2016年3月15日星期二 2016年3月15日星期二 2016年3月15日星期二 Data Mining: Concepts…
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1
2017年度(2018年3月期)第1四半期決算説明資料
2017年7月株式会社富士通ゼネラル
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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22目次
1.第1四半期の業績連結損益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3セグメント・地域別の分析・・・・・・・・・・・・・ 4セグメント別売上高・・・・・・・・・・・・・・・・ 5海外空調機地域別売上高推移・・・・・・・・・・・・ 6セグメント情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7営業損益増減要因(前年同期比)・・・・・・・・・・ 8連結貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9主な業績・財務データ・・・・・・・・・・・・・・・ 10
2.通期の見通し売上・損益の見通し ・・・・・・・・・・・・・・・ 11
3.上期の見通し売上・損益の見通し ・・・・・・・・・・・・・・・ 12セグメント別売上高・・・・・・・・・・・・・・・・ 13海外空調機地域別売上高・・・・・・・・・・・・・・ 14セグメント情報、研究開発費、設備投資、減価償却費 ・・・・ 15営業損益増減要因[2017年度上期](前年同期比)・・ 16
<参考資料>2017年度通期見通し資料、四半期推移資料・・・・・・ 17
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3
(単位:億円)
1.第1四半期の業績
連結損益
2016年度 2017年度
1Q実績 1Q実績
624 645 21 2% 3%
203 189 ▲14 ▲7%
(32.6%) (29.3%) (▲3.3%)
92 68 ▲24 ▲27%
(14.8%) (10.5%) (▲4.3%)
62 74 12 19%
(9.9%) (11.5%) (1.6%)
41 56 15 35%
(6.6%) (8.6%) (2.0%)
39円36銭 53円14銭 13円78銭
※親会社株主に帰属する当期純利益
前年同期比
(経常利益率)
(当期純利益率※)
営 業 利 益
(営業利益率)
当期純利益※
増減率
経 常 利 益
売 上 高
(売上総利益率)
売上総利益
1株当たり当期純利益
為替レート 平均レート (期末レート) 平均レート (期末レート) 平均レート (期末レート) 円/1USD 109 ( 103) 111 ( 112) 2 ( 9) 円/1AUD 80 ( 77) 83 ( 86) 3 ( 9) 円/1EUR 122 ( 114) 122 ( 128) - ( 14) バーツ/1USD 35.1 ( 35.0) 34.2 ( 33.8) ▲0.9 ( ▲1.2) 元/1USD 6.51 ( 6.63) 6.87 ( 6.78) 0.36 ( 0.15)
連結損益計算書 (注)増減率添字は現地通貨ベース
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4
セグメント・地域別の分析
増 収 (+7億円、+2%、現地通貨ベースの前年度比-%)
【 米 州 】 増 収 :【 欧 州 】 増 収 :
【 中 東 】 減 収 :【 オセ アニ ア 】 増 収 : オーストラリアの専門店ルートの販売伸長【 ア ジ ア 】 減 収 : インド向けにおいて、新たな省エネ規制対応機種の出荷を控え、現行機種の
販売を優先し出荷を調整【 中 華 圏 】 増 収 : 中国において、ルームエアコン、VRFの販売伸長、台湾向けの販売も量販店
向けを中心に伸長
増 収 (+9億円、+5%)
減 益 (▲24億円、▲27%)素材価格の上昇や急激な部品価格の高騰に加え、中東地域などにおける価格下落の影響もあり、減益
増 収 (+5億円、+13%)【情報通信】 減 収 :
【電子デバイス】 増 収 :
減 益 (-億円、-%)情報通信システムの減収影響
ルームエアコンの販売は前年同期並みとなるも、VRFの新機種投入効果もあり、個別空調方式エアコンの需要が堅調に拡大するなか、好天にも恵まれ売上増
消防システムの更新案件減少車載カメラ・車両運行管理機器の販売伸長、電子部品・ユニット製造の販売堅調
< 営 業 利 益>
空調機
増収
情報通信・電子デバイス
全体での販売が増加するとともに、住宅設備ルートの販売も堅調に推移量販店ルートにおいて、中級機の販売は伸び悩むも、 上位機種「ノクリア」Xシリーズなど
<海外売上高>
<国内売上高>
< 営 業 利 益>
< 売 上 高 >
サウジアラビアをはじめ現地市場における消費低迷
( )内%は前年同期比
1.第1四半期の業績
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(単位:億円)
93% 579 92% 595 ▲1% 16 1% 3%
