INTEGRANTES DEL SERVICIO COMUNITARIO: MARITZA LINAREZ MERCEDES RIOS MILANYI LANDAETA
description
Transcript of INTEGRANTES DEL SERVICIO COMUNITARIO: MARITZA LINAREZ MERCEDES RIOS MILANYI LANDAETA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y GESTION MUNICIPALSERVICIO COMUNITARIO
INTEGRANTES DEL SERVICIO COMUNITARIO:
MARITZA LINAREZMERCEDES RIOS
MILANYI LANDAETAYAJAIRA FIGUEROA
LISMEIDY RONDONNESTOR TORRES
TUTOR COMUNITARIO:GILMAR RODRIGUEZ
LA ACEQUIA SECTOR EL MURO, PARROQUIA SAN
JUAN CONSEJO COMUNAL
“EL MURO”
1ERA MESA DE TRABAJOELABORACION Y EVALUACION
DE PROYECTOS COMUNITARIOS
CARACAS, 04 DE DICIEMBRE DE 2011
Para poder transformar una realidad social hay que conocerla, y conocer no sólo sus características físicas: estado de la infraestructura, número de escuelas, puestos de salud, la economía, viviendas, etcétera, sino también conocer a las organizaciones y personas que habitan en dicha comunidad, especialmente aquellas que juegan un papel muy activo en ellas, o lo que llamamos las fuerzas más dinámicas de la comunidad. Pero no cabe la menor duda que es la gente de la propia comunidad quien mejor conoce la situación en que vive.
Pasos para elaborar el proyecto
Diagnosticar
Elaborar un listado de problemas Jerarquizar
Problema= gravedad, numero de afectados
y capacidad de resolver
Árbol del Problema=Situación actual,
Causas y Consecuencias
Árbol de Soluciones=Beneficios,
Participación de la comunidad e
Impactos esperados
Pasos para elaborar el proyecto
Fundamentación del proyecto
Establecer Objetivos Metas
Justificación
Beneficiarios, Características de la comunidad, tiempo de ejecución y costo
estimado
Plan de Inversión
¿Qué es el Diagnóstico?
Es un instrumento empleado por las comunidades para la edificación en colectivo de un conocimiento sobre su realidad, en el que se reconocen los problemas que las afectan, los recursos con los que cuenta y las potencialidades propias de la localidad que puedan ser aprovechadas en beneficio de todos.
Permite identificar, ordenar y jerarquizar los problemas comunitarios y, por ello, permite que la gente llegue mejor preparada a la formulación del presupuesto participativo.
Organizar el Listado¿Porqué?
1. No todos los problemas pueden resolverse el mismo tiempo, es necesario ordenarlos estableciendo una jerarquía, cual tenga mas votos se resolverá primero.
2. No esperar con las manos cruzadas a que la solución caiga del cielo.
3. Saber donde estas parado.4. Entender la comunidad que la solución de
problemas debe partir de ellos mismos.
CRITERIO DESCRIPCION PONDERACION ALTO MEDIO BAJO NADA
GRAVEDAD ¿CON CUANTA URGENCIA SE REQUIERE IMPLEMENTAR EL PROYECTO?
3 2 1 0
CANTIDAD DE AFECTADOS
N° DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA PEROPUESTA
3 2 1 0
CAPACIDAD DE RESOLVERLO
¿CUAN COSTOSO RESULTARIA IMPLEMENTAR LAS PROPUESTA?
3 2 1 0
Criterios para la Priorización
Tipo de problema
Gravedad
Cantidad deAfectados
Capacidadde Resolver
Resultado
Agua 3 3= 6 1 6
Recreación
1 2=3 2 6
Basura 3 3=6 2 12
Método de Jerarquización
Árbol del ProblemaObjetivos Específicos:
CONSECUENCIAS
SITUACION ACTUAL
CAUSAS
Árbol de Soluciones Objetivo General:
IMPACTOS ESPERADOS
PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD
BENEFICIOS
Fundamentación del ProyectoJustificación: Se debe relatar los elementos que orientaron la idea, que originó el proyecto, la necesidad, quienes se benefician de él, que pasaría si no se interviene el problema, como se sostendrá el proyecto en el tiempo, cual es la experiencia de la organización para ejecutar el proyecto y cualquiera otra información referencial pertinente.
