-290- -291- - Aichi Prefecture-290- -291- 塡 事 故 不 用 額 備 考 翌 年...

20
繰越し 継続費 逓次繰越 明許費 継続費及び 当初予算額 繰越事業費 繰越額 予備費支 出及び流 用増減 0 0 0 1,427,325,000 1,427,325,000 28 0 2 公営住宅建設 300,950,400 1,795,828, 6,463,033,000 8,559,811,400 24,269,495 0 0 8,108,565,905 000 0 426,976, 000 376,110 0 0 4,701,890 5,078,000 1 0 0 0 0 33,008,000 33,008,000 2 0 職員手当等 0 0 0 22,640,000 22,640,000 3 0 191,011 0 0 666,989 858,000 4 0 222,120 0 0 727,880 950,000 7 0 普通県営住宅建設費におけ 1,611,130 0 0 5,836,870 7,448,000 9 0 る執行残 既設県営住宅改善事業費に 11,666,361 0 0 15,604,639 27,271,000 11 0 おける執行残 普通県営住宅建設費におけ 2,836,984 0 0 5,263,016 8,100,000 12 0 る執行残 754 0 0 919,901,486 927,915,840 13 8,013, 600 借料 使用料及び賃 621,048 0 0 378,952 1,000,000 14 0 工事請負費 6,145,037 0 0 7,077,457,123 7,502,564,560 15 418,962, 400 及び交付金 負担金、補助 499,750 0 0 20,798,250 21,298,000 19 0 び賠償金 補償、補填及 99,190 0 0 1,580,810 1,680,000 22 0 10 10 10 0 1,315,637, 166,183,803,000 167,634,218, 4,917,191, 0 0 162,688,321,592 000 872 840 134,778,872 28,705, 440 1 警察管理費 0 1,218,550, 151,002,266,000 152,220,816, 4,079,651, 0 0 148,112,459,297 000 000 263 0 28,705, 440 1 公安委員会費 0 0 19,851,000 19,851,000 802,227 0 0 19,048,773 0 0 2 0 0 17,953,998 17,954,000 1 0 - 290 - - 291 - - 290 - - 291 -

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不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

繰 出 金 0 0 0 1,427,325,000 1,427,325,000

28

0

2 公営住宅建設

300,950,400費 1,795,828, 6,463,033,000 8,559,811,400 24,269,495 0 0 8,108,565,905

000

0 426,976,

000

報 酬 376,110 0 0 4,701,890 5,078,000

1

0

給 料 0 0 0 33,008,000 33,008,000

2

0

職員手当等 0 0 0 22,640,000 22,640,000

3

0

共 済 費 191,011 0 0 666,989 858,000

4

0

賃 金 222,120 0 0 727,880 950,000

7

0

旅 費 普通県営住宅建設費におけ 1,611,130 0 0 5,836,870 7,448,000

9

0

る執行残

需 用 費 既設県営住宅改善事業費に 11,666,361 0 0 15,604,639 27,271,000

11

0

おける執行残

役 務 費 普通県営住宅建設費におけ 2,836,984 0 0 5,263,016 8,100,000

12

0

る執行残

委 託 料 754 0 0 919,901,486 927,915,840

13

8,013,

600

借料

使用料及び賃 621,048 0 0 378,952 1,000,000

14

0

工事請負費 6,145,037 0 0 7,077,457,123 7,502,564,560

15

418,962,

400

及び交付金

負担金、補助 499,750 0 0 20,798,250 21,298,000

19

0

び賠償金

補償、補填及 99,190 0 0 1,580,810 1,680,000

22

0

警察費

 第

10款

 第

警察費

10

10 警 察 費

01,315,637, 166,183,803,000 167,634,218, 4,917,191, 0 0 162,688,321,592

000 872 840

134,778,872 28,705,

440

1 警察管理費

01,218,550, 151,002,266,000 152,220,816, 4,079,651, 0 0 148,112,459,297

000 000 263

0 28,705,

440

1 公安委員会費

0 0 19,851,000 19,851,000 802,227 0 0 19,048,773

0 0

報 酬 2 0 0 17,953,998 17,954,000

1

0

- 290 - - 291 -- 290 - - 291 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

警察費

1010

警察費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

報 償 費 60,000 0 0 780,000 840,000

8

0

旅 費 735,185 0 0 242,815 978,000

9

0

需 用 費 7,040 0 0 71,960 79,000

11

0

2 警察本部費

01,242,404, 145,114,880,000 146,342,284, 3,989,758, 0 0 142,352,525,653

000 000 347

△15,000,000 0

報 酬 少年補導職員等設置費にお 71,836,899 0 0 1,480,049,101 1,551,886,000

1

0

ける執行残

給 料 職員給与における執行残993,876,378 0 0 55,787,047,622 56,780,924,000

2

0

職員手当等 職員給与における執行残1,977,634, 0 0 59,042,207,131 61,019,842,000

3

869

0

共 済 費 共済組合負担金における執560,341,184 0 0 20,229,008,816 20,789,350,000

4

0

行残

災害補償費 120,000 0 0 0 120,000

5

0

賃 金 7,115,655 0 0 28,798,345 35,914,000

7

0

報 償 費 18,916,367 0 0 129,192,633 148,109,000

8

0

旅 費 1,126,030 0 0 56,085,970 57,212,000

9

0

交 際 費 876,564 0 0 583,436 1,460,000

10

0

需 用 費 警察本部庁舎管理費におけ209,939,958 0 0 1,959,689,042 2,169,629,000

11

0

る執行残

役 務 費 警察署等管理費における執 34,689,060 0 0 643,106,940 677,796,000

12

0

行残

委 託 料 管理事務費における入札残 38,130,772 0 0 187,496,228 225,627,000

13

0

借料

使用料及び賃 システム運営費における入 72,653,668 0 0 2,766,158,332 2,838,812,000

14

0

札残

工事請負費 管理事務費における入札残 1,608,600 0 0 3,758,400 5,367,000

15

0

備品購入費 410,341 0 0 20,313,659 20,724,000

18

0

- 292 - - 293 -- 292 - - 293 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

