PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk DAN ENTITAS ANAK AND · PDF fileSurat Pernyataan Direksi...
date post
18-Mar-2019Category
Documents
view
214download
0
Embed Size (px)
Transcript of PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk DAN ENTITAS ANAK AND · PDF fileSurat Pernyataan Direksi...
PT JASUINDO TIGA PERKASA TbkDAN ENTITAS ANAK
Laporan Keuangan KonsolidasianUntuk Tahun-tahun yang Berakhir padaTanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sertaLaporan Posisi Keuangan Konsolidasian padaTanggal 1 Januari 2014/ 31 Desember 2013
PT JASUINDO TIGA PERKASA TbkAND SUBSIDIARIES
Consolidated Financial StatementsFor the Years Ended
December 31 2015 and 2014 andConsolidated Statements of Financial Position
As of January 1, 2014/ December 31, 2013
PT JASUINDO TIGA PERKASA TbkDAN ENTITAS ANAK
PT JASUINDO TIGA PERKASA TbkAND SUBSIDIARIES
Daftar Isi Halaman/Page
Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi Directors Statement Letter
Laporan Auditor Independen Independent Auditors Report
Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 serta
1 Januari 2014/ 31 Desember 2013
Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31 2015 and 2014 and
January 1, 2014/ December 31, 2013
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 1 Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif LainKonsolidasian 4
Consolidated Statements of Profit or Loss and OtherComprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian 6 Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian 7 Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 9 Notes to Consolidated Financial Statements
PT Jasuindo TiUa Perkasa ThlrAduaneing Your Business Perlormance
SURAT PERNYATAAN DIREKSITENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIANPT JASUINDO TIGA PERKASA TBK DAN ENTITAS ANAK {-GRUP"}
UNTUK TAHUN.TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL31 DESEMBER 2015 DAN 2014 SERTA LAPORAN POSIS! KFUAI.IGAT{
PADA TANGGAL 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
D'RECIOR'S STATEMENT LETTERREGARD'NG IHE RESPONS/B/T'IYFOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL SIAIEMEA'TS OFPIJASUTNDO TrcA PERKASA TBKAND SUES/D'ARTES ('OR?Up")
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 201 5 AND 201 4AND CONSOT/DATED STATEMENT OF FINANCIAI POS/i/Otr
AS OF JANUARY 1,2||4/DECEM3ER 31,2013
Kami yang bertanda tangan di bawah ini/ We,the undersigned:
1.. Nama/ NameAlamat Kantori Office AddressAlamat Domisili sesuai KTP atau ldentitasi Domicile asstated in lD CardNomor Teleponl Phone NumberJabatanl Position
2. Namai NameAlamat Kantor/ Or7rce AddressAlamat Domisili sesuai KTP atau ldentitas/ Domicile asstated in lD CardNomorTelepon/ Phone NumberJabatani Position
Menyatakan bahwa:
'1. Kami Bertanggung jawab atas penyusunan danpenyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaandan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan danentitas anak telah disusun dan disajikan sesuai denganStandar Akuntansi Keuangan di lndonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangankonsolidasian Perusahaan dan entitas anak telahdimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaandan entitas anak tidak mengandung informasiatau fakta material yang tidak benar, dan tidakmenghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalianinternal dalam Perusahaan dan entitas anak.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Oei Allan WibisonoDirektur Utama I President Director
Oei, Al:an Wibisono
Jl. Raya Betro No.21 Sedaii, SidoaricJl. Menur Pumpungan 7 RT 006 R\ 1 005 Manyar Sabrangan,Mulyorelo, Kota Suranaya(031 ) 891 091 I ihLrntirg)Direktur Utana trre!,(ie,;l Directcr
Drs. Lukiio Bu'-limanjl. Raya Betro No 2'1 Seuati, SidoaricJl, Pahlawan Trip Blok B-28 RT 0C1 RW 0iC Cr"c-orc DcwoKlojen, Kota Maiang(031 ) 891 091 I (hunting)Direktu:/ Directa,'
Sfate that.
1. We are respansible {or !r:e preparation anc preserilaticr:of the consolidei;.c flnancial slai emenit and si";lsi.4iaries:
2 The consalilalerl finar;cta! slatemenls af the ecnipanyand srbsldiarres have been presareC an{i ptesented inaccordance with lndonesian Accaurling Sland.er.ds.
3. a Al! infornation can.taineri in the consoliciatedfinanciai slaiemenrs cf ilie Contany ancsubsidlapes are conr:lete and correc!.
b. The consolitateC financtai stalernents ci theCompany and siLbsiciiaries oo fioi ccniainmisleaciing mater;ai iniarmaiicn or iacts ard iio nc:amit rnaleriei inforrnattcn cr facts;
4 W, are respcnsibie fcr lhe Conpanv afiii stbsici?nesinterna! cotlito! s !sien]
This Statemeni leller ls nade lr;thfuily.
