora: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Económicos Transporte
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Bienes de uso 4.706.485 Construcciones 4.706.485
TOTAL 4.706.485
PRESUPUESTO FÍSICO
VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE METRO CUADRADO 841
36
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 74.PLANEAMIENTO DEL TRANSIT. Y TRANSPORTE
PÚBLICO Y PRIVADO DE PASAJEROS Y CARGAS
UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL. PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD DESCRIPCIÓN:
El programa desarrolla acciones de planificación, coordinación, programación y diseño de medidas adecuadas para un debido ordenamiento del transporte público y privado de pasajeros y de cargas en la Ciudad de Buenos Aires. Es prioridad mejorar la calidad de los servicios brindados a los usuarios del sistema de transporte público por lo que se buscará darle continuidad a las medidas relacionadas con los denominados Carriles Exclusivos para el Transporte Público e implementación de los mismos.
En el mismo sentido, se avanzará en establecer la normativa para el ordenamiento
del transporte, en consonancia con los lineamientos derivados de la planificación del sector.
37
Programa: 74 PLANEAMIENTO DEL TRANSIT. Y TRANSPORTE
PÚBLICO Y PRIVADO DE PASAJEROS Y CARGAS
Unidad Ejecutora: DIR.GRAL. PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Económicos Transporte
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 11.082.621 Personal permanente 9.531.521
Asignaciones familiares 76.800
Asistencia social al personal 137.600
Beneficios y compensaciones 719.900
Gabinete de autoridades superiores 616.800
Bienes de consumo 307.000 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 52.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 125.000
Otros bienes de consumo 130.000
Servicios no personales 28.231.672 Servicios básicos 1.413.107
Alquileres y derechos 54.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 1.099.600
Servicios profesionales, técnicos y operativos 15.755.965
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 2.550.000
Pasajes, viáticos y movilidad 46.000
Otros servicios 7.313.000Bienes de uso 1.115.000
Maquinaria y equipo 935.000
Activos intangibles 180.000
TOTAL 40.736.293
38
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 36.EMISIÓN DE LICENCIAS
UNIDAD RESPONSABLE: D.GRAL DE LICENCIAS DESCRIPCIÓN:
El objetivo del programa consiste en la emisión de licencias de conducir en sus diversas categorías, en función del tipo de vehículo y del uso, ya sea particular o profesional. Comprende tanto las renovaciones como los nuevos otorgamientos que son administrados y coordinados de acuerdo con la normativa vigente.
Se incorporará nueva tecnología y se rediseñarán procesos y circuitos
administrativos, para satisfacer las demandas de la ciudadanía en cuanto a la transparencia, eficiencia, eficacia y celeridad en los diversos trámites.
Asimismo, se continuará con la ampliación y mejora de los cursos de capacitación
de conductores por categorías, así como también con el control y homogeneización del contenido de los mismos en las academias particulares.
Por último, se prevé realizar capacitaciones ya existentes para niños y adultos.
39
Programa: 36 EMISIÓN DE LICENCIAS
Unidad Ejecutora: D.GRAL DE LICENCIAS Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Económicos Transporte
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 51.158.074 Personal permanente 48.554.774
Asignaciones familiares 796.500
Asistencia social al personal 656.600
Beneficios y compensaciones 533.400
Gabinete de autoridades superiores 616.800
Bienes de consumo 1.486.936Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 63.500
Textiles y vestuario 1.000.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 202.118
Otros bienes de consumo 221.318Servicios no personales 21.066.614
Servicios básicos 80.662
Alquileres y derechos 63.280
Mantenimiento, reparación y limpieza 3.371.499
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 95.000
Pasajes, viáticos y movilidad 39.270
Otros servicios 17.416.903Bienes de uso 1.555.313
Maquinaria y equipo 1.555.313
TOTAL 75.266.937
PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META OTORGAMIENTO DE LICENCIA LICENCIA 390.414
40
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 33.SEGURIDAD VIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL.DE SEGURIDAD VIAL DESCRIPCIÓN:
El programa apunta a crear las condiciones óptimas en materia de seguridad para el sistema de tránsito de la Ciudad, con el objeto de disminuir los factores de riesgo que generan incidentes, accidentes, conflictos viales y de tránsito.