警察費

1010

警察費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

及び交付金

負担金、補助 467,624 0 0 18,835,376 19,303,000

19

0

び賠償金

補償、補填及 278 0 0 119,722 120,000

22

0

公 課 費 14,100 0 0 74,900 89,000

27

0

3 警察施設費

0△23,854,000 2,110,914,000 2,087,060,000 41,775,445 0 0 2,016,579,115

0 28,705,

440

報 償 費 108,000 0 0 252,000 360,000

8

0

旅 費 146,415 0 0 57,585 204,000

9

0

需 用 費 2,834,946 0 0 83,755,054 86,590,000

11

0

役 務 費 庁舎営繕費における執行残 3,859,018 0 0 7,179,982 11,061,000

12

22,000

委 託 料 18,091,709 0 0 298,013,051 318,538,000

13

2,433,

240

借料

使用料及び賃 愛知警察署整備費における 5,890,431 0 0 20,997,569 26,888,000

14

0

執行残

工事請負費 9,866,205 0 0 1,602,523,595 1,638,640,000

15

26,250,

200

備品購入費 146,072 0 0 2,204,928 2,351,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 832,649 0 0 1,595,351 2,428,000

19

0

4 運転免許費

0 0 3,483,639,000 3,498,639,000 37,133,599 0 0 3,461,505,401

15,000,000 0

報 酬 738,220 0 0 27,783,780 28,522,000

1

0

共 済 費 423,560 0 0 4,476,440 4,900,000

4

0

賃 金 493,889 0 0 17,576,111 18,070,000

7

0

旅 費 214,825 0 0 292,175 507,000

9

0

需 用 費 10,774,323 0 0 899,739,677 910,514,000

11

0

- 294 - - 295 -- 294 - - 295 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

警察費

1010

警察費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

役 務 費 5,576,712 0 0 199,590,288 205,167,000

12

0

委 託 料 15,922,382 0 0 1,759,979,618 1,775,902,000

13

0

借料

使用料及び賃 1,563,866 0 0 536,141,134 537,705,000

14

0

工事請負費 910,916 0 0 11,536,084 12,447,000

15

0

備品購入費 514,106 0 0 4,228,894 4,743,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 800 0 0 161,200 162,000

19

0

5 恩給及び退職

0年金費 0 272,982,000 272,982,000 10,181,645 0 0 262,800,355

0 0

年金

恩給及び退職 10,181,645 0 0 262,800,355 272,982,000

6

0

2 警察活動費

0 97,087,000 15,181,537,000 15,413,402,872 837,540,577 0 0 14,575,862,295

134,778,872 0

1 警察活動費

0 97,087,000 15,181,537,000 15,413,402,872 837,540,577 0 0 14,575,862,295

134,778,872 0

報 酬 504,500 0 0 17,633,500 18,138,000

1

0

共 済 費 標章管理費における執行残 1,092,564 0 0 666,436 1,759,000

4

0

賃 金 9,047,210 0 0 118,931,790 127,979,000

7

0

報 償 費 21,052,212 0 0 182,573,788 203,626,000

8

0

旅 費 12,701,035 0 0 321,064,965 333,766,000

9

0

需 用 費 警察車両等維持費における325,332,070 0 0 3,569,802,930 3,895,135,000

11

0

執行残

役 務 費 警察電話料における執行残127,813,484 0 0 2,285,209,516 2,413,023,000

12

0

委 託 料 13,235,106 0 0 2,203,722,894 2,216,958,000

13

0

借料

使用料及び賃 25,509,670 0 0 1,133,768,330 1,159,278,000

14

0

- 296 - - 297 -- 296 - - 297 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

工事請負費 交通安全施設整備費におけ298,786,712 0 0 4,252,104,288 4,550,891,000

15

0

る入札残

備品購入費 926,235 0 0 270,129,765 271,056,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 996,557 0 0 82,865,443 83,862,000

19

0

び賠償金

補償、補填及 1,638 0 0 135,529,234 135,530,872

22

0

及び割引料

償還金、利子 541,584 0 0 1,859,416 2,401,000

23

0

教育費

 第

11款

 第

教育費

11

11 教 育 費

672,541,1523,072,586, 572,319,892,000 576,065,299, 2,653,329, 0 0 570,766,024,431

000 778 347

280,626 2,645,

946,000

1 教育総務費

0△80,993,000 94,156,209,000 94,055,788,000 668,288,990 0 0 93,387,499,010

△19,428,000 0

1 教育委員会費

0 32,066,000 3,706,079,000 3,740,596,000 18,983,806 0 0 3,721,612,194

2,451,000 0

報 酬 3,276,016 0 0 98,674,984 101,951,000

1

0

給 料 109,710 0 0 1,958,689,290 1,958,799,000

2

0

職員手当等 7,959,539 0 0 1,538,588,461 1,546,548,000

3

0

共 済 費 400,489 0 0 33,150,511 33,551,000

4

0

賃 金 42,300 0 0 254,700 297,000

7

0

報 償 費 運営費における執行残 3,198,845 0 0 3,649,155 6,848,000

8

0

旅 費 運営費における執行残 1,769,958 0 0 4,681,042 6,451,000

9

0

交 際 費 100,000 0 0 50,000 150,000

10

0

需 用 費 542,555 0 0 12,188,445 12,731,000

11

0

役 務 費 469,360 0 0 3,329,640 3,799,000

12

0

委 託 料 34,654 0 0 5,572,346 5,607,000

13

0

- 298 - - 299 -- 298 - - 299 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

借料

使用料及び賃 370,392 0 0 745,608 1,116,000

14

0

工事請負費 43,720 0 0 1,286,280 1,330,000

15

0

備品購入費 335,568 0 0 54,432 390,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 330,700 0 0 60,697,300 61,028,000

19

0

2 教育総務費

0 407,084,000 73,846,793,000 74,231,982,000 517,349,799 0 0 73,714,632,201

△21,895,000 0

共 済 費 公立学校共済組合負担金に509,930,719 0 0 73,208,328,281 73,718,259,000

4

0

おける執行残

災害補償費 700,000 0 0 0 700,000

5

0

賃 金 163,060 0 0 399,940 563,000

7

0

報 償 費 286,000 0 0 3,000 289,000

8

0

旅 費 1,362,001 0 0 5,648,999 7,011,000

9

0

需 用 費 949,292 0 0 8,986,708 9,936,000

11

0

役 務 費 教育広報費における執行残 1,710,125 0 0 6,772,875 8,483,000

12

0

委 託 料 県立学校教職員住宅取壊費 1,468,289 0 0 5,235,711 6,704,000

13

0

における入札残

借料

使用料及び賃 370,273 0 0 2,144,727 2,515,000

14

0

工事請負費 480 0 0 19,190,520 19,191,000

15

0

備品購入費 100,440 0 0 358,560 459,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 309,120 0 0 457,562,880 457,872,000

