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Para contestar cite: Radicado ANI No.: 20181020190663 *20181020190663* Fecha: 30-11-2018 MEMORANDO Bogotá D.C PARA: DR. LOUIS FRANCOIS KLEYN LOPEZ Presidente Dra. ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ Vicepresidencia Administrativa y Financiera DE: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO Jefe Oficina de Control Interno ASUNTO: Informe de seguimiento al cumplimiento de las normas de austeridad en el gasto tercer trimestre vigencia 2018 (PIL 2) Respetados doctores: La Oficina de Control Interno, en el mes de noviembre del 2018, realizó seguimiento a las normas de austeridad contenidas en el Decreto Único Reglamentario No. 1068 de 2015 y en el art. 83 de la Ley 1873 de 2017, verificando el cumplimiento de dichas disposiciones, en el tercer trimestre de la vigencia 2018. al respecto se establecieron dos no conformidades que se describen en el capítulo 5 del informe que se anexa a la presente comunicación. De acuerdo con lo previsto en el literal g art. 4º y los literales h, j y k del artículo 12 de la Ley 87 de 1993, se envía copia de este informe a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, con el fin que se formule el plan de mejoramiento correspondiente a las no conformidades contenidas en el documento adjunto, en consideración a la necesaria documentación de respuesta a través de la adopción de medidas preventivas o correctivas procedentes para lo cual el término recomendado es de treinta (30) días contados a partir de la radicación. Cordial saludo, GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO Jefe Oficina de Control interno Anexos: 18 cc: 1) ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ (VICE) Vicepresidencia Administrativa y Financiera BOGOTA D.C. Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. PBX: 4848860 - 01 8000 410151– www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9 Página 1 de 2

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*20181020190663*Fecha: 30-11-2018

MEMORANDO

Bogotá D.C

PARA: DR. LOUIS FRANCOIS KLEYN LOPEZ Presidente

Dra. ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZVicepresidencia Administrativa y Financiera

DE: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIOJefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de seguimiento al cumplimiento de las normas de austeridad en el gasto tercertrimestre vigencia 2018 (PIL 2)

Respetados doctores:

La Oficina de Control Interno, en el mes de noviembre del 2018, realizó seguimiento a las normas de austeridad contenidas en el Decreto Único Reglamentario No. 1068 de 2015 y en el art. 83 de la Ley 1873 de 2017, verificando el cumplimiento de dichas disposiciones, en el tercer trimestre de la vigencia 2018. al respecto se establecieron dos no conformidades que se describen en el capítulo 5 del informe que se anexa a la presente comunicación.

De acuerdo con lo previsto en el literal g art. 4º y los literales h, j y k del artículo 12 de la Ley 87 de 1993, se envía copia de este informe a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, con el fin que se formule el plan de mejoramiento correspondiente a las no conformidades contenidas en el documento adjunto, en consideración a la necesaria documentación de respuesta a través de la adopción de medidas preventivas o correctivas procedentes para lo cual el término recomendado es de treinta (30) días contados a partir de la radicación.

Cordial saludo,

GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIOJefe Oficina de Control interno

Anexos: 18

cc: 1) ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ (VICE) Vicepresidencia Administrativa y Financiera BOGOTA D.C.

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.PBX: 4848860 - 01 8000 410151– www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9

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MEMORANDO

Proyectó: Maria Imelda González GuevaraVoBo: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO (JEFE) Nro Rad Padre: Nro Borrador: 20181020050960GADF-F-010

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.PBX: 4848860 - 01 8000 410151– www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9

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