Es fundamental garantizar la seguridad de las personas en el libre desplazamiento
por su territorio, profundizando las acciones tendientes a recuperar el espacio público.
En ese sentido, este programa incluye acciones y operativos en la vía pública que se condicen con los contenidos del Plan Estratégico de Seguridad Vial tales como concientización, control y sanción.
En particular, apunta a mejorar la fluidez y el orden vehicular a través del control
de autos abandonados y operativos específicos, como el control exclusivo de motocicletas.
Asimismo, se busca desarrollar programas continuos y sostenidos de educación
vial en el ámbito formal y no formal, que incluyan la difusión de los aspectos relacionados con el tránsito y la seguridad vial, encaminados a concientizar a la población sobre dicha problemáticas.
41
Programa: 33 SEGURIDAD VIAL
Unidad Ejecutora: DIR.GRAL.DE SEGURIDAD VIAL Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Económicos Transporte
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 15.137.125 Personal permanente 13.891.925
Asignaciones familiares 271.000
Asistencia social al personal 205.400
Beneficios y compensaciones 152.000
Gabinete de autoridades superiores 616.800
Bienes de consumo 189.500Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 35.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 61.500
Productos de cuero y caucho 35.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 32.000
Otros bienes de consumo 26.000Servicios no personales 3.410.880
Servicios básicos 70.880
Alquileres y derechos 154.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 2.050.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 1.056.000
Pasajes, viáticos y movilidad 80.000Bienes de uso 1.730.000
Maquinaria y equipo 1.730.000
TOTAL 20.467.505
PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META CONCIENTIZACION EN SEGURIDAD VIAL PERSONA 10.000
42
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 31.ORDENAMIENTO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE
UNIDAD RESPONSABLE: D.G. CUERPO DE AGENTES DE CTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN:
El Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte procura velar por el correcto ordenamiento del tránsito vehicular y peatonal. Asimismo, vigila y controla todo tipo de transporte, tanto público como privado, y ejerce el control del estacionamiento en la vía pública.
También realiza el control de alcoholemia, cuyo procedimiento se establece en el
Código de Tránsito y Transporte (Ley Nº 2148).
En el marco de las Leyes Nº 1217 y N° 12, se continuará con el labrado de actas de comprobación de infracciones tanto manuales como electrónicas (cinemómetro, Parvus, PDA, cámaras fijas etc.) así como actas contravencionales, respectivamente, a los efectos de contener las irregularidades en materia de tránsito.
Dichos controles se efectúan en cualquier punto de la Ciudad de Buenos Aires
para garantizar la seguridad y el buen uso del espacio público, y prevenir accidentes que ponen en peligro la integridad física tanto de conductores de vehículos como de terceros.
43
Programa: 31 ORDENAMIENTO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE
Unidad Ejecutora: D.G. CUERPO DE AGENTES DE CTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Económicos Transporte
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 147.859.545 Personal permanente 63.627.522
Personal temporario 79.564.288
Asignaciones familiares 1.501.500
Asistencia social al personal 1.903.035
Beneficios y compensaciones 270.200
Gabinete de autoridades superiores 616.800
Contratos por Tiempo Determinado 376.200
Bienes de consumo 8.410.137Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 316.566
Textiles y vestuario 6.507.619
Pulpa,papel, cartón y sus productos 15.238
Productos químicos, combustibles y lubricantes 15.238
Productos de minerales no metálicos 7.619
Productos metálicos 22.857
Otros bienes de consumo 1.525.000Servicios no personales 135.665.495
Servicios básicos 31.092
Alquileres y derechos 184.011
Mantenimiento, reparación y limpieza 6.004.237
Servicios profesionales, técnicos y operativos 39.400.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 90.046.155Bienes de uso 9.530.998
Maquinaria y equipo 9.530.998
TOTAL 301.466.175
PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META CONTROL DE TRANSITO ACTA 6.175.161
44
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 35.PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA
MOVILIDAD SALUDABLE
UNIDAD RESPONSABLE: DIR. GRAL. MOVILIDAD SALUDABLE DESCRIPCIÓN:
El objetivo del programa es lograr un cambio cultural en la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promocionando el uso de medios de transporte alternativos saludables y desalentando la utilización del automóvil. Ello se efectúa tanto desde la promoción del uso de la bicicleta como también de la movilidad peatonal.