19

0

3 教職員人事費

0 △2,666,000 172,212,000 169,546,000 6,823,957 0 0 162,722,043

0 0

報 酬 0 0 0 3,960,000 3,960,000

1

0

- 300 - - 301 -- 300 - - 301 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

賃 金 教員免許事務費における執 1,634,460 0 0 1,353,540 2,988,000

7

0

行残

報 償 費 教職員管理費における弁護 1,610,008 0 0 5,454,992 7,065,000

8

0

士謝金の減

旅 費 選考試験費における執行残 1,151,245 0 0 3,190,755 4,342,000

9

0

需 用 費 478,974 0 0 17,559,026 18,038,000

11

0

役 務 費 1,277,962 0 0 22,334,038 23,612,000

12

0

委 託 料 470,202 0 0 34,719,798 35,190,000

13

0

借料

使用料及び賃 189,261 0 0 63,638,739 63,828,000

14

0

工事請負費 0 0 0 432,000 432,000

15

0

及び交付金

負担金、補助 11,845 0 0 10,079,155 10,091,000

19

0

4 学校教育指導

0費 △517,477, 16,028,818,000 15,511,341,000 107,820,568 0 0 15,403,520,432

000

0 0

報 酬 12,565,005 0 0 804,516,995 817,082,000

1

0

賃 金 1,415,110 0 0 41,738,890 43,154,000

7

0

報 償 費 11,256,149 0 0 56,351,851 67,608,000

8

0

旅 費 6,996,072 0 0 28,266,928 35,263,000

9

0

需 用 費 5,150,542 0 0 40,079,458 45,230,000

11

0

役 務 費 公立高等学校等就学支援事 4,782,320 0 0 14,884,680 19,667,000

12

0

業費における執行残

委 託 料 2,814,209 0 0 277,528,791 280,343,000

13

0

借料

使用料及び賃 1,123,314 0 0 6,624,686 7,748,000

14

0

備品購入費 1,002,094 0 0 7,001,906 8,004,000

18

0

- 302 - - 303 -- 302 - - 303 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

及び交付金

負担金、補助 26,787,654 0 0 12,275,415,346 12,302,203,000

19

0

扶 助 費 25,286,500 0 0 946,820,500 972,107,000

20

0

貸 付 金 8,640,000 0 0 885,222,000 893,862,000

21

0

及び割引料

償還金、利子 1,599 0 0 19,068,401 19,070,000

23

0

5 恩給及び退職

0年金費 0 145,379,000 145,379,000 1,098,312 0 0 144,280,688

0 0

年金

恩給及び退職 1,098,312 0 0 144,280,688 145,379,000

6

0

6 総合教育セン

0ター費 0 256,928,000 256,944,000 16,212,548 0 0 240,731,452

16,000 0

報 酬 720 0 0 9,647,280 9,648,000

1

0

共 済 費 3,815 0 0 1,592,185 1,596,000

4

0

賃 金 396,860 0 0 391,140 788,000

7

0

報 償 費 167,470 0 0 1,315,530 1,483,000

8

0

旅 費 489,681 0 0 2,900,319 3,390,000

9

0

需 用 費 6,594,284 0 0 29,432,716 36,027,000

11

0

役 務 費 5,466,588 0 0 68,470,412 73,937,000

12

0

委 託 料 1,325,830 0 0 31,488,170 32,814,000

13

0

借料

使用料及び賃 1,199,283 0 0 90,079,717 91,279,000

14

0

工事請負費 33,880 0 0 312,120 346,000

15

0

備品購入費 528,093 0 0 4,810,907 5,339,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 6,044 0 0 290,956 297,000

19

0

- 304 - - 305 -- 304 - - 305 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

2 小 学 校 費

01,587,369, 180,905,489,000 182,684,691, 187,776,976 0 0 182,496,914,024

000 000

191,833,000 0

1 小 学 校 費

01,587,369, 180,905,489,000 182,684,691, 187,776,976 0 0 182,496,914,024

000 000

191,833,000 0

報 酬 非常勤職員報酬における執 80,835,127 0 0 2,291,602,873 2,372,438,000

1

0

行残

給 料 24,052,618 0 0 98,399,310,382 98,423,363,000

2

0

職員手当等 職員給与における執行残 48,836,617 0 0 81,310,839,383 81,359,676,000

3

0

旅 費 旅費における執行残 34,052,614 0 0 495,161,386 529,214,000

9

0

000

3 中 学 校 費

0 895,416,000 98,743,340,000 99,446,923,000 868,784,397 0 0 98,578,138,603

△191,833, 0

000

1 中 学 校 費

0 895,416,000 98,743,340,000 99,446,923,000 868,784,397 0 0 98,578,138,603

△191,833, 0

報 酬 非常勤職員報酬における執182,459,979 0 0 1,742,017,021 1,924,477,000

1

0

行残

給 料 職員給与における執行残418,482,302 0 0 54,685,809,698 55,104,292,000

2

0

職員手当等 職員給与における執行残256,705,758 0 0 41,666,846,242 41,923,552,000

3

0

旅 費 11,136,358 0 0 483,465,642 494,602,000

9

0

4 高等学校費

672,541,152△323,324, 93,097,655,000 93,447,152,778 405,860,955 0 0 93,041,291,823

000

280,626 0

1 高等学校費

0 666,303,000 84,704,416,000 85,370,999,626 354,884,564 0 0 85,016,115,062

280,626 0

報 酬 非常勤職員報酬における執 59,792,731 0 0 3,767,317,269 3,827,110,000

1

0

行残

給 料 29,290,784 0 0 41,938,548,216 41,967,839,000

2

0

職員手当等 職員給与における執行残100,826,582 0 0 35,205,587,418 35,306,414,000

3

0

賃 金 8,969,875 0 0 37,303,125 46,273,000

7

0

報 償 費 852,179 0 0 8,431,821 9,284,000

8

0

- 306 - - 307 -- 306 - - 307 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