(170) (179) (9) (5%)
(409) (416) (7) ( -%) (2%)
17 16 ▲1 ▲6%
電子デバイス 25 31 6 25%
6% 42 7% 47 1% 5 13%
1% 3 1% 3 -% - 8%
合 計 100% 624 100% 645 -% 21 2% 3%
国 内 34% 213 35% 227 1% 14 7%
海 外 66% 411 65% 418 ▲1% 7 2%
空調機部門
その他
情報通信・電子デバイス部門
(国 内)
(海 外)
情報通信システム
2016年度 2017年度
1Q実績
前年同期比
1Q実績 増減率
(注1)売上高添字は売上高構成比 (注2)増減率添字は現地通貨ベース
51.第1四半期の業績
セグメント別売上高
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中華圏中華圏
アジア
アジアオセアニア
オセアニア中東・アフリカ
中東・アフリカ欧州
欧州米州
米州
286327
431409 416
0
100
200
300
400
500
2013年度
1Q実績
2014年度
1Q実績
2015年度
1Q実績
2016年度
1Q実績
2017年度
1Q実績
(億円)
(単位:億円)
増減率現地通貨
ベース
米州 16% 45 17% 56 14% 62 12% 51 14% 59 2% 8 15% 10%欧州 34% 97 32% 104 20% 88 37% 151 37% 153 -% 2 2% 2%中東・アフリカ 16% 46 17% 54 25% 106 17% 68 14% 57 ▲3% ▲11 ▲16% ▲18%オセアニア 9% 27 8% 27 7% 31 9% 35 9% 37 -% 2 6% 2%アジア 13% 37 13% 41 22% 94 13% 55 11% 45 ▲2% ▲10 ▲17% ▲20%中華圏 12% 34 13% 45 12% 50 12% 49 15% 65 3% 16 30% 29%
海外売上高 100% 286 100% 327 100% 431 100% 409 100% 416 -% 7 2% -%
前年同期比2015年度1Q実績
2016年度1Q実績
2017年度1Q実績
2013年度1Q実績
2014年度1Q実績
【地域別売上高】
(注1)売上高は外部顧客に対する売上高 (注2)添字は売上高構成比
61.第1四半期の業績
海外空調機地域別売上高推移
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(単位:億円)
2016年度 2017年度
1Q実績 1Q実績
売上高 579 595 16 1% 3%
営業利益 91 67 ▲24 ▲27%
(営業利益率) (15.8%) (11.3%) (▲4.5%)
売上高 42 47 5 13%
営業利益 - - - -%
(営業利益率) (0.8%) (▲0.4%) (▲1.2%)
売上高 3 3 - 8%
営業利益 1 1 - 21%
(営業利益率) (24.3%) (27.3%) (3.0%)
売上高 624 645 21 2% 3%
営業利益 92 68 ▲24 ▲27%
(営業利益率) (14.8%) (10.5%) (▲4.3%)
合計
情報通信・電子デバイス
前年同期比
空調機
その他
増減率
(注1)売上高は外部顧客に対する売上高 (注2)増減率添字は現地通貨ベース
71.第1四半期の業績
セグメント情報
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8
営業損益増減要因(前年同期比)
92
▲12
▲14
▲6 5
3- -
68
▲20
-
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
2017年度
1Q実績その他
前年同期比
▲24
(億円)
物量増減
原価低減 為替影響 情報通信・電子デバイス
2016年度
1Q実績
先行投資
売価下落
情報通信・電子デバイス
その他空調機部門
▲24 - -
1.第1四半期の業績
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(単位:億円)
実 績 構成比 実 績 構成比
流動資産 1,455 75% 1,489 75% 34
(408) (452) (44)
(714) (680) (▲34)
(233) (258) (25)
(100) (99) (▲1)
固定資産 484 25% 488 25% 4
資産合計 1,939 100% 1,977 100% 38
流動負債 785 41% 770 39% ▲15
(377) (384) (7)
(408) (386) (▲22)
固定負債 197 10% 198 10% 1
負債合計 982 51% 968 49% ▲14
株主資本 891 46% 935 48% 44
その他の包括利益累計額 37 2% 43 2% 6
非支配株主持分 29 1% 31 1% 2
純資産合計 957 49% 1,009 51% 52
負債純資産合計 1,939 100% 1,977 100% 38
(現金及び預金)
(その他)
2017年度1Q末増 減
(支払手形及び買掛金)
2016年度末
(受取手形及び売掛金)
(たな卸資産)