Respecto a la promoción del uso de la bicicleta, se continúa con el mantenimiento
y ampliación de la red de bicisendas y ciclovías protegidas. Sumado a ello, se prevé el incremento de estaciones automáticas de bicicletas y el parque de rodados disponible para uso público, en el marco de la creación del Sistema Automatizado de Transporte Público en Bicicleta (Ley Nº 2.586).
Asimismo, se realizarán eventos de promoción y difusión del uso de la bicicleta
como medio de transporte saludable.
Con relación a la promoción de la movilidad peatonal, se prevén intervenciones viales de mejora de las condiciones de desplazamiento para brindar mayor seguridad y prioridad al peatón. Cabe destacar el mantenimiento de cintas transportadoras en la Terminal de Ómnibus de Retiro para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida.
45
Programa: 35 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD
SALUDABLE
Unidad Ejecutora: DIR. GRAL. MOVILIDAD SALUDABLE Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Económicos Ecología
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 2.730.441 Personal permanente 2.077.941
Asistencia social al personal 35.700
Gabinete de autoridades superiores 616.800
Bienes de consumo 476.000Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 35.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 260.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 35.000
Productos metálicos 36.000
Otros bienes de consumo 110.000Servicios no personales 16.974.274
Servicios básicos 35.348
Mantenimiento, reparación y limpieza 600.000
Servicios profesionales, técnicos y operativos 12.991.926
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 2.447.000
Pasajes, viáticos y movilidad 125.000
Otros servicios 775.000
Bienes de uso 40.611.136Construcciones 15.000.000
Maquinaria y equipo 25.611.136
TOTAL 60.791.851
PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META UTILIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
PUBLICO EN BICICLETA VIAJE 1.752.000
46
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 15.PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION
DESCRIPCIÓN:
Este programa tendrá por objeto llevar a cabo la planificación estratégica, la evaluación del gasto y el seguimiento de todos los programas y proyectos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).
Con relación a la planificación estratégica, se elaborará el Plan Estratégico de
Gobierno de la Ciudad y coordinará la confección del Programa General de Acción de Gobierno 2016-2018. Asimismo, se analizarán las iniciativas presentadas por el Consejo de Planeamiento Estratégico, elevando al Jefe de Gabinete de Ministros el informe correspondiente.
Respecto a la evaluación del gasto, se continuará con el análisis y seguimiento de
la ejecución presupuestaria, los ingresos y el Plan Plurianual de Inversiones del GCBA, detectando oportunidades de ahorro. Se coordinará con el Ministerio de Hacienda la ejecución del Programa General de Acción del Gobierno.
A través del control de gestión, se proseguirá con el seguimiento y monitoreo
actualizado de la gestión gubernamental, a fin de optimizar los estándares de calidad en la información que se brinda desde el Sistema de Gestión de la Ciudad.
Por otra parte, continuará la actualización de información que se refleja en el
Observatorio de la Ciudad, para vincular los distintos Sistemas de Gestión de los Ministerios con el Sistema de Gestión de la Ciudad.
Por último, se prevé continuar con la actualización de indicadores gráficos de
gestión como así también la integración del Sistema de Gestión con el software de seguimiento presupuestario, posibilitando la confección de reportes estratégicos en función a los ejes de gobierno. En este contexto, se procederá a la elaboración de indicadores socioeconómicos relacionados con la medición de la rentabilidad social del gasto.