旅 費 10,324,469 0 0 400,292,531 410,617,000

9

0

需 用 費 学校運営費における執行残 84,575,694 0 0 2,536,103,306 2,620,679,000

11

0

役 務 費 23,825,764 0 0 634,341,628 658,167,392

12

0

委 託 料 3,132,808 0 0 60,716,192 63,849,000

13

0

借料

使用料及び賃 12,307,110 0 0 113,222,890 125,530,000

14

0

工事請負費 8,473,340 0 0 84,687,660 93,161,000

15

0

原 材 料 費 796,875 0 0 15,243,125 16,040,000

16

0

備品購入費 8,733,859 0 0 191,352,141 200,086,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 2,982,494 0 0 22,459,506 25,442,000

19

0

び賠償金

補償、補填及 0 0 0 508,234 508,234

22

0

2 学校整備費

672,541,152△989,627, 8,393,239,000 8,076,153,152 50,976,391 0 0 8,025,176,761

000

0 0

賃 金 44,500 0 0 2,502,500 2,547,000

7

0

報 償 費 37,500 0 0 142,500 180,000

8

0

旅 費 耐震改修費における執行残 1,089,110 0 0 3,541,890 4,631,000

9

0

需 用 費 4,407,118 0 0 281,294,882 285,702,000

11

0

役 務 費 耐震改修費における執行残 2,402,014 0 0 9,298,986 11,701,000

12

0

委 託 料 8,803,514 0 0 307,963,486 316,767,000

13

0

借料

使用料及び賃 17,089,790 0 0 516,217,210 533,307,000

14

0

工事請負費 4,477,656 0 0 6,732,887,496 6,737,365,152

15

0

- 308 - - 309 -- 308 - - 309 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

備品購入費 12,605,889 0 0 171,119,111 183,725,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 19,300 0 0 208,700 228,000

19

0

5 特別支援学校

02,795,640, 33,347,929,000 36,143,569,000 197,081,504 0 0 33,300,541,496

000

0 2,645,

946,000

1 特別支援学校

0費 205,909,000 32,395,167,000 32,601,076,000 175,218,556 0 0 32,425,857,444

0 0

報 酬 12,594,310 0 0 751,135,690 763,730,000

1

0

給 料 9,431,239 0 0 16,662,016,761 16,671,448,000

2

0

職員手当等 職員給与における執行残 48,994,031 0 0 12,260,499,969 12,309,494,000

3

0

賃 金 16,126,720 0 0 80,508,280 96,635,000

7

0

報 償 費 613,679 0 0 1,176,321 1,790,000

8

0

旅 費 4,548,178 0 0 110,642,822 115,191,000

9

0

需 用 費 7,792,289 0 0 374,346,711 382,139,000

11

0

役 務 費 4,806,429 0 0 140,864,571 145,671,000

12

0

委 託 料 7,373,766 0 0 592,825,234 600,199,000

13

0

借料

使用料及び賃 29,702,829 0 0 723,540,171 753,243,000

14

0

備品購入費 2,816,265 0 0 81,389,735 84,206,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 520,000 0 0 2,626,000 3,146,000

19

0

扶 助 費 29,898,821 0 0 644,285,179 674,184,000

20

0

2 学校整備費

02,589,731, 952,762,000 3,542,493,000 21,862,948 0 0 874,684,052

000

0 2,645,

946,000

旅 費 180,610 0 0 217,390 398,000

9

0

- 310 - - 311 -- 310 - - 311 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

需 用 費 877,789 0 0 37,529,211 38,407,000

11

0

役 務 費 尾張北東地区新設特別支援 1,419,000 0 0 517,000 1,936,000

12

0

学校整備費における執行残

委 託 料 4,961,244 0 0 144,068,756 210,128,000

13

61,098,

000

借料

使用料及び賃 3,708,446 0 0 81,491,554 85,200,000

14

0

工事請負費 10,671,399 0 0 608,564,601 3,204,084,000

15

2,584,

848,000

備品購入費 44,460 0 0 2,295,540 2,340,000

18

0

6 生涯学習費

0△66,423,000 1,873,047,000 1,812,054,000 28,856,737 0 0 1,783,197,263

5,430,000 0

1 生涯学習振興

0費 △9,351,000 1,092,072,000 1,088,151,000 17,089,252 0 0 1,071,061,748

5,430,000 0

報 酬 365,444 0 0 45,262,556 45,628,000

1

0

給 料 540 0 0 191,456,460 191,457,000

2

0

職員手当等 117,986 0 0 136,897,014 137,015,000

3

0

共 済 費 63,200 0 0 8,027,800 8,091,000

4

0

報 償 費 393,940 0 0 1,930,060 2,324,000

8

0

旅 費 936,603 0 0 4,178,397 5,115,000

9

0

需 用 費 380,533 0 0 1,338,467 1,719,000

11

0

役 務 費 132,077 0 0 388,923 521,000

12

0

委 託 料 753,549 0 0 281,336,451 282,090,000

13

0

借料

使用料及び賃 342,920 0 0 4,201,080 4,544,000

14

0

工事請負費 3,382,920 0 0 110,566,080 113,949,000

15

0

- 312 - - 313 -- 312 - - 313 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

及び交付金

負担金、補助 10,219,540 0 0 285,478,460 295,698,000

19

0

2 文化財保護費

0△57,072,000 780,975,000 723,903,000 11,767,485 0 0 712,135,515

0 0

報 酬 310,000 0 0 465,000 775,000

1

0

賃 金 593,770 0 0 5,769,230 6,363,000

7

0

報 償 費 66,100 0 0 3,126,900 3,193,000

8

0

旅 費 696,120 0 0 2,964,880 3,661,000

9

0

需 用 費 1,563,263 0 0 8,108,737 9,672,000

11

0

役 務 費 789,398 0 0 7,353,602 8,143,000

12

0

委 託 料 2,992,413 0 0 608,740,587 611,733,000

13

0

借料

使用料及び賃 164,308 0 0 3,457,692 3,622,000

14

0

工事請負費 0 0 0 4,212,000 4,212,000

15

0

備品購入費 20,448 0 0 69,552 90,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 4,571,665 0 0 67,867,335 72,439,000