(その他)
91.第1四半期の業績
連結貸借対照表
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77 70 ▲7 268
▲14 ▲11 3 ▲49
63 59 ▲4 219
4.5% 28 4.7% 30 0.2% 2 4.7% 121
8 11 3 55
11 12 1 54
47.8% 49.5% 1.7% 47.8%
225 258 33 233
2016年度
研 究 開 発 費
フリー・キャッシュ・フロー
棚卸資産回転日数
前年同期比2017年度1Q実績
棚卸資産残高
設 備 投 資
営業キャッシュ・フロー
投資キャッシュ・フロー
自己資本比率
減 価 償 却 費
(ご参考)2016年度
▲0.31倍 ▲0.44倍
2.3日
1Q実績
▲0.46倍
30.7日 33.0日 31.7日
▲0.15倍 ネットD/Eレシオ
(単位:億円)
(注)添字は売上高比率
101.第1四半期の業績
主な業績・財務データ
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112.通期の見通し
売上・損益の見通し
(単位:億円)
上期 通期 上期 通期
1,250 2,900 1,250 2,900 - - 299 9% 12%
60 230 70 230 10 - ▲35 ▲13%
(4.8%) (7.9%) (5.6%) (7.9%) (0.8%) ( -) (▲2.3%)
60 230 70 230 10 - ▲10 ▲4%
(4.8%) (7.9%) (5.6%) (7.9%) (0.8%) ( -%) (▲1.3%)
- - - - - - ▲80 -%
40 160 50 160 10 - 60 60%
(3.2%) (5.5%) (4.0%) (5.5%) (0.8%) ( -%) (1.6%)
12円 24円 12円 24円 -円 -円 2円
特 別 損 失
1株当たり配当額(円)
※親会社株主に帰属する当期純利益
通期
(当期純利益率※)
(経常利益率)
上期
当期純利益※
(営業利益率)
(今回計画)
営 業 利 益
(前回計画)
増減率
前年度比
売 上 高
経 常 利 益
2017年度 前回計画比2017年度
通期
15.7% 15.7% -% ▲7.2%
為替レート(平均レート)
円/1USD 115 115 113 114 ▲2 ▲1 4
円/1AUD 80 80 84 82 4 2 1
円/1EUR 120 120 125 122 5 2 2
バーツ/1USD 34.5 34.5 34.1 34.3 ▲0.4 ▲0.2 ▲0.7
元/1USD 6.80 6.80 6.84 6.82 0.04 0.02 0.13
(注1)増減率添字は現地通貨ベース
(注2)1株当たり配当額添字は配当性向
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123.上期の見通し
売上・損益の見通し
(単位:億円)
前回計画比
1,224 1,250 26 ▲2% 2% -
126 70 ▲56 ▲44% 10
(10.3%) (5.6%) (▲4.7%) (0.8%)
89 70 ▲19 ▲21% 10
(7.2%) (5.6%) (▲1.6%) (0.8%)
57 50 ▲7 ▲13% 10
(4.7%) (4.0%) (▲0.7%) (0.8%)
(経常利益率)
2016年度
前年同期比上期(実績)
上期(計画)
売 上 高
上期
2017年度
※親会社株主に帰属する当期純利益
営 業 利 益
(営業利益率)
経 常 利 益
(当期純利益率※)
当期純利益※
増減率
為替レート(平均レート) 円/1USD 106 113 7 ▲2
円/1AUD 78 84 6 4
円/1EUR 118 125 7 5
バーツ/1USD 34.9 34.1 ▲0.8 ▲0.4
元/1USD 6.57 6.84 0.27 0.04
(注)増減率添字は現地通貨ベース
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13133.上期の見通し
セグメント別売上高
(単位:億円)
前回計画比
90% 1,105 91% 1,140 1% 35 ▲1% 3% -
(333) (350) (17) (5%) ( -)
(772) (790) (18)(▲4%)
(2%) ( -)
55 45 ▲10 ▲18% -
57 60 3 5% -
9% 112 8% 105 ▲1% ▲7 ▲7% -
1% 7 1% 5 -% ▲2 ▲31% -
合 計 100% 1,224 100% 1,250 -% 26 ▲2% 2% -
国 内 37% 447 37% 460 -% 13 3% -
海 外 63% 777 63% 790 -% 13 2% -
その他
上期上期
(実績)
(国 内)
情報通信システム
電子デバイス
空調機部門
(海 外)
2016年度
前年同期比
増減率
上期(計画)
情報通信・電子デバイス部門
2017年度
(注1)売上高添字は売上高構成比 (注2)増減率添字は現地通貨ベース
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14143.上期の見通し
海外空調機地域別売上高
(単位:億円)
前回計画比
増減率現地通貨
ベース