Lgklta BudimanDirektui I Director
Atas nama dan mewakili Duekst / For and on behalf of the board of DirectorsSidoarjo,
30 Maret 2016 / March 3A. 2015
SESURITY BOCUMENTS o CARD TECHNOTOGY o BUSIHTSS DOCUMThITS
]i:]IIE
RStl/I
&xw$r &kmdX $exwaxff- &r-Wmxre&mu &$mxwmr ffis Kmkmm
Nomor/Number : R/039.AGA/epw.1/2016
Laporan Auditor lndependen/lndependent Auditor's Report
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Stockholders, Board of Commissioners and Directors
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk dan entitas anaknyaterlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangankonsolidasian tanggal 31 Desember 2015, sertalaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain,laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kaskonsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, dan suatu ikhtisar keb'tjakan akuntansisignifikan dan informasi penjelasan lainnya.
Tanggung jawab manajemen atas laporankeuangan konsolidasian
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan danpenyajian wajar laporan keuangan konsolidasiantersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
lndonesia, dan atas pengendalian internal yangdianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkanpenyusunan laporan keuangan konsolidasian yang
bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang
disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Tanggung jawab auditoi
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu
opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebutberdasarkan audit kami. Kami melaksanakan auditkami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh
lnstitut Akuntan Publik lndonesia, Standar tersebutmengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika
serta merencanakan dan melaksanakan audit untukmemperoleh keyakinan memadai tentang apakahlaporan keuangan konsolidasian tersebut bebas darikesalahan penyajian material.
&rnii'Abaeji Jueuf , &ryanto, Mavriar & R*kanil(,':r,'ilt. r,ir !iriti a irt,tir t:.r,l!
....',.. ,.:.. i. - t.t(,
r,onrpir:ir l:r'rlc r):rrk I Sioi< lli l'11--19!L'lr' ;ri';ay,: -ii- 2 ::5 lrriirr rc:ra
| 'l-. 'J li'l : I 'A ' , r :- -'., t "-!lC.-:'! r'r - / l.l:,," ".)1 t \), / ),')
v;w w,t st'lirtrlt.rt tr::l;r,id
We have audited the accompanying consolidatedfinancialstafemenfs of PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
and its subsldlaries, which comprise the consolidatedstatement of financial position as of December 31,2015, and the consolidated statement of profit or /ossand other comprehensive income, statement ofchanges in equtty, and statement of cash flows for theyear then ended, and a summary of significantaccounting policies and other explanatory information.
Managementt responsibili$ for the consolidatedfinancial sfatemenfs
Management ls responsib/e for the preparation and fairpresentation of such consolidated financial sfafementsin accordance wtth lndonesian Financial AccountingSfandards, and for such internal control asmanagement determines is necessary to enable thepreparation of consolidated financial statements thatare free from material misstatement, whether due tofraud or error.
Auditors' responsibility
Our responsibility is fo express an opinion on suchconsolidated financialsfafemenfs based on our audit.We conducted our audit in accordance with Standardson Auditing estab/rshed by the lndonesian lnstitute ofCertified Public Accountants. Ihose sfandards requirethat we comply with ethical requirements and plan andpelorm the audit to obtain reasonable assuranceabout whether the consolidated financial sfafemenfsare free from material misstatement.
Rslvl lfdonesia is a merrber of the RSM network and t'a.les as RSM. RSM is thc trad rg nameLrsed by themembersof the Rslvl netv/ork. Eachlrcmberof the RSM netv/ork sanndependent accolntingdrdconsutinghrm whchpractices n its own rlghtThe RSM ictwork is not itsc f a separate eBal ent ty in. ryiur sd ct on.
Llcen.e KMK No 543 /KM1/2015Registered at the lndonesiaFinanc al Serv ces Authorlty (OJK)
Head OfficePlaza ASIA. Level 10ll. lend. SLrdirman Kav. 59iakarta T2190 ndones a
::EE
tlstu
Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untukmemperoleh bukti audit tentang angka-angka danpengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian,Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbanganauditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahanpenyajian material dalam laporan keuangankonsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecuranganmaupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risikotersebut, auditor mempertimbangkan pengendalianinternal yang relevan dengan penyusunan danpenyajian wajar laporan keuangan konsolidasianentitas untuk merancang prosedur audit yang tepatsesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuanmenyatakan opini atas keefektivitasan pengendalianinternal entitas. Suatu audit juga mencakuppengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansiyang digunakan dan kewajaran estimasi akuntans