SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB · PDF file SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG...

Click here to load reader

  • date post

    15-Nov-2020
  • Category

    Documents

  • view

    3
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB · PDF file SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG...

  • ( '

    PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY TbK.

    Head Off ice : J i . Kembang Jepun 38-40, Surabaya 60162 Indonesia Phone | (031)3530333,3531445,3541040, Fax: (031) 3533055 Factory Off ice rDesaSawolratap,Gedangai.Sidoaio6l254 l idonesia,Phone:{031)8531531,B536993 Faxr(03i)8532812,Emai l ima et [email protected] corp com

    1.

    SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY TbK DAN ENTITAS ANAK

    Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

    DIRECTORS' STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED

    FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015 PT INDAL ALUMINIUM

    INDUSTRY TbK AND ITS SUBSIDIARIES

    We, undersigned :

    Name Office address

    Domicile as stated in lD card

    Phone Number Position

    Name Office address

    Domicile as staied in lD card

    Nama Alamat kantor

    Alamat domisili sesuai KTP atau ldentitas lain Nomor telepon Jabatan

    Nama Alamat kantor

    Alamat domisili sesuai KTP atau identitas lain Nomor telepon Jabatan

    Alim Markus Desa Sawotratap - Gedangan Sidoarjo Jl. Embong Tanjung No. 5 Surabaya (031) 3530333 Presiden Direktur / President Director

    Wdly Muliawan Desa Sawotratap - Gedangan Sidoarjo Kencana Sari Timur X J/39 Surabaya (031) 3541040 Direktur / Director

    Phone Number Position

    State that:

    We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements.

    The consolidated fnancial statements have been pfepared and presented in accordance with Financial Accounting Standard in Indonesia.

    a. All lnformation contained in the consolidated financial statements is complete and correct.

    b. The consolidated financial slatements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.

    4. We are responsible for the Company and its subsidiaries' iniernal control system.

    This statement letter is made truthfully.

    )

    Menyatakan bahwa:

    '1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan '1. penyajian laporan keuangan konsolidasian.

    2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansii Keuangan di Indonesia.

    3 a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar.

    b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau faKa material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan infomasi atau fakta material.

    4. Kami be(anggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Entitas dan Entitas anak.

    Demikian pemyalaan ini dibuat dengan sebenamya.

    Surabaya, 28 Maret 2016 / Marcn 24,2416

    Presiden DireKur / President Director

    2.

    3.

    E [email protected]

    DireKur / Director

  • Laporan Auditor Independen / Independent Auditor's Report

    Halaman / Page

    Laporan Keuangan Konsolidasian/ ConsolidatedFinancial Statements

    Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/

    Consolidated Statements of Financial Position 1-2

    Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/

    Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 3-4

    Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/

    Consolidated Statements of Changes in Equity 5

    Laporan Arus Kas Konsolidasian/

    Consolidated Statements of Cash Flows 6

    Notes to Consolidated Financial Statements 7-78

    Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/

    Daftar Isi / Table of Contents

  • Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan Registered Public Accountants Decree of the Finance l\,4inister of the Republic of Indones a No. 9381KM.112015

    Laporan No. 046/PHAAS-S/GA/lll/20L6 Laporan Auditor Independen

    Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT INDAT ALUMINIUM INDUSTRY TbK

    Kami te lah mengaudit laporan keuangan konsol idasian PT Indal Aluminium Industry Tbk ("Ent i tas") dan ent i tas anaknya ter lampir , yang terdir i dar i laporan posis i keuangan konsol idasian tanggal3l Desember 2015, serta laporan Iaba rugi dan penghasi lan komprehensi f la in, laporan perubahan

    ekui tas, dan laporan arus kas konsol idasian untuk tahun yang berakhir pada tangBaltersebut, dan suatu ikht isar kebi jakan akuntansi s igni f ikan dan informasi penjelasa n la innya.