47
Programa: 15 PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN
Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 9.816.871 Personal permanente 6.403.871
Asignaciones familiares 1.200
Asistencia social al personal 115.600
Beneficios y compensaciones 224.100
Gabinete de autoridades superiores 3.071.800
Contratos por Tiempo Determinado 300
Bienes de consumo 347.281Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 112.864Textiles y vestuario 815
Pulpa,papel, cartón y sus productos 55.092
Productos de cuero y caucho 1.241
Productos químicos, combustibles y lubricantes 14.900
Productos metálicos 5.046
Otros bienes de consumo 157.323Servicios no personales 17.599.466
Servicios básicos 373.511
Alquileres y derechos 174.412
Mantenimiento, reparación y limpieza 673.446
Servicios profesionales, técnicos y operativos 7.120.984
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 6.893.279
Pasajes, viáticos y movilidad 129.278
Otros servicios 2.234.556Bienes de uso 1.076.911
Maquinaria y equipo 1.035.511
Activos intangibles 41.400Transferencias 207.000
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 207.000
TOTAL 29.047.529
48
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 6.ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 26,
27, 28 Y 32
UNIDAD RESPONSABLE: SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DESCRIPCIÓN:
El programa suministrará las bases de funcionamiento y gestión requeridas por los programas 26 - Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, 27 - Promoción de la Diversidad e Igualdad entre Personas, 28 - Atención y Asistencia al Damnificado y 32 - Fortalecimiento de la Diversidad Cultural.
La asignación de recursos para el conjunto de tareas que implica la conducción de los programas de referencia, como así también la eficaz distribución y administración de los servicios generales, serán ejecutadas y supervisadas por este programa.
La finalidad específica del programa se orienta a la defensa, protección y
concientización de los Derechos Humanos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Implica la coordinación y articulación con las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad a fin de alcanzar los objetivos trazados y desde allí profundizar las acciones y actuaciones en dicha dirección.
Se profundizarán trabajos con diversos Organismos e Instituciones a fin de
fomentar y fortalecer los vínculos de trabajo y los objetivos planteados.
Se dará continuidad a los trabajos e investigaciones en relación a intervenciones gubernamentales en situaciones específicas de emergencia, como así también, en la confección de estudios relacionados a los residentes en la Ciudad y su realidad social, demandas, problemáticas y necesidades. A tales efectos, se continuará con el diseño de planes de capacitación y difusión de los Derechos Humanos. Estos talleres estarán destinados a los segmentos sociales más vulnerables de la sociedad.
A través de políticas de asistencia legal, económica y social, en coordinación con
Organismos de Derechos Humanos, se trabaja para la conquista de la visibilidad social de la problemática de los Derechos Humanos, como así también sobre otros temas
49
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 6.ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 26,
27, 28 Y 32
UNIDAD RESPONSABLE: SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DESCRIPCIÓN: relacionados a la materia.
El desarrollo del monitoreo en el espacio de la Ciudad de Buenos Aires de las diversas situaciones donde se plantean vulnerabilidades de los Derechos Humanos, continuará bajo la órbita del Observatorio.
50
Programa: 6 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 26, 27,
28 Y 32
Unidad Ejecutora: SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Sociales Promoción y acción social
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 11.330.007 Personal permanente 7.733.607
Asignaciones familiares 37.800
Asistencia social al personal 135.000
Beneficios y compensaciones 351.900
Gabinete de autoridades superiores 3.071.400
Contratos por Tiempo Determinado 300
Bienes de consumo 466.700Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 70.000Textiles y vestuario 216.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 83.200
Productos químicos, combustibles y lubricantes 11.000
Productos metálicos 6.000
Otros bienes de consumo 80.500Servicios no personales 7.533.245
Servicios básicos 465.482
Alquileres y derechos 1.980.716
Mantenimiento, reparación y limpieza 957.500
Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.251.027
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 1.618.300
Pasajes, viáticos y movilidad 335.000
Otros servicios 925.220Bienes de uso 206.000
Maquinaria y equipo 206.000Transferencias 1.900.000
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 1.900.000
TOTAL 21.435.952
51
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 27.PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD E IGUALDAD
ENTRE PERSONAS
UNIDAD RESPONSABLE: SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DESCRIPCIÓN:
El programa tiene como objetivo brindar asesoramiento y asistencia, en lo referente a los derechos de las minorías, especialmente de aquellos grupos que vean afectados el pleno ejercicio de sus derechos.