19

0

7 保健体育費

0△175,219, 2,515,882,000 2,354,661,000 65,089,709 0 0 2,289,571,291

000

13,998,000 0

1 学校保健費

0△17,356,000 574,695,000 557,469,000 9,640,832 0 0 547,828,168

130,000 0

給 料 53,000 0 0 56,241,000 56,294,000

2

0

職員手当等 133,475 0 0 40,680,525 40,814,000

3

0

報 償 費 安全教育指導費における委 1,767,375 0 0 6,640,625 8,408,000

8

0

員謝金の減

旅 費 学校保健環境衛生指導費に 1,007,130 0 0 2,627,870 3,635,000

9

0

おける執行残

- 314 - - 315 -- 314 - - 315 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

需 用 費 226,407 0 0 645,593 872,000

11

0

役 務 費 575,061 0 0 2,750,939 3,326,000

12

0

委 託 料 3,914,856 0 0 194,606,144 198,521,000

13

0

借料

使用料及び賃 148,553 0 0 3,827,447 3,976,000

14

0

工事請負費 15,120 0 0 740,880 756,000

15

0

備品購入費 120 0 0 362,880 363,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 1,799,735 0 0 238,704,265 240,504,000

19

0

2 体育振興費

0 △3,863,000 480,675,000 490,680,000 32,501,221 0 0 458,178,779

13,868,000 0

報 酬 198,000 0 0 363,000 561,000

1

0

給 料 475 0 0 79,014,525 79,015,000

2

0

職員手当等 117,905 0 0 55,349,095 55,467,000

3

0

報 償 費 学校体育実技指導事業費に 4,642,376 0 0 14,808,624 19,451,000

8

0

おける講師謝金の減

旅 費 2,728,011 0 0 67,379,989 70,108,000

9

0

需 用 費 県立学校スポーツ開放運営 1,254,858 0 0 4,705,142 5,960,000

11

0

事業費における執行残

役 務 費 7,380 0 0 5,398,620 5,406,000

12

0

委 託 料 799,158 0 0 3,433,842 4,233,000

13

0

借料

使用料及び賃 250,232 0 0 1,506,768 1,757,000

14

0

工事請負費 9,896 0 0 1,948,104 1,958,000

15

0

備品購入費 2,126,641 0 0 40,524,359 42,651,000

18

0

- 316 - - 317 -- 316 - - 317 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

及び交付金

負担金、補助 20,366,289 0 0 183,746,711 204,113,000

19

0

3 体育施設費

0△154,000, 1,460,512,000 1,306,512,000 22,947,656 0 0 1,283,564,344

000

0 0

旅 費 615,020 0 0 126,980 742,000

9

0

需 用 費 231,342 0 0 1,364,658 1,596,000

11

0

役 務 費 70,698 0 0 1,357,302 1,428,000

12

0

委 託 料 1,079,968 0 0 601,973,032 603,053,000

13

0

借料

使用料及び賃 1,708,929 0 0 25,622,071 27,331,000

14

0

工事請負費 18,905,220 0 0 648,192,780 667,098,000

15

0

備品購入費 336,479 0 0 4,927,521 5,264,000

18

0

8 大 学 費

0△34,386,000 5,479,931,000 5,445,545,000 80,100,369 0 0 5,365,444,631

0 0

1 大 学 費

0△34,386,000 5,479,931,000 5,445,545,000 80,100,369 0 0 5,365,444,631

0 0

報 酬 148,500 0 0 314,500 463,000

1

0

旅 費 151,120 0 0 296,880 448,000

9

0

需 用 費 117,580 0 0 441,420 559,000

11

0

役 務 費 10,000 0 0 850,000 860,000

12

0

委 託 料 5,239,720 0 0 71,927,280 77,167,000

13

0

借料

使用料及び賃 10,000 0 0 0 10,000

14

0

工事請負費 3,114,560 0 0 531,806,440 534,921,000

15

0

及び交付金

負担金、補助 公立大学法人運営費交付金 71,308,889 0 0 4,759,808,111 4,831,117,000

19

0

における対象経費の減

- 318 - - 319 -- 318 - - 319 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

