SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB · PDF file SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG...
date post
15-Nov-2020Category
Documents
view
3download
0
Embed Size (px)
Transcript of SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB · PDF file SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG...
( '
PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY TbK.
Head Off ice : J i . Kembang Jepun 38-40, Surabaya 60162 Indonesia Phone | (031)3530333,3531445,3541040, Fax: (031) 3533055 Factory Off ice rDesaSawolratap,Gedangai.Sidoaio6l254 l idonesia,Phone:{031)8531531,B536993 Faxr(03i)8532812,Emai l ima et [email protected] corp com
1.
SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY TbK DAN ENTITAS ANAK
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
DIRECTORS' STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015 PT INDAL ALUMINIUM
INDUSTRY TbK AND ITS SUBSIDIARIES
We, undersigned :
Name Office address
Domicile as stated in lD card
Phone Number Position
Name Office address
Domicile as staied in lD card
Nama Alamat kantor
Alamat domisili sesuai KTP atau ldentitas lain Nomor telepon Jabatan
Nama Alamat kantor
Alamat domisili sesuai KTP atau identitas lain Nomor telepon Jabatan
Alim Markus Desa Sawotratap - Gedangan Sidoarjo Jl. Embong Tanjung No. 5 Surabaya (031) 3530333 Presiden Direktur / President Director
Wdly Muliawan Desa Sawotratap - Gedangan Sidoarjo Kencana Sari Timur X J/39 Surabaya (031) 3541040 Direktur / Director
Phone Number Position
State that:
We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements.
The consolidated fnancial statements have been pfepared and presented in accordance with Financial Accounting Standard in Indonesia.
a. All lnformation contained in the consolidated financial statements is complete and correct.
b. The consolidated financial slatements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.
4. We are responsible for the Company and its subsidiaries' iniernal control system.
This statement letter is made truthfully.
)
Menyatakan bahwa:
'1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan '1. penyajian laporan keuangan konsolidasian.
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansii Keuangan di Indonesia.
3 a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau faKa material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan infomasi atau fakta material.
4. Kami be(anggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Entitas dan Entitas anak.
Demikian pemyalaan ini dibuat dengan sebenamya.
Surabaya, 28 Maret 2016 / Marcn 24,2416
Presiden DireKur / President Director
2.
3.
DireKur / Director
Laporan Auditor Independen / Independent Auditor's Report
Halaman / Page
Laporan Keuangan Konsolidasian/ ConsolidatedFinancial Statements
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/
Consolidated Statements of Financial Position 1-2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 3-4
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/
Consolidated Statements of Changes in Equity 5
Laporan Arus Kas Konsolidasian/
Consolidated Statements of Cash Flows 6
Notes to Consolidated Financial Statements 7-78
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/
Daftar Isi / Table of Contents
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan Registered Public Accountants Decree of the Finance l\,4inister of the Republic of Indones a No. 9381KM.112015
Laporan No. 046/PHAAS-S/GA/lll/20L6 Laporan Auditor Independen
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT INDAT ALUMINIUM INDUSTRY TbK
Kami te lah mengaudit laporan keuangan konsol idasian PT Indal Aluminium Industry Tbk ("Ent i tas") dan ent i tas anaknya ter lampir , yang terdir i dar i laporan posis i keuangan konsol idasian tanggal3l Desember 2015, serta laporan Iaba rugi dan penghasi lan komprehensi f la in, laporan perubahan
ekui tas, dan laporan arus kas konsol idasian untuk tahun yang berakhir pada tangBaltersebut, dan suatu ikht isar kebi jakan akuntansi s igni f ikan dan informasi penjelasa n la innya.