120 151 31 26% 16% ▲8
249 222 ▲27 ▲11% ▲14% 4
138 122 ▲16 ▲12% ▲17% 13
88 106 18 20% 11% 3
85 71 ▲14 ▲16% ▲22% ▲12
92 118 26 29% 23% -
772 790 18 2% ▲4% -
米州
中東・アフリカ
上期(実績)
オセアニア
2016年度
上期前年同期比
2017年度
上期(計画)
海外売上高
中華圏
アジア
欧州
増減率現地通貨
ベース
米州 19% 113 19% 125 17% 139 16% 120 19% 151 3% 31 26% 16%欧州 28% 173 28% 186 19% 156 32% 249 28% 222 ▲4% ▲27 ▲11% ▲14%中東・アフリカ 15% 93 15% 101 28% 229 18% 138 16% 122 ▲2% ▲16 ▲12% ▲17%オセアニア 14% 84 14% 90 11% 91 11% 88 13% 106 2% 18 20% 11%アジア 11% 68 11% 73 14% 112 11% 85 9% 71 ▲2% ▲14 ▲16% ▲22%中華圏 13% 75 13% 89 11% 93 12% 92 15% 118 3% 26 29% 23%
海外売上高 100% 606 100% 664 100% 820 100% 772 100% 790 -% 18 2% ▲4%
前年同期比2013年度上期実績
2014年度上期実績
2015年度上期実績
2016年度上期実績
2017年度上期計画
<ご参考>年度推移
(注1)売上高は外部顧客に対する売上高 (注2)添字は売上高構成比
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1515セグメント情報、研究開発費、設備投資、減価償却費
3.上期の見通し
(単位:億円)
前回計画比
売上高 1,105 1,140 35 ▲1% 3% -
営業利益 122 69 ▲53 ▲43% 9
(営業利益率) (11.0%) (6.1%) (▲4.9%) (0.8%)
売上高 112 105 ▲7 ▲7% -
営業利益 6 3 ▲3 ▲54% 1
(営業利益率) (5.8%) (2.9%) (▲2.9%) (1.0%)
売上高 7 5 ▲2 ▲31% -
営業利益 ▲2 ▲2 - -% -
(営業利益率) (▲31.0%) (▲40.0%) (▲9.0%) ( -%)
売上高 1,224 1,250 26 ▲2% 2% -
営業利益 126 70 ▲56 ▲44% 10
(営業利益率) (10.3%) (5.6%) (▲4.7%) (0.8%)
59 64 5 9% -27 38 11 43% -30 27 ▲3 ▲9% -減 価 償 却 費
合計
情報通信・電子デバイス
空調機
その他
研 究 開 発 費設 備 投 資
上期(実績)
上期(計画)
上期
2017年度
前年同期比
2016年度
増減率
4.8% 5.1% 0.3%
(注1)売上高は外部顧客に対する売上高 (注2)増減率添字は現地通貨ベース
(注3)研究開発費添字は売上高比率
-%
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16
営業損益増減要因[2017年度上期](前年同期比)
126
▲17
▲26
-▲9
▲1 ▲3-
70
▲40
▲20
-
20
40
60
80
100
120
140
0
50
100
150
2017年度
上期計画その他
前年同期比
▲56
(億円)
物量増減
原価低減
為替影響 情報通信・電子デバイス
2016年度
上期実績
先行投資
売価下落
情報通信・電子デバイス
その他
―空調機部門
▲53 ▲3
3.上期の見通し
![Page 17: 2017年度(2018年3月期) 第1四半期決算説明資料 …...1 2017年度(2018年3月期) 第1四半期決算説明資料 2017年7月 株式会社富士通ゼネラル](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071104/5fde0c79b6cbf652142bd6a6/html5/thumbnails/17.jpg)
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(単位:億円)
上期 上期 通期 上期 通期
1,105 89% 2,324 1,140 91% 2,645 32111%
14% - -
(333) (555) (350) (580) (25) (4%) ( -) ( -)
(772) (1,769) (790) (2,065) (296)(13%)
(17%) ( -) ( -)
55 146 45 125 ▲21 ▲14% - -
57 117 60 120 3 3% - -
112 10% 263 105 9% 245 ▲18 ▲7% - -
7 1% 14 5 -% 10 ▲4 ▲30% - -
合 計 1,224 100% 2,601 1,250 100% 2,900 2999%
12% - -
国 内 447 32% 823 460 29% 835 12 2% - -
海 外 777 68% 1,778 790 71% 2,065 287 16% - -