9 私立学校費

0△1,525,494, 62,200,410,000 60,674,916,000 151,489,710 0 0 60,523,426,290

000

0 0

1 私立学校費

0△1,525,494, 62,200,410,000 60,674,916,000 151,489,710 0 0 60,523,426,290

000

0 0

報 酬 660,000 0 0 759,000 1,419,000

1

0

共 済 費 8,229 0 0 3,771 12,000

4

0

賃 金 20,500 0 0 768,500 789,000

7

0

報 償 費 36,000 0 0 740,000 776,000

8

0

旅 費 103,190 0 0 604,810 708,000

9

0

需 用 費 112,505 0 0 1,347,495 1,460,000

11

0

役 務 費 197,152 0 0 2,093,848 2,291,000

12

0

委 託 料 217,040 0 0 16,448,960 16,666,000

13

0

借料

使用料及び賃 200 0 0 40,800 41,000

14

0

及び交付金

負担金、補助 私立高等学校等授業料軽減140,886,008 0 0 59,722,189,992 59,863,076,000

19

0

補助金における対象者の減

扶 助 費 7,568,300 0 0 690,127,700 697,696,000

20

0

貸 付 金 632,000 0 0 75,052,000 75,684,000

21

0

び賠償金

補償、補填及 553,716 0 0 4,815,284 5,369,000

22

0

及び割引料

償還金、利子 494,870 0 0 8,434,130 8,929,000

23

0

災害復旧費

 第

12款

 第

災害復旧費

12

12 災害復旧費

135,000,243△877,219, 978,319,000 236,100,243 35,586,664 0 0 188,885,289

000

0 11,628,

290

1 農林水産施設

災害復旧費

4,000,243△113,617, 114,055,000 4,438,243 2,000 0 0 4,436,243

000

0 0

1 農地施設災害

4,000,243復旧費 △44,562,000 45,000,000 4,438,243 2,000 0 0 4,436,243

0 0

- 320 - - 321 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

災害復旧費

1212

災害復旧費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

旅 費 0 0 0 0 0

9

0

需 用 費 0 0 0 0 0

11

0

委 託 料 0 0 0 0 0

13

0

工事請負費 0 0 0 0 0

15

0

及び交付金

負担金、補助 2,000 0 0 4,436,243 4,438,243

19

0

2 災害林道復旧

0費 △9,135,000 9,135,000 0 0 0 0 0

0 0

旅 費 0 0 0 0 0

9

0

需 用 費 0 0 0 0 0

11

0

工事請負費 0 0 0 0 0

15

0

3 災害荒廃地復

0旧費 △59,920,000 59,920,000 0 0 0 0 0

0 0

旅 費 0 0 0 0 0

9

0

需 用 費 0 0 0 0 0

11

0

工事請負費 0 0 0 0 0

15

0

2 土木施設災害

復旧費

131,000,000△763,602, 864,264,000 231,662,000 35,584,664 0 0 184,449,046

000

0 11,628,

290

1 土木施設災害

131,000,000復旧費 △763,602, 864,264,000 231,662,000 35,584,664 0 0 184,449,046

000

0 11,628,

290

旅 費 135,470 0 0 287,530 423,000

9

0

需 用 費 過年災害復旧事業費におけ 2,097,404 0 0 1,192,596 3,290,000

11

0

る執行残

委 託 料 0 0 0 0 0

13

0

借料

使用料及び賃 0 0 0 0 0

14

0

- 322 - - 323 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

工事請負費 現年災害復旧事業費におけ 31,851,790 0 0 182,968,920 226,449,000

15

11,628,

290

る災害の未発生による残

公有財産購入 500,000 0 0 0 500,000

17

0

び賠償金

補償、補填及 過年災害復旧事業費におけ 1,000,000 0 0 0 1,000,000

22

0

る対象経費の減

公債費

 第

13款

 第

公債費

13

13 公 債 費

0△6,612,406, 375,744,246,000 369,131,840, 97,738,189 0 0 369,034,101,811

000 000

0 0

1 公 債 費

0△6,612,406, 375,744,246,000 369,131,840, 97,738,189 0 0 369,034,101,811

000 000

0 0

1 利 子

0△290,000, 300,122,000 10,122,000 9,332,203 0 0 789,797

000

0 0

及び割引料

償還金、利子 一時借入金の減による利子 9,332,203 0 0 789,797 10,122,000

23

0

支払額の減

2 公債管理特別

0会計繰出金 △6,322,406, 375,444,124,000 369,121,718, 88,405,986 0 0 369,033,312,014

000 000

0 0

繰 出 金 公債管理特別会計における 88,405,986 0 0 369,033,312,014 369,121,718,000

28

0

県債発行費の減

諸支出金

 第

14款

 第

諸支出金

14

14 諸 支 出 金

0△2,168,336, 428,760,071,000 426,591,735, 1,197,374, 0 0 425,394,360,715

000 000 285

0 0

1 諸 支 出 金

0△2,168,336, 428,760,071,000 426,591,735, 1,197,374, 0 0 425,394,360,715

000 000 285

0 0

1 地方消費税清

0算金 4,025,000, 248,287,000,000 252,312,000, 4,110,574 0 0 252,307,889,426

000 000

0 0

及び割引料

償還金、利子 4,110,574 0 0 252,307,889,426 252,312,000,000

23

0

2 利子割交付金

0 177,012,000 1,098,900,000 1,382,999,000 0 0 0 1,382,999,000

107,087,000 0

及び交付金

負担金、補助 0 0 0 1,382,999,000 1,382,999,000

19

0

000

3 配当割交付金

0△3,932,874, 10,612,404,000 6,572,443,000 47,501,000 0 0 6,524,942,000

000

△107,087, 0

及び交付金

負担金、補助 配当割市町村交付金におけ 47,501,000 0 0 6,524,942,000 6,572,443,000

19

0

る交付対象税収入額の減

4 株式等譲渡所

0得割交付金 △5,542,020, 9,047,808,000 3,505,788,000 127,007,000 0 0 3,378,781,000

000

0 0

及び交付金

負担金、補助 株式等譲渡所得割市町村交127,007,000 0 0 3,378,781,000 3,505,788,000

19

0

付金における交付対象税収

入額の減

- 324 - - 325 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

工事請負費 現年災害復旧事業費におけ 31,851,790 0 0 182,968,920 226,449,000

15

11,628,

290

る災害の未発生による残

公有財産購入 500,000 0 0 0 500,000

17

0

び賠償金

補償、補填及 過年災害復旧事業費におけ 1,000,000 0 0 0 1,000,000

22

0

る対象経費の減

公債費

 第

13款

 第

公債費

13

13 公 債 費

0△6,612,406, 375,744,246,000 369,131,840, 97,738,189 0 0 369,034,101,811

000 000

0 0

1 公 債 費

0△6,612,406, 375,744,246,000 369,131,840, 97,738,189 0 0 369,034,101,811

000 000

0 0

1 利 子

0△290,000, 300,122,000 10,122,000 9,332,203 0 0 789,797

000

0 0

及び割引料

償還金、利子 一時借入金の減による利子 9,332,203 0 0 789,797 10,122,000

23

0

支払額の減

2 公債管理特別

0会計繰出金 △6,322,406, 375,444,124,000 369,121,718, 88,405,986 0 0 369,033,312,014

000 000

0 0

繰 出 金 公債管理特別会計における 88,405,986 0 0 369,033,312,014 369,121,718,000