    Tanggung Jawab Manaiemen atas Laporan Keuangan

    Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyaj ian wajar laporan keuangan konsol idasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendal ian internal yang

    dianggap per lu oleh manajemen untuk memungkin kan penyusunan laporan keuangan konsol idasian yang bebas dar i kesalahan penyaj ian

    mater ia l , baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

    Tanggung Jawab Auditor

    Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsol idasian tersebut berdasarkan audi t kami. Kami melaksanakan audi t kami berdasarkan Standar Audi t yang

    di tetapkan oleh Inst i tut Akuntan Publ ik lndonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan et ika serta merencanakan dan melaksanakan audi t untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan

    konsol idasian tersebut bebas dar i kesalahan penyaj ian mater ia l .

    Tel. + 6231 50'1 2161 (hunting) | Fax + 6231 50'1 2335 Email : [email protected] I www-pkfhadiwinata.com PKF I Jl . Ngagel Jaya 90 | SuBbaya 60283 | Jawa Timur I Indonesia

    PKT Accountants & business advisers

    Re po rt N o. 046/P H AA,-S/GA4 t t/2 0 1 6 lndependent Auditors' Report

    The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

    PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY TbK

    We have oudited the dccompdnying consolidoted

    finonciol stotements of PT lndal Aluminium lndustry Tbk (the "Entity") and its subsidiaries, which comprise the consolidqted stdtement of finonciol position os of December 31, 2015, ond the consoliddted statement of profit or loss and other comprehensive income, chonges in equity, and cash

    flows for the yedr then ended, ond a summary of significont occounting policies and other explonotory information.

    Mdndgement's ResponsibilW lor the Finonciol Stotements

    Monogement is responsible for the prepdrotion ond

    fdir presentqtion of such consolidated finoncial stotements in occordonce with lndonesian Finonciol Accounting Stondords, ond for such internol control as mandgement determines is necessdry to endble the preporation of consolidated finonciol stotements that are free from material misstdtement, whether due to froud or error.

    A u d ito rs' Re s p on s i b i I ity

    Our responsibility is to express on opinion on such consolidoted finoncial stotements based on our audit. We conducted our oudit in occordance with Standords on Auditing estoblished by the lndonesidn lnstitute of Certified Public Accountdnts. Those stondords require thot we comply with ethical requirements and plon and perform the oudit to obtoin reasonable assurance obout whether such consolidoted financial stotements ore free from m dte ri o I m i sstote m e nt.

    Paul Hadiwinata, Hidaiat, Arsono, Achmad, Suharl i & Rekan is a member f i fm of PKF International netlvork of egal ly independent f irms which does not accept any responsibiliiy or liability for the actions or inactions on the pari of any individual membef firm of firms.

  • Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan Reoistered Public Accountants

    Laporan No, 046/PHAAS-S/GAllll l2016 (lanjutan) Laporan Auditor Independen (laniutan)

    Suatu audl t mel ibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukt i audi t tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipi l ih bergantung pada pert imbangan audi tor , termasuk peni la ian atas r is iko kesalahan penyaj ian

    mater ia l dalam laporan keuangan, baik yang

    disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penl la ian r is iko tersebut, audi tor mem pert imbangka n pengendal ian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyaj ian wajar laporan keuangan ent i tas untuk merancang prosedur

    audi t yang tepat sesuai dengan kondis inya, tetapi bukan untuk tu juan menyatakan opini atas keefekt iv i tasan pengendal ian internal ent i tas. Suatu audi t juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebi jakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran est imasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan

    keua nean secara keseluruhan.

    Kami yakin bahwa bukt i audi t yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan

    suatu basis bagi opini audi t kami.

    Opini

    Menurut opini kami, laporan keuangan konsol idasian

    ter lampir menyaj ikan secara wajar, dalam semua hal yang mater ia l , posis i keuangan konsol idasian PT Indal

    Aluminium lndustry Tbk dan ent i tas anaknya tanggal

    31 Desember 2015, serta k iner ja keuangan dan arus kas konsol idasiannya untuk tahun yang berakhir pada

    tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi

    Keua nga n di Indonesia.

    PK7 Accountants & business advisers

    Re port N o. 04 6/P HAAS-'/G Al | | /20 1 6 (conti n ue d ) lndependent Auditors' Report (continued)

    An oudit involves performing procedures to obtoin audit evidence obout the omounts and disclosures in the finonciol stotements. The procedure