その他
情報通信・電子デバイス部門
(国 内)
(海 外)
前年度比2017年度(計画)2016年度(実績)
通期 増減率
情報通信システム
電子デバイス
通期
空調機部門
前回計画比
(注1)売上高添字は売上高構成比 (注2)増減率添字は現地通貨ベース
17
セグメント別売上高(通期)
<参考資料>
![Page 18: 2017年度(2018年3月期) 第1四半期決算説明資料 …...1 2017年度(2018年3月期) 第1四半期決算説明資料 2017年7月 株式会社富士通ゼネラル](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071104/5fde0c79b6cbf652142bd6a6/html5/thumbnails/18.jpg)
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(単位:億円)
通期 増減率現地通貨
ベース 上期 通期
120 329 151 432 103 31% 24% ▲8 -
249 449 222 434 ▲15 ▲3% ▲5% 4 -
138 396 122 449 53 14% 10% 13 -
88 220 106 252 32 15% 16% 3 -
85 202 71 270 68 34% 27% ▲12 -
92 173 118 228 55 32% 25% - -
772 1,769 790 2,065 296 17% 13% - -
上期
2017年度(計画)
上期
海外売上高
中華圏
欧州
通期
オセアニア
通期
前回計画比2016年度(実績) 前年度比
米州
中東・アフリカ
アジア
米州 20% 265 20% 333 19% 332 19% 329 21% 432欧州 28% 378 25% 415 22% 403 25% 449 21% 434中東・アフリカ 16% 224 22% 368 27% 490 22% 396 22% 449オセアニア 14% 195 12% 211 12% 216 12% 220 12% 252アジア 11% 150 11% 188 11% 199 12% 202 13% 270中華圏 11% 155 10% 165 9% 162 10% 173 11% 228
海外売上高 100% 1,367 100% 1,680 100% 1,802 100% 1,769 100% 2,065
2013年度(実績)
2014年度(実績)
2015年度(実績)
2016年度(実績)
2017年度(計画)
<ご参考>年度推移
(注1)売上高は外部顧客に対する売上高 (注2)添字は売上高構成比
18<参考資料>
海外空調機地域別売上高(通期)
![Page 19: 2017年度(2018年3月期) 第1四半期決算説明資料 …...1 2017年度(2018年3月期) 第1四半期決算説明資料 2017年7月 株式会社富士通ゼネラル](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071104/5fde0c79b6cbf652142bd6a6/html5/thumbnails/19.jpg)
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セグメント情報、研究開発費、設備投資、減価償却費(通期)
19<参考資料>
(単位:億円)
売上高 1,105 2,324 1,140 2,645 321 11% 14% - -
営業利益 122 246 69 220 ▲26 ▲11% 9 -
(営業利益率) (11.0%) (10.6%) (6.1%) (8.3%) (▲2.3%) (0.8%) ( -%)
売上高 112 263 105 245 ▲18 ▲7% - -
営業利益 6 24 3 15 ▲9 ▲39% 1 -
(営業利益率) (5.8%) (9.3%) (2.9%) (6.1%) (▲3.2%) (1.0%) ( -%)
売上高 7 14 5 10 ▲4 ▲30% - -
営業利益 ▲2 ▲5 ▲2 ▲5 - -% - -
(営業利益率) (▲31.0%) (▲40.0%) (▲40.0%) (▲50.0%) (▲10.0%) ( -%) ( -%)
売上高 1,224 2,601 1,250 2,900 299 9% 12% - -
営業利益 126 265 70 230 ▲35 ▲13% 10 -
(営業利益率) (10.3%) (10.2%) (5.6%) (7.9%) (▲2.3%) (0.8%) ( -%)
59 121 64 130 9 7% - -27 55 38 70 15 26% - -30 54 27 55 1 2% - -
通期 通期上期
前回計画比前年度比
増減率通期
2017年度(計画)2016年度(実績)
通期上期上期
減 価 償 却 費
合計
情報通信・電子デバイス
空調機
その他
研 究 開 発 費設 備 投 資
4.8% 4.7% 5.1%
(注1)売上高は外部顧客に対する売上高 (注2)増減率添字は現地通貨ベース
(注3)研究開発費添字は売上高比率
▲0.2%4.5% -%-%