Objetivo: Consiste en plasmar el fin y/o propósito que aspira lograr la organización con el proyecto, así como el resultado final esperado con la ejecución en función de las relaciones de este con la necesidad planteada inicialmente. ¿QUE QUEREMOS LOGRAR?
Metas del Proyecto: En este punto deben expresarse con suma precisión y de manera cuantitativa los resultados que se esperan, deben ser mesurables. Así mismo debe indicarse en cuanto tiempo se espera cumplir cada meta y los medios de verificación. ¿CUANTO HAREMOS PARA LOGRARLO?
•Beneficiarios del Proyecto: Debe especificarse de manera precisa cual es el grupo beneficiario directo e indirecto de la ejecución del proyecto, caracterizándolo geográficamente, por grupos de edad, por condiciones de salud, nivel de asistencia, condición ocupacional, situación de riesgo (físico, social, psicológico), etc. •Características Socio-económicas de la comunidad: Consiste en elaborar una breve descripción de las condiciones socio – económicas de la comunidad en general y la localidad donde se desarrollara el proyecto. Cantidad de personas, clasificación por edades, género, nivel académico, oficios o profesiones, etc. •Beneficios a la Comunidad: Especificar de qué manera la comunidad se beneficiará por la ejecución del proyecto y sus alcances en el tiempo.
Tiempo de Ejecución Estimado: Debe establecerse el tiempo que estima el Consejo Comunal para ejecutar el proyecto. Costo Total Estimado: Especificar los montos totales y por rubros que acarrea la ejecución del proyecto. Mano de obra, equipos y materiales. Aporte del Consejo Comunal o Cooperativa. Aportes de otras fuentes. Total General.
=PLAN DE INVERSIÓN
PLAN DE INVERSIÓNESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO
1. Maquinarias, Equipos Y Herramientas.2. Compra, Construcción, Reparación o Ampliación.3. Muebles y Equipos de Oficina.4. Material de Transporte.5. Otros Rubros.
CAPITAL DE TRABAJO6. Servicios7. Mano de obra
Tanto en el Estudio Económico – Financiero como el referido al Capital de Trabajo, deben expresarse los recursos que se utilizaran para la ejecución del proyecto; según las tablas previstas para tal fin, estableciendo cantidad, unidades, descripción, especificaciones, perfil, costo, precio, etc., De acuerdo al tipo de recurso según sea el material, financiero, humano u otro.
Modelo de ProyectoPROYECTO COMUNITARIO
SINTESIS DEL PROYECTO: Fecha de entrega
Nombre: REHABILITACION DE CAMINERIAS, ESCALERAS, QUEBRADAS Y MUROS
Duración 18 meses Monto
total: Bsf. 585.916,13
I IDENTIFICACIÓN GENERAL:
Estado: Dto Capital MunicipioBolivariano Libertador Parroquia: Sucre
Comunidad:
Barrio El Nazareno, Sector 3, Escaleras Aracelis Casalta 2
Circuito Comunitario N º 1
Consejo Comunal Responsable del Proyecto: "El Despertar del Nazareno III" Voceros Responsables del Proyecto:
Vocero Principal: Adelaida Márquez Cedula Identidad:
Vocero Suplente: Carmen Omaña Cedula Identidad:
II PROYECTO COMUNITARIODATOS DEL PROYECTO:
Nombre del proyecto:
REHABILITACION DE CAMINERIAS, ESCALERAS, QUEBRADAS Y MUROS
a. Descripción del problema:1. Situación Actual o Inicial
LA INFRAESTRUCTURA DE NUESTRO SECTOR SE VE BASTANTE DETERIORADA POR EL TIEMPO DE VIDA, LA INTERPERIE Y OTROS FACTORES QUE HAN DAÑADO POCO A POCO, LOS PASOS DE CAMINERIAS, LAS ESCALERAS, QUEBRADAS Y LOS MUROS.
2. Causas
TIEMPO DE VIDA DEL MATERIAL UTILIZADO, INTERPERIE COMO LAS CONSTANTES LLUVIAS, LOS DESECHOS SOLIDOS, INCLUSO ALGUNOS DESLIZAMIENTOS.