28

0

県債発行費の減

諸支出金

 第

14款

 第

諸支出金

14

14 諸 支 出 金

0△2,168,336, 428,760,071,000 426,591,735, 1,197,374, 0 0 425,394,360,715

000 000 285

0 0

1 諸 支 出 金

0△2,168,336, 428,760,071,000 426,591,735, 1,197,374, 0 0 425,394,360,715

000 000 285

0 0

1 地方消費税清

0算金 4,025,000, 248,287,000,000 252,312,000, 4,110,574 0 0 252,307,889,426

000 000

0 0

及び割引料

償還金、利子 4,110,574 0 0 252,307,889,426 252,312,000,000

23

0

2 利子割交付金

0 177,012,000 1,098,900,000 1,382,999,000 0 0 0 1,382,999,000

107,087,000 0

及び交付金

負担金、補助 0 0 0 1,382,999,000 1,382,999,000

19

0

000

3 配当割交付金

0△3,932,874, 10,612,404,000 6,572,443,000 47,501,000 0 0 6,524,942,000

000

△107,087, 0

及び交付金

負担金、補助 配当割市町村交付金におけ 47,501,000 0 0 6,524,942,000 6,572,443,000

19

0

る交付対象税収入額の減

4 株式等譲渡所

0得割交付金 △5,542,020, 9,047,808,000 3,505,788,000 127,007,000 0 0 3,378,781,000

000

0 0

及び交付金

負担金、補助 株式等譲渡所得割市町村交127,007,000 0 0 3,378,781,000 3,505,788,000

19

0

付金における交付対象税収

入額の減

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

工事請負費 現年災害復旧事業費におけ 31,851,790 0 0 182,968,920 226,449,000

15

11,628,

290

る災害の未発生による残

公有財産購入 500,000 0 0 0 500,000

17

0

び賠償金

補償、補填及 過年災害復旧事業費におけ 1,000,000 0 0 0 1,000,000

22

0

る対象経費の減

公債費

 第

13款

 第

公債費

13

13 公 債 費

0△6,612,406, 375,744,246,000 369,131,840, 97,738,189 0 0 369,034,101,811

000 000

0 0

1 公 債 費

0△6,612,406, 375,744,246,000 369,131,840, 97,738,189 0 0 369,034,101,811

000 000

0 0

1 利 子

0△290,000, 300,122,000 10,122,000 9,332,203 0 0 789,797

000

0 0

及び割引料

償還金、利子 一時借入金の減による利子 9,332,203 0 0 789,797 10,122,000

23

0

支払額の減

2 公債管理特別

0会計繰出金 △6,322,406, 375,444,124,000 369,121,718, 88,405,986 0 0 369,033,312,014

000 000

0 0

繰 出 金 公債管理特別会計における 88,405,986 0 0 369,033,312,014 369,121,718,000

28

0

県債発行費の減

諸支出金

 第

14款

 第

諸支出金

14

14 諸 支 出 金

0△2,168,336, 428,760,071,000 426,591,735, 1,197,374, 0 0 425,394,360,715

000 000 285

0 0

1 諸 支 出 金

0△2,168,336, 428,760,071,000 426,591,735, 1,197,374, 0 0 425,394,360,715

000 000 285

0 0

1 地方消費税清

0算金 4,025,000, 248,287,000,000 252,312,000, 4,110,574 0 0 252,307,889,426

000 000

0 0

及び割引料

償還金、利子 4,110,574 0 0 252,307,889,426 252,312,000,000

23

0

2 利子割交付金

0 177,012,000 1,098,900,000 1,382,999,000 0 0 0 1,382,999,000

107,087,000 0

及び交付金

負担金、補助 0 0 0 1,382,999,000 1,382,999,000

19

0

000

3 配当割交付金

0△3,932,874, 10,612,404,000 6,572,443,000 47,501,000 0 0 6,524,942,000

000

△107,087, 0

及び交付金

負担金、補助 配当割市町村交付金におけ 47,501,000 0 0 6,524,942,000 6,572,443,000

19

0

る交付対象税収入額の減

4 株式等譲渡所

0得割交付金 △5,542,020, 9,047,808,000 3,505,788,000 127,007,000 0 0 3,378,781,000

000

0 0

及び交付金

負担金、補助 株式等譲渡所得割市町村交127,007,000 0 0 3,378,781,000 3,505,788,000

19

0

付金における交付対象税収

入額の減

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

5 地方消費税交

0付金 1,459,000, 137,719,000,000 139,178,000, 773,944,000 0 0 138,404,056,000

000 000

0 0

及び交付金

負担金、補助 地方消費税市町村交付金に773,944,000 0 0 138,404,056,000 139,178,000,000

19

0

おける交付対象税収入額の

6 ゴルフ場利用

0税交付金 0 1,108,100,000 1,108,100,000 22,059,750 0 0 1,086,040,250

0 0

及び交付金

負担金、補助 22,059,750 0 0 1,086,040,250 1,108,100,000

19

0

7 自動車取得税

0交付金 1,492,268, 7,556,144,000 9,048,412,000 198,456,891 0 0 8,849,955,109

000

0 0

及び交付金

負担金、補助 自動車取得税市町村交付金198,456,891 0 0 8,849,955,109 9,048,412,000

19

0

における交付対象税収入額

の減

8 旧法による自

0動車取得税交 0 20,000 20,000

付金

13,150 0 0 6,850

0 0

及び交付金

負担金、補助 13,150 0 0 6,850 20,000

19

0

9 軽油引取税交

0付金 136,278,000 13,308,458,000 13,444,736,000 22,337,121 0 0 13,422,398,879

0 0

及び交付金

負担金、補助 22,337,121 0 0 13,422,398,879 13,444,736,000

19

0

10 旧法による軽

0油引取税交付 0 237,000 237,000

237,000 0 0 0

0 0

及び交付金

負担金、補助 237,000 0 0 0 237,000

19

0

11 利子割精算金

0 17,000,000 22,000,000 39,000,000 1,707,799 0 0 37,292,201

0 0

及び割引料

償還金、利子 1,707,799 0 0 37,292,201 39,000,000

23

0

予備費

 第

15款

 第

予備費

15

922

15 予 備 費

0 0 300,000,000 107,114,078 107,114,078 0 0 0

△192,885, 0

922

1 予 備 費

0 0 300,000,000 107,114,078 107,114,078 0 0 0

△192,885, 0

922

1 予 備 費

0 0 300,000,000 107,114,078 107,114,078 0 0 0

△192,885, 0

各款に対する充当額

環境費へ

54,313,652円

健康福祉費へ

1,117,656円

- 326 - - 327 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

5 地方消費税交

0付金 1,459,000, 137,719,000,000 139,178,000, 773,944,000 0 0 138,404,056,000

000 000

0 0

及び交付金

負担金、補助 地方消費税市町村交付金に773,944,000 0 0 138,404,056,000 139,178,000,000

19

0

おける交付対象税収入額の

6 ゴルフ場利用

0税交付金 0 1,108,100,000 1,108,100,000 22,059,750 0 0 1,086,040,250

0 0

及び交付金

負担金、補助 22,059,750 0 0 1,086,040,250 1,108,100,000

19

0

7 自動車取得税

0交付金 1,492,268, 7,556,144,000 9,048,412,000 198,456,891 0 0 8,849,955,109

000

0 0

及び交付金