![Page 20: 2017年度(2018年3月期) 第1四半期決算説明資料 …...1 2017年度(2018年3月期) 第1四半期決算説明資料 2017年7月 株式会社富士通ゼネラル](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071104/5fde0c79b6cbf652142bd6a6/html5/thumbnails/20.jpg)
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20
営業損益増減要因[2017年度通期] (前年度比)
265
▲30
▲22▲18
▲22
66▲9 -
230
▲50
-
50
100
150
200
250
300
0
50
100
150
200
250
2017年度
計画その他
前年度比
▲35
(億円)
原価低減
物量増減
為替影響
情報通信・電子デバイス
2016年度
実績
先行投資
売価下落
情報通信・電子デバイス
その他
―空調機部門
▲26 ▲9
<参考資料>
![Page 21: 2017年度(2018年3月期) 第1四半期決算説明資料 …...1 2017年度(2018年3月期) 第1四半期決算説明資料 2017年7月 株式会社富士通ゼネラル](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071104/5fde0c79b6cbf652142bd6a6/html5/thumbnails/21.jpg)
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(単位:億円)
1Q 2Q 3Q 4Q 計 1Q(実績) 2Q(計画) 2Q
579 526 450 769 2,324 595 545 19 ▲4%
4%
(170) (163) (92) (130) (555) (179) (171) (8) (5%)
(409) (363) (358) (639) (1,769) (416) (374) (11)(▲8%)
(3%)
17 38 29 62 146 16 29 ▲9 ▲24%
25 32 28 32 117 31 29 ▲3 ▲11%
42 70 57 94 263 47 58 ▲12 ▲18%
3 4 3 4 14 3 2 ▲2 ▲64%
合 計 624 600 510 867 2,601 645 605 5 ▲6%
1%
国 内 213 234 150 226 823 227 233 ▲1 ▲1%
海 外 411 366 360 641 1,778 418 372 6 2%
電子デバイス
その他
情報通信・電子デバイス部門
2017年度 前年同期比2016年度(実績)
空調機部門
情報通信システム
(海 外)
(国 内)
増減率
21
セグメント別売上高(四半期推移)
<参考資料>
(注)増減率添字は現地通貨ベース
![Page 22: 2017年度(2018年3月期) 第1四半期決算説明資料 …...1 2017年度(2018年3月期) 第1四半期決算説明資料 2017年7月 株式会社富士通ゼネラル](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071104/5fde0c79b6cbf652142bd6a6/html5/thumbnails/22.jpg)
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22
連結損益計算書(四半期推移)
(単位:億円)
1Q 2Q 3Q 4Q 計 1Q(実績) 2Q(計画) 2Q
624 600 510 867 2,601 645 605 5 ▲6% 1%
92 34 33 106 265 68 2 ▲32 ▲93%
(14.8%) (5.6%) (6.6%) (12.2%) (10.2%) (10.5%) (0.4%) (▲5.2%)
62 27 55 96 240 74 ▲4 ▲31 -%
(9.9%) (4.4%) (10.9%) (11.0%) (9.2%) (11.5%) (▲0.7%) (▲5.1%)
41 16 ▲29 72 100 56 ▲6 ▲22 -%
(6.6%) (2.7%) (▲5.9%) (8.4%) (3.9%) (8.6%) (▲0.9%) (▲3.6%)
(営業利益率)
売 上 高
営 業 利 益
※親会社株主に帰属する当期純利益 (注1)増減率添字は現地通貨ベース
前年同期比2016年度(実績)
(経常利益率)
当期純利益※
(当期純利益率※)
2017年度
経 常 利 益
増減率
<補足資料>空調機地域別売上高(四半期推移)
1Q 2Q 3Q 4Q 計 1Q(実績) 2Q(計画) 2Q現地通貨
ベース
51 69 71 138 329 59 92 23 20%
151 98 62 138 449 153 69 ▲29 ▲38%
68 70 102 156 396 57 65 ▲5 ▲16%
35 53 54 78 220 37 69 16 17%
55 30 37 80 202 45 26 ▲4 ▲25%
49 43 32 49 173 65 53 10 15%
409 363 358 639 1,769 416 374 11 ▲8%
▲30%
▲7%
29%
▲15%
27%
3%海外売上高
中華圏
米州
オセアニア
アジア
2016年度(実績)
増減率
2017年度
中東・アフリカ
欧州
前年同期比
34%
(注2)売上高は外部顧客に対する売上高
<参考資料>