3. Consecuencias
ESCALERAS A PUNTO DE COLAPSAR, CAMINERIAS DESTRUIDAS POR EL PASO DE LOS HABITANTES.
b. Fundamentación del Proyecto1. Justificación:
LA REHABILITACION DE TODO EL SECTOR A SIDO UNA DE LAS TANTAS PROPUESTA QUE PONE EN MARCHA EL CONSEJO COMUNAL PARA DARLE UN CAMBIO TOTAL AL PANORAMA DEL SECTOR, ADEMAS HACE QUE EL SECTOR TENGA MAS VISITAS DE NUESTROS FAMILIARES Y OTROS ENTES QUE LLEGAN A VISITARNOS.
2. Objetivos
LA CONSTRUCCION DE 715,72 m3 DE CAMINERIAS, 544,06 m3 DE ESCALERAS, 301,99 m3 ENTRE QUEBRADAS Y MUROS PARA EL BENEFICIO DE TODA LA GENTE QUE DIA A DIA TRANSITA POR DICHO SECTOR.
3. Metas
PRODUCTOS CANTIDAD TIEMPO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
MUROS Y QUEBRADAS 301,99 m3 4 meses contraloría social, comunidad en general, facturas, informe.
CAMINERIAS 715,72 m3 8 meses contraloría social, comunidad en general, facturas, informe.
ESCALERAS 544,06 m3 6 meses contraloría social, comunidad en general, facturas, informe.
SINTESIS DEL PROYECTO
c Tipo de proyecto
1. Proyecto Productivo
2. Proyecto Social
3. Proyecto de Infraestructura Social X d Beneficiarios del ProyectoBeneficiarios Directos 414 habitantes
Beneficiarios Indirectos Comunidad en general
e Características Socio - Económicas de la Comunidad.
*Población de 19 a 36 años igual 40% de 37 a 60 36% el resto son de 0 a18 y de 60 o mas años. *nivel de ingresos de 600000 a 2000000 Bs *nivel de instrucción básica 45% Bachiller 27%* sexo predomina el femenino con 53,7%
f Beneficios a la Comunidad
DESARROLLO DEL SECTOR EN EL AMBITO DE LA CONSTRUCCION Y EMBELLECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SUS ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA
g Participación de la Comunidad en el Proyecto
A TRAVES DE LAS ASAMBLEAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN LA ELABORACION, EVALUACION, APROBACION Y EJECUCION DEL PROYECTO COMUNITARIO * RECIBIR LA INFORMACION Y ASESORIA DE LOS ENTES ENCARGADOS DE APROBAR EL RECURSO, ADEMAS DE LOS QUE SE ENCARGAN DE LAS CONSTRUCIONES *TENER LA INFORMACION A LA COMPRA, DESPACHO, LLEGADA Y CUIDO DEL MATERIAL Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO *CERTIFICAR EL PROYECTO Y EL DESARROLLO QUE GARANTICE EL DERECHO PARA TODOS, *MANO DE OBRA.
h Impactos Esperados
BENEFICIOS REALES AL MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS, EMBELLECIMIENTO DEL SECTOR, MEJOR VISUALIZACION DE SECTOR, CONSTRUCION DE ESCALERAS ADECUADAS, CANALIZACION DE QUEBRADAS, CAMINERIAS Y MUROS QUE IMPIDAN QUE LAS CASAS SE CAIGAN.