Tanggung Jawab Manaiemen atas Laporan Keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyaj ian wajar laporan keuangan konsol idasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendal ian internal yang
dianggap per lu oleh manajemen untuk memungkin kan penyusunan laporan keuangan konsol idasian yang bebas dar i kesalahan penyaj ian
mater ia l , baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Tanggung Jawab Auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsol idasian tersebut berdasarkan audi t kami. Kami melaksanakan audi t kami berdasarkan Standar Audi t yang
di tetapkan oleh Inst i tut Akuntan Publ ik lndonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan et ika serta merencanakan dan melaksanakan audi t untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan
konsol idasian tersebut bebas dar i kesalahan penyaj ian mater ia l .
Tel. + 6231 50'1 2161 (hunting) | Fax + 6231 50'1 2335 Email : [email protected] I www-pkfhadiwinata.com PKF I Jl . Ngagel Jaya 90 | SuBbaya 60283 | Jawa Timur I Indonesia
PKT Accountants & business advisers
Re po rt N o. 046/P H AA,-S/GA4 t t/2 0 1 6 lndependent Auditors' Report
The Stockholders, Board of Commissioners and Directors
PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY TbK
We have oudited the dccompdnying consolidoted
finonciol stotements of PT lndal Aluminium lndustry Tbk (the "Entity") and its subsidiaries, which comprise the consolidqted stdtement of finonciol position os of December 31, 2015, ond the consoliddted statement of profit or loss and other comprehensive income, chonges in equity, and cash
flows for the yedr then ended, ond a summary of significont occounting policies and other explonotory information.
Mdndgement's ResponsibilW lor the Finonciol Stotements
Monogement is responsible for the prepdrotion ond
fdir presentqtion of such consolidated finoncial stotements in occordonce with lndonesian Finonciol Accounting Stondords, ond for such internol control as mandgement determines is necessdry to endble the preporation of consolidated finonciol stotements that are free from material misstdtement, whether due to froud or error.
A u d ito rs' Re s p on s i b i I ity
Our responsibility is to express on opinion on such consolidoted finoncial stotements based on our audit. We conducted our oudit in occordance with Standords on Auditing estoblished by the lndonesidn lnstitute of Certified Public Accountdnts. Those stondords require thot we comply with ethical requirements and plon and perform the oudit to obtoin reasonable assurance obout whether such consolidoted financial stotements ore free from m dte ri o I m i sstote m e nt.
Paul Hadiwinata, Hidaiat, Arsono, Achmad, Suharl i & Rekan is a member f i fm of PKF International netlvork of egal ly independent f irms which does not accept any responsibiliiy or liability for the actions or inactions on the pari of any individual membef firm of firms.
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan Reoistered Public Accountants
Laporan No, 046/PHAAS-S/GAllll l2016 (lanjutan) Laporan Auditor Independen (laniutan)
Suatu audl t mel ibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukt i audi t tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipi l ih bergantung pada pert imbangan audi tor , termasuk peni la ian atas r is iko kesalahan penyaj ian
mater ia l dalam laporan keuangan, baik yang
disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penl la ian r is iko tersebut, audi tor mem pert imbangka n pengendal ian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyaj ian wajar laporan keuangan ent i tas untuk merancang prosedur
audi t yang tepat sesuai dengan kondis inya, tetapi bukan untuk tu juan menyatakan opini atas keefekt iv i tasan pengendal ian internal ent i tas. Suatu audi t juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebi jakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran est imasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan
keua nean secara keseluruhan.
Kami yakin bahwa bukt i audi t yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan
suatu basis bagi opini audi t kami.
Opini
Menurut opini kami, laporan keuangan konsol idasian
ter lampir menyaj ikan secara wajar, dalam semua hal yang mater ia l , posis i keuangan konsol idasian PT Indal
Aluminium lndustry Tbk dan ent i tas anaknya tanggal
31 Desember 2015, serta k iner ja keuangan dan arus kas konsol idasiannya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keua nga n di Indonesia.
PK7 Accountants & business advisers
Re port N o. 04 6/P HAAS-'/G Al | | /20 1 6 (conti n ue d ) lndependent Auditors' Report (continued)
An oudit involves performing procedures to obtoin audit evidence obout the omounts and disclosures in the finonciol stotements. The procedure