k 3 Laporan Program1
-
Upload
antothesaber -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of k 3 Laporan Program1
Instansi :
Bulan :
Uraian Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
No
Uraian Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Persentase Pencapaian
Target
1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13
Cakupan Rawat Jalan Puskesmas
% 30 Puskesmas ……… Input : Jumlah Dana Rp (anggaran yg tersedia selama 1 tahun sesuai DPA)
Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan
% 100 Sumber Daya Manusia org (jml pegawai PNS di puskesmas)
Rasio cabut : tambal
Rasio '3 : 1 Output : Belanja Alat Tulis Kantor
Persentase Cakupan Pelayanan kesehatan unggulan perawatan gigi
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar Battery Kering)
Pelayanan gangguan jiwa disarana pelayanan kesehatan umum
% 15 Belanja Penggandaan
Persentase UKBM terbina
% 100 Belanja Cetak
Outcome : 1. Cakupan Rawat Jalan Puskesmas
% 30 jml kunjungan baru dlm wilayah / jml penduduk * 100
2. Persentase Sarana Kesehatan dengan kemampuan Laboratori um Kesehatan
% 100
3. Rasio Cabut Tambal rasio 3 : 14. Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan
% 15
5. Persentase Cakupan Pelayanan kesehatan unggulan
% jml kunjungan utk pelay unggulan/jml kunjungan * 100%
6.Persentase UKBM terbina % 100
9
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)TAHUN ………..
Realisasi Keterangan No.
Sasaran
Program
K e g i a t a n
Indikator Kinerja
CONTOH PETUNJUK OPERASIONAL :
KEGIATAN Unit Cost Jumlah Sub jumlah Jumlah TotalWKT
PELAKSANAAN
- Penyusunan Profil Puskesmas
A ATK 0 Bulan April Kertas HVS A rimx 26 UPTD 1 Kertas Kwarto B rimx 26 UPTD 2 Refill Canon Black C bh x 26 UPTD 3 Box File D bh x 26 UPTD 4 Isi Cutter E bh x 26 UPTD 5
B CETAK dan PENGGANDAANPENGGANDAANFotocopy F lbr x 26 UPTD 6 0
C MAKANAN dan MINUMANKonsumsi G orgx H kl x 26 UPTD 7 0
Petunjuk OperasionalPeningkatan Mutu Manajemen Kesehatan
Tahun 2009
Kode Rekening URAIAN RINCIAN
Instansi : Puskesmas ……………………….
Uraian Indikator Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Uraian Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 131.Cakupan rawat jalan % 30 1 Upaya
Kesehatan Masyarakat
1. Pelayanan Medis Puskesmas
Input : Jumlah Dana Rp 5.000
2. Tersedianya pelayanan kesehatan unggulan (Gawat darurat, rawat inap untuk persalinan, gizi buruk dan perawatan gigi)
% 100 Output : Terlaksananya pengadaan Bahan Habis Pakai ATK untuk operasional Puskesmas
bln 5
3.Persentase Sarana Kesehatan dengan kemampuan Laboratorium Kesehatan
% 100 Terlaksananya Cetak formulir di Puskesmas
lbr 5
4.Rasio Cabut : Tambal rasio 3 : 1 Terlaksananya fotocopy surat rujukan lbr 5
5.Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum
% 15 Terselenggaranya kunjungan ke rumah kali 5
Outcomes : 1. Cakupan Rawat Jalan Puskesmas % 302. Tersedianya pelayanan kesehatan unggulan (Gawat darurat, rawat inap untuk persalinan, gizi buruk dan perawatan gigi)
% 100
3. Persentase Sarana Kesehatan dengan kemampuan Laboratorium Kesehatan
% 100
4. Rasio Cabut Tambal rasio5. Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan
% 15
Benefit : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas
Impact : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
TAHUN ……….
No.Indikator Kinerja
Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
9
Sasaran
Program
K e g i a t a n
Keterangan
PROGRAM KESEHATAN KEGIATAN
PUSKESMAS UPTD
1 2 3 4 5 6 7 8
KESPRO Pendataan sasaran ibu,anak & PUS 180 OH a
KIA & KB
1. Program Kesehatan Ibu - Belanja perjalanan dinas dalam 48 OH b
daerah Kunjungan Ibu hamil
dengan resiko tinggi oleh Bidan
- Belanja Perjalanan Dinas Kunjungan 36 OH c
Ibu nifas dengan resiko
tinggi oleh bidan
- Kunjunga bayi lahir dengan resiko 36 OH d
tinggi oleh bidan
- Kunjungan Neonatus KN 1 408 OH e
dan KN 2 Oleh Bidan
- Rujukan kasus Ibu bersalin & Bayi baru lahir dgn resiko 36 Org f
SUB TOTAL TOTALNO VOLUME SATUAN UNIT COST