PLAN DE INVERSIONES/ ESTUDIO ECONOMICO- FINANCIEROMAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ASPECTOS TECNICOSConcepto Unidad Precio Unitario
(Bs) Cantidad Total (Bs)(Actividad / Rubro) CARRETILLA EQUIPO 150,00 3 450,00
CEPILLO ALBAÑILERÍA HERRAMIENTA 50,00 5 250,00
CUCHARA DE ALBAÑILERÍA HERRAMIENTA 40,00 4 160,00
ESCARDILLA HERRAMIENTA 45,50 6 273,00
GUANTES HERRAMIENTA 30,00 12 360,00MARTILLO Y/O MANDARRIA DE 5KG. HERRAMIENTA 138,00 3 414,00
PALAS HERRAMIENTA 62,30 6 373,80
PICOS HERRAMIENTA 56,04 4 224,16
SEGUETA CON HOJAS HERRAMIENTA 45,00 2 90,00
SERRUCHO HERRAMIENTA 79,00 1 79,00
TENAZA HERRAMIENTA 111,24 3 333,72TERMO PARA AGUA EQUIPO 200,00 2 400,00
TOTAL 3.407,68
Forma (d):
PLAN DE INVERSIONES/ ESTUDIO ECONOMICO- FINANCIERO
COMPRA, CONSTRUCCION, REPARACION O AMPLIACIONASPECTOS TECNICOS
ConceptoUnidad Precio
Unitario (Bs) Cantidad Total (Bs)(Actividad / Rubro)
cabillas de 1/2 y 3/8 pieza de 6m 80,00 347 27.760,00
cementos grissaco de 42,5kg. 19, 53 663 12.948,39
granzon o piedra picada m3 183,49 318 58.349,82arena lavada m3 183,49 466 85.506,34madera saqui-saqui m3 4.403,67 2 8.807,34rollos de alambres rollo 20,00 12 240,00malla m2 4,03 520 2.095,60aditivo curador de concreto cuñete 658,40 46 30.286,40clavos kilo 20,00 25 500,00
tuberia de acero para barandas 2" m 40,94 150 6.141,00
TOTAL 232.634,89
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAASPECTOS TECNICOS
Concepto Unidad Precio Unitario (Bs) Cantidad Total (Bs)(Actividad / Rubro)
materiales de oficina caja 3.000,00 1 3.000,00 TOTAL 3.000,00
MATERIAL DE TRANSPORTEASPECTOS TECNICOS
Concepto Unidad Precio Unitario (Bs) Cantidad Total (Bs)(Actividad / Rubro)
TRANSPORTE DE MATERIALES AGREGADOS FLETE PARA M3 6,43 786 5053,98
TRANSPORTE DE ESCOMBROS FLETE PARA M3 40,00 200 8000
TRANSPORTE DE CEMENTOS FLETES DE SACOS 2,90 663 1922,7
TOTAL 14.976,68OTROS RUBROS
ASPECTOS TECNICOSConcepto Unidad Precio Unitario
(BsF) Cantidad Total (Bs)(Actividad / Rubro)
ELABORACION DE PLANO HONORARIOS 1.200,00 1 1.200,00ALQUILER DE EMPRESAS UND. 1.400,00 15 21.000,00
TOTAL BSF. 22.200,00
Forma (e):
PLAN DE INVERSIONES: CAPITAL DE TRABAJOPLAN DE INVERSIONES: SERVICIOSASPECTOS TECNICOS Costo Mensual (Bs.)ConceptoElectricidad Servicios Telefónicos 1000,00Consumo agua Logistica 1500,00
TOTAL 2500,00
MANO DE OBRA
ASPECTOS TECNICOS
Concepto Unidad Nº de empleos
Costo de la unidad
(Bs.)Cantidad Total al mes
(Bs.)MAESTRO DE OBRA dias 1 61,47 18 meses 30.980,88ALBAÑILES dias 2 55,55 18 meses 55.994,40AYUDANTES dias 10 44,29 18 meses 223.221,60
TOTAL 310.196,88
MONTOS DE INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO APORTE PROPIO (Bs)
APORTE SOLICITADO
(Bs.)
OTRAS FUENTES
(Bs.)TOTAL INVERSION
(Bs.)INVERSION FIJAAcondicionamiento terreno Compra, construcción, reparación
232.634,89 232.634,89
Maquinas, equipos y herramientas 3.407,68 3.407,68
Instalación y montaje Material de Transporte 14.976,68 14.976,68 Servicios 2.500,00 2.500,00Muebles y Equipos de Oficina 3.000,00 3.000,00
Mano de Obra 310.196,88 310.196,88
Otras Rubros 22.200,00 22.200,00
TOTAL (Bs) 588.916,13 588.916,13
Forma (f):
GRACIAS POR PARTICIPAR¡¡