En tal sentido, se recepcionan y tramitan denuncias realizadas por ciudadanos y
organizaciones referentes a los actos de discriminación, xenofobia, racismo, etcétera.
Asimismo, se buscará detectar los principales obstáculos y dificultades de los grupos minoritarios, en lo referente a su inserción social en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para esto, se desarrollarán acciones tendientes a prevenir actitudes racistas y
xenófobas, y a luchar contra comportamientos intolerantes en la sociedad, impulsando el conocimiento de la diversidad cultural.
Por último, se trabajará en la organización y realización de actividades destinadas
a informar, educar y fortalecer, los vínculos entre los diferentes grupos sociales.
Todas estas actividades se llevarán a cabo en coordinación y cooperación con los organismos nacionales, provinciales, municipales e internacionales para actuar conjuntamente en la defensa de los Derechos Humanos de los grupos minoritarios.
52
Programa: 27 PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD E IGUALDAD
ENTRE PERSONAS
Unidad Ejecutora: SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Sociales Promoción y acción social
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 2.145.942 Personal permanente 2.068.042
Asignaciones familiares 6.900
Asistencia social al personal 29.600
Beneficios y compensaciones 41.400
Bienes de consumo 188.500Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 15.500
Textiles y vestuario 28.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 75.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 13.500
Productos metálicos 7.000
Otros bienes de consumo 49.000Servicios no personales 1.192.380
Alquileres y derechos 60.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 112.500
Servicios profesionales, técnicos y operativos 645.780
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 207.100
Pasajes, viáticos y movilidad 160.000
Otros servicios 7.000Bienes de uso 63.400
Maquinaria y equipo 63.400Transferencias 200.000
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 200.000
TOTAL 3.790.222
PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META ASESORAMIENTO INTEGRAL ASESORAMIENTO 430
53
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 28.ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL DAMNIFICADO
UNIDAD RESPONSABLE: SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DESCRIPCIÓN:
El objetivo de este programa es brindar contención social, económica, jurídica y psicológica a víctimas de diversos delitos y catástrofes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Se desarrollarán las siguientes acciones:
- Implementación de un dispositivo de emergencia, que asiste los 365 días del año durante las 24 horas, para la intervención en situaciones de emergencia.
- Asistencia a las víctimas en situaciones de desamparo, trabajando en red con los
controles formales (policía, administración de justicia, etc.), otras instituciones públicas (hospitales, etcétera) y en su entorno social.
- Coordinación y administración de políticas a los fines de atender a las víctimas
del siniestro ocurrido en República de Cromañón, a los ex combatientes de Malvinas y a las abuelas y familiares de los desaparecidos durante la última dictadura militar.
- Colaboración en la construcción de una red de información para la búsqueda de
personas extraviadas, a través del Programa Registro de Búsqueda de Personas Adultas con Padecimientos Mentales e Incapaces, en cumplimiento de la Ley Nº 1.156 y otros organismos.
- Atención y asesoramiento a las víctimas de delitos sexuales, por medio de un
equipo interdisciplinario de profesionales, que será capacitado de forma permanente.
- Articulación y coordinación de políticas con el Comité de Lucha contra la Trata de Personas, y otras dependencias del Gobierno, según lo normado por la Ley 2.781.
54
Programa: 28 ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL DAMNIFICADO
Unidad Ejecutora: SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Sociales Promoción y acción social
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 2.999.299 Personal permanente 2.913.099
Asignaciones familiares 44.600
Asistencia social al personal 41.600
Bienes de consumo 225.000Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 35.000
Textiles y vestuario 10.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 70.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 23.000
Productos metálicos 4.500
Otros bienes de consumo 82.500Servicios no personales 1.391.808
Servicios básicos 2.129
Alquileres y derechos 17.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 14.500
Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.042.179
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 129.000
Pasajes, viáticos y movilidad 182.000
Otros servicios 5.000Bienes de uso 166.500
Maquinaria y equipo 166.500Transferencias 212.000.000
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 212.000.000
TOTAL 216.782.607
PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META ASISTENCIA AL DAMNIFICADO SUBSIDIO 2.982
55
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 32.FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD
CULTURAL
UNIDAD RESPONSABLE: SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DESCRIPCIÓN:
El objetivo principal del programa es alentar el reconocimiento y la apreciación de la diversidad cultural aportada por las colectividades dentro de la identidad porteña.