負担金、補助 自動車取得税市町村交付金198,456,891 0 0 8,849,955,109 9,048,412,000

19

0

における交付対象税収入額

の減

8 旧法による自

0動車取得税交 0 20,000 20,000

付金

13,150 0 0 6,850

0 0

及び交付金

負担金、補助 13,150 0 0 6,850 20,000

19

0

9 軽油引取税交

0付金 136,278,000 13,308,458,000 13,444,736,000 22,337,121 0 0 13,422,398,879

0 0

及び交付金

負担金、補助 22,337,121 0 0 13,422,398,879 13,444,736,000

19

0

10 旧法による軽

0油引取税交付 0 237,000 237,000

237,000 0 0 0

0 0

及び交付金

負担金、補助 237,000 0 0 0 237,000

19

0

11 利子割精算金

0 17,000,000 22,000,000 39,000,000 1,707,799 0 0 37,292,201

0 0

及び割引料

償還金、利子 1,707,799 0 0 37,292,201 39,000,000

23

0

予備費

 第

15款

 第

予備費

15

922

15 予 備 費

0 0 300,000,000 107,114,078 107,114,078 0 0 0

△192,885, 0

922

1 予 備 費

0 0 300,000,000 107,114,078 107,114,078 0 0 0

△192,885, 0

922

1 予 備 費

0 0 300,000,000 107,114,078 107,114,078 0 0 0

△192,885, 0

各款に対する充当額

環境費へ

54,313,652円

健康福祉費へ

1,117,656円

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

5 地方消費税交

0付金 1,459,000, 137,719,000,000 139,178,000, 773,944,000 0 0 138,404,056,000

000 000

0 0

及び交付金

負担金、補助 地方消費税市町村交付金に773,944,000 0 0 138,404,056,000 139,178,000,000

19

0

おける交付対象税収入額の

6 ゴルフ場利用

0税交付金 0 1,108,100,000 1,108,100,000 22,059,750 0 0 1,086,040,250

0 0

及び交付金

負担金、補助 22,059,750 0 0 1,086,040,250 1,108,100,000

19

0

7 自動車取得税

0交付金 1,492,268, 7,556,144,000 9,048,412,000 198,456,891 0 0 8,849,955,109

000

0 0

及び交付金

負担金、補助 自動車取得税市町村交付金198,456,891 0 0 8,849,955,109 9,048,412,000

19

0

における交付対象税収入額

の減

8 旧法による自

0動車取得税交 0 20,000 20,000

付金

13,150 0 0 6,850

0 0

及び交付金

負担金、補助 13,150 0 0 6,850 20,000

19

0

9 軽油引取税交

0付金 136,278,000 13,308,458,000 13,444,736,000 22,337,121 0 0 13,422,398,879

0 0

及び交付金

負担金、補助 22,337,121 0 0 13,422,398,879 13,444,736,000

19

0

10 旧法による軽

0油引取税交付 0 237,000 237,000

237,000 0 0 0

0 0

及び交付金

負担金、補助 237,000 0 0 0 237,000

19

0

11 利子割精算金

0 17,000,000 22,000,000 39,000,000 1,707,799 0 0 37,292,201

0 0

及び割引料

償還金、利子 1,707,799 0 0 37,292,201 39,000,000

23

0

予備費

 第

15款

 第

予備費

15

922

15 予 備 費

0 0 300,000,000 107,114,078 107,114,078 0 0 0

△192,885, 0

922

1 予 備 費

0 0 300,000,000 107,114,078 107,114,078 0 0 0

△192,885, 0

922

1 予 備 費

0 0 300,000,000 107,114,078 107,114,078 0 0 0

△192,885, 0

各款に対する充当額

環境費へ

54,313,652円

健康福祉費へ

1,117,656円

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

歳 出 合 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

農林水産費へ

561,600円

建設費へ

1,833,516円

警察費へ

134,778,872円

教育費へ

280,626円

 歳出合計

 歳出合計

2,524,958,000,000

△16,063, 326,000

35,500,662, 721

2,544,395,336, 721

2,465,507,024, 0 2,171, 25,600,658, 866 088,693 658 681,248,040円

0 51,116, 564,504

繰越不用額

(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

歳 出 合 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

農林水産費へ

561,600円

建設費へ

1,833,516円

警察費へ

134,778,872円

教育費へ

280,626円

 歳出合計

 歳出合計

2,524,958,000,000

△16,063, 326,000

35,500,662, 721

2,544,395,336, 721

2,465,507,024, 0 2,171, 25,600,658, 866 088,693 658 681,248,040円

0 51,116, 564,504

繰越不用額

(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。

- 328 - - 329 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

歳 出 合 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

農林水産費へ

561,600円

建設費へ

1,833,516円

警察費へ

134,778,872円

教育費へ

280,626円

 歳出合計

 歳出合計

2,524,958,000,000

△16,063, 326,000

35,500,662, 721

2,544,395,336, 721

2,465,507,024, 0 2,171, 25,600,658, 866 088,693 658 681,248,040円

0 51,116, 564,504

繰越不用額

(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

歳 出 合 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

農林水産費へ

561,600円

建設費へ

1,833,516円

警察費へ

134,778,872円

教育費へ

280,626円

 歳出合計

 歳出合計

2,524,958,000,000

△16,063, 326,000

35,500,662, 721

2,544,395,336, 721

2,465,507,024, 0 2,171, 25,600,658, 866 088,693 658 681,248,040円

0 51,116, 564,504

繰越不用額

(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

歳 出 合 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

農林水産費へ

561,600円

建設費へ

1,833,516円

警察費へ

134,778,872円

教育費へ

280,626円

 歳出合計

 歳出合計

2,524,958,000,000

△16,063, 326,000

35,500,662, 721

2,544,395,336, 721

2,465,507,024, 0 2,171, 25,600,658, 866 088,693 658 681,248,040円

0 51,116, 564,504

繰越不用額

(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

歳 出 合 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

農林水産費へ

561,600円

建設費へ

1,833,516円

警察費へ

134,778,872円

教育費へ

280,626円

 歳出合計

 歳出合計

2,524,958,000,000

△16,063, 326,000

35,500,662, 721

2,544,395,336, 721

2,465,507,024, 0 2,171, 25,600,658, 866 088,693 658 681,248,040円

0 51,116, 564,504

繰越不用額

(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。