Se trabajará en el fortalecimiento del vínculo entre el gobierno, la sociedad civil y
las instituciones relacionadas con las colectividades, promoviendo los usos y costumbres de las mismas a través de actividades culturales, muestras artísticas y exposiciones, como por ejemplo el programa "Buenos Aires Celebra".
Asimismo, con el Paseo Porteño de las Colectividades, se busca generar espacios
de pertenencia para las colectividades donde puedan promocionar y difundir su cultura dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
56
Programa: 32 FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD
CULTURAL
Unidad Ejecutora: SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Sociales Cultura
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 1.830.492 Personal permanente 1.802.192
Asignaciones familiares 2.400
Asistencia social al personal 25.900
Bienes de consumo 236.600Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 15.500
Textiles y vestuario 7.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 125.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 15.000
Productos metálicos 8.000
Otros bienes de consumo 66.100Servicios no personales 2.686.203
Alquileres y derechos 872.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 153.500
Servicios profesionales, técnicos y operativos 314.303
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 1.143.900
Pasajes, viáticos y movilidad 60.000
Otros servicios 142.500Bienes de uso 90.000
Maquinaria y equipo 90.000
TOTAL 4.843.295
PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META PROMOCION DE LAS COLECTIVIDADES EVENTO 48
57
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 26.GESTIÓN DEL PARQUE DE LA MEMORIA Y DEL
MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DE GESTION DEL PQUE DE LA MEMORIA
DESCRIPCIÓN:
El objetivo del programa consiste en administrar y gestionar el Parque de la Memoria y el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, como así también el grupo poliescultural situado en dicho espacio.
Se desarrollarán políticas públicas tendientes a la construcción de la memoria
colectiva sobre el terrorismo de Estado, coordinándose con organismos nacionales, provinciales y/o municipales la ejecución de planes y programas referentes a educación, cultura y los Derechos Humanos, para lo cual se ampliará el calendario de visitas guiadas, talleres educativos y actividades especiales en días de homenaje.
Por otra parte, continuará la actualización de la nómina de personas
desaparecidas durante la última dictadura militar que se encuentran inscriptas en el Monumento situado en el Parque, como así también la elaboración de bases de datos sobre cada una de las personas.
58
Programa: 26 GESTIÓN DEL PARQUE DE LA MEMORIA Y DEL
MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS
Unidad Ejecutora: CONSEJO DE GESTION DEL PQUE DE LA MEMORIA Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Servicios Sociales Cultura
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 1.273.719 Personal permanente 641.619
Asistencia social al personal 15.300
Gabinete de autoridades superiores 616.800
Bienes de consumo 235.500Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 82.000
Textiles y vestuario 14.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 87.500
Productos metálicos 12.000
Otros bienes de consumo 40.000Servicios no personales 5.531.534
Servicios básicos 31.092
Alquileres y derechos 609.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 1.218.590
Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.670.852
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 643.000
Pasajes, viáticos y movilidad 195.000
Otros servicios 164.000Bienes de uso 6.804.410
Construcciones 1.290.674
Maquinaria y equipo 5.114.000
Obras de arte, libros y elementos coleccionables 399.736
TOTAL 13.845.163
PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META CONSTRUCCION DE LA MEMORIA ASISTENTE 940.000
59
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 5.ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 39
Y 40
UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PUBLICOS DESCRIPCIÓN:
El programa suministrará las bases de funcionamiento y gestión requeridas por los Programas 39 - Enlace con Organismos de Control y 40 - Coordinación Institucional de la Gestión Pública.
La asignación de recursos para el conjunto de tareas que implica la conducción de
los programas de referencia, como así también la eficaz distribución y administración de los servicios generales, serán ejecutadas y supervisadas por este programa.
60
Programa: 5 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 39 Y
40
Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PUBLICOS Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Administración Gubernamental Relaciones interiores
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 6.302.013 Personal permanente 3.765.113
Asignaciones familiares 10.100
Asistencia social al personal 72.200
Gabinete de autoridades superiores 2.454.600 Bienes de consumo 276.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 65.000Pulpa,papel, cartón y sus productos 103.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 14.000
Otros bienes de consumo 94.000Servicios no personales 18.273.634
Servicios básicos 191.466
Alquileres y derechos 692.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 660.000
Servicios profesionales, técnicos y operativos 4.394.052
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 3.100.000
Pasajes, viáticos y movilidad 130.000
Otros servicios 9.106.116Bienes de uso 130.000
Maquinaria y equipo 130.000
TOTAL 24.981.647
61
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 39.ENLACE CON ORGANISMOS DE CONTROL
UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PUBLICOS DESCRIPCIÓN:
El objetivo del programa es fortalecer y profundizar la relación entre los organismos de control externos y el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.
Comprende la administración y gestión de toda documentación proveniente de los
organismos de control externos y su remisión a los distintos niveles del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, así como las respuestas de cada actuado y el asesoramiento requerido por las áreas de Gobierno.
Incluye, también, la administración de toda la documentación proveniente de
pedidos de información en el marco de la Ley Nº 104 de Acceso a la Información Pública, su derivación al área involucrada, seguimiento y archivo.
Abarca el procesamiento estadístico de toda la información recibida, tanto de los
Organismos de Control como de los pedidos de acceso a la información, con el objetivo de desarrollar un diagnóstico integral e integrado respecto a observaciones, denuncias y reclamos.
Por último, implementa acciones tendientes a fortalecer tanto la comunicación y
difusión a la ciudadanía, como la difusión y capacitación de funcionarios y agentes del Gobierno, en lo relacionado a políticas de acceso a la información y transparencia en la Ciudad de Buenos Aires.
62
Programa: 39 ENLACE CON ORGANISMOS DE CONTROL
Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PUBLICOS Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Administración Gubernamental Control de la gestión
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 1.315.837 Personal permanente 1.297.337
Asistencia social al personal 18.500
Bienes de consumo 175.000Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 20.000Pulpa,papel, cartón y sus productos 60.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 15.000
Otros bienes de consumo 80.000Servicios no personales 6.023.560
Alquileres y derechos 300.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 480.000
Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.291.560
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 1.110.000
Pasajes, viáticos y movilidad 147.000
Otros servicios 2.695.000Bienes de uso 80.000
Maquinaria y equipo 80.000
TOTAL 7.594.397
63
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N° 40.COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PUBLICOS DESCRIPCIÓN:
El programa tiene como objetivo desarrollar y ejecutar acciones que permitan el acercamiento entre los actores sociales y las organizaciones, y entre éstos y las instituciones de la Ciudad. A tal fin, se focalizarán los esfuerzos y recursos en implementar políticas activas con los vecinos, partidos políticos, cámaras empresariales, asociaciones gremiales y sindicales persiguiendo acciones de concientización en diversos aspectos.
Se continuará con la búsqueda de acciones que permitan intermediar y fomentar la
participación de los vecinos y agrupaciones políticas en todas aquellas actividades que conlleven a la resolución de los conflictos político-vecinales. Asimismo, se continuará fomentando el espacio de diálogo con el objeto de allanar las relaciones entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil.
64
Programa: 40 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PUBLICOS Jurisdicción: Finalidad: Función:
21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Administración Gubernamental Relaciones interiores
PRESUPUESTO FINANCIERO
Inciso Principal IMPORTE
Gastos en personal 1.315.837Personal permanente 1.297.337
Asistencia social al personal 18.500Bienes de consumo 223.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 55.000
Textiles y vestuario 5.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 48.000
Productos de cuero y caucho 3.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 17.000
Productos metálicos 5.000
Otros bienes de consumo 90.000Servicios no personales 7.076.530
Servicios básicos 1.480
Alquileres y derechos 65.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 14.000
Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.164.050
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 1.657.000
Pasajes, viáticos y movilidad 90.000
Otros servicios 3.085.000Bienes de uso 149.000
Maquinaria y equipo 149.000
TOTAL 8.764.367
65