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RESOLUCIÓN NÚMERO 159 DE 2011
(29 de agosto)
“Por la cual se adiciona el Plan de Acción para la vigencia del año 2011”
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el Artículo 2° del
Acuerdo 006 del año 2009; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 0201 del 17 de diciembre de 2010 se aprobó el Plan de Acción para la vigencia del 2011 por la suma de NUEVE MIL SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS ($9.072.996.570) MCTE.; Que mediante Resolución 050 del 24 de febrero de 2011 se adicionó el Plan de Acción 2011 en la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS ($4.755.367.153) MCTE., y se efectuaron traslados en el Plan de Acción 2011 por la suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($127.000.000) MCTE.; Que mediante Resolución 096 del 25 de mayo de 2011, se efectuaron traslados en el Plan de Acción 2011 por la suma de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($324.529.200) MCTE. y adicionó el Plan de Acción 2011 en la suma de UN MIL OCHOCIENTOS UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($1.801.422.890) MCTE.; Que la Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección Social mediante oficio 7.JARR-234 del 19 de mayo de 2011, solicitó adicionar recursos por nuevos convenios para financiar proyectos de investigación por la suma de TRESCIENTOS OCHO MILONES SEIS MIL COHOCIENTOS PESOS ($308.006.800.oo) MCTE., según el siguiente detalle: Anteproyectos CODECTI $ 168.006.800 Convenio Inderhuila 30.000.000 Convenio No.070 – Dpto. del Huila 70.000.000 Convenio Interadministrativo con la Alcaldía 40.000.000 TOTAL $ 308.006.800 Que la Universidad suscribió el Convenio 063 de 2011-Gobernación del Huila, Secretaría de Educación, por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000.oo) MCTE., cuyo
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
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objeto es la elaboración del Plan Decenal de Mejoramiento de la Calidad de la Educación 2011-2020 para el Departamento del Huila en los niveles de Preescolar, Básica y Media; Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 031 del 28 de julio de 2011, adicionó el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI – para la vigencia 2011, en la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($438.006.800) MCTE.; Que la Coordinadora de Fondos Especiales mediante oficio 2.3-CHSF-388 del 9 de junio de 2011, reportó excedentes por la suma de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($428.011.154) MCTE., correspondientes a DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($214.005.577) MCTE, para financiar el Plan de Desarrollo Institucional y la misma suma para los Planes de Desarrollo de cada una de las Facultades generadoras de estos recursos; Que la Viceerrectoría de Investigaciones y Proyección Social, mediante Oficio 7.JARR-235 del 19 de mayo de 2011, solicita que la Universidad que de sus recursos propios adicione las contrapartidas para cofinanciar los proyectos de investigación antes mencionados como se muestra a continuación: Anteproyectos CODECTI $ 27.000.000 Convenio Inderhuila 10.000.000 Convenio No.070 – Depto. del Huila 22.400.000 Convenio Interadministrativo con la Alcaldía 18.350.000 SUBTOTAL $ 77.750.000 Y para el nuevo convenio para financiar Proyectos de Proyección Social: Convenio No.063 de 2011 –Gobernación – Secretaría de Educación $ 20.000.000 Que el Grupo Técnico de Planeación Estratégica Aplicada – GTPEA, teniendo en cuenta las necesidades de recursos para desarrollar actividades con el fin de lograr los objetivos de los Proyectos del Plan de Desarrollo, avaló ante el Consejo Superior la siguiente distribución: Para la financiación de Expoideas $ 30.255.577 Para la contratación del personal del Sistema de Gestión de Calidad 40.000.000 Para la contratación del personal del Sistema de Gestión Ambiental 30.000.000 Para adquirir licencias de software e instalación y capacitación 16.000.000 SUBTOTAL $ 116.255.577 TOTAL EXCEDENTES PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL $ 214.005.577 Que los Consejos de las Facultades de, Ingeniería, Economía y Administración, Educación y Ciencias Sociales y Humanas presentaron distribución de los excedentes correspondientes como se muestra a continuación:
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
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Facultad de Ingeniería $ 9.884.542 Facultad de Economía y Administración 16.669.847 Facultad de Educación 152.422.343 Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 2.654.475 TOTAL EXCEDENTES PLANES DE DESARROLLO FACULTADES $ 181.631.207 TOTAL EXCEDENTES FONDOS ESPECIALES $ 395.636.784 Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 031 del 28 de julio de 2011, , adicionó el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI, en la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($395.636.784) MCTE.; Que en mérito de lo expuesto;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar el Plan de Acción 2011, por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($833.643.584) MCTE., según la parte considerativa del presente, correspondientes a: convenios por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($438.006.800) MCTE., excedentes con destino al Plan de Desarrollo Institucional por la suma de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($214.005.577) MCTE., y excedentes con destino a los Planes de Desarrollo de las Facultades de Ingeniería, Economía y Administración, Educación y Ciencias Sociales y Humanas por la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($181.631.207) MCTE., como se muestra a continuación:
ACTIVIDADES VALOR
ACT-PY-113-01 EMISORA INSTITUCIONAL SURCOLOMBIANA 1.354.475$
ACT-PY-113-04 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 3.822.343$
ACT-PY-212-01 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 130.000.000$
ACT-PY-212-02 GRUPOS DE PROYECCIÓN SOCIAL 55.255.577$
ACT-PY-212-03 ORGANIZACION Y GESTION DE PROGRAMAS
Y APOYO A DOTACION OFICINAS DE PROYECCION SOCIAL10.100.000$
ACT-PY-311-16 INCORPORACIÓN CURRICULAR
COMPONENTE INTERNACIONAL A LOS PROGRAMAS DE LA
FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
3.000.000$
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 4
ACTIVIDADES VALOR
ACT-PY-324-05 CAPACITACION COLECTIVA FACULTAD DE
INGENIERIA6.884.542$
ACT-PY-333-03 REVISTAS INSTITUCIONALES INDEXADAS 15.000.000$
ACT-PY-334-01 CONVENIOS Y/O ALIANZAS DE
FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN385.756.800$
ACT-PY-334-02 SOSTENIMIENTO PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN7.500.000$
ACT-PY-342-01 CONVENIOS CON OTRAS UNIVERSIDADES
NACIONALES E INTERNACIONALES16.000.000$
ACT-PY-411-01 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
NTCGP1000 (GESTIÓN DE CALIDAD)40.000.000$
ACT-PY-421-01 ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA FISICA DE TODAS LAS SEDES38.000.000$
ACT-PY-421-21 DOTACION AULAS TODAS LAS SEDES 4.300.000$
ACT-PY-421-22 DOTACION OFICINAS TODAS LAS SEDES 11.669.847$
ACT-PY-511-01 IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL30.000.000$
ACT-PY-611-02 CAPACITACION NO FORMAL 3.000.000$
ACT-PY-621-01 APOYOS SOCIOECONOMICOS A
ESTUDIANTES3.000.000$
ACT-PY-621-02 RETENCIÓN DE ESTUDIANTES 31.000.000$
ACT-PY-623-02 RECREACION Y DEPORTES 10.000.000$
ACT-PY-623-03 ACTIVIDADES CULTURALES 11.000.000$
ACT-PY-721-06 PROYECTO EDUCACIÓN VIRTUAL
CONOCIMIENTOS EXPERIENCIAS INSTITUCIONALES
(VISITAS)
1.000.000$
ACT-PY-722-03 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 16.000.000$
TOTAL ADICIÓN 833.643.584$
ARTÍCULO SEGUNDO: El Plan de Acción para la vigencia 2011 se establece como se presenta en el documento adjunto, que hace parte integral de la presente Resolución. ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 5
Dada en Neiva, a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2011. EDUARDO PASTRANA BONILLA JUAN PABLO BARBOSA OTALORA Rector Secretario General ELABORÓ: MARÍA EDITH ÁVILA ORTÍZ UNIDAD DE PLANEAMIENTO ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO – OFICINA DE PLANEACIÓN
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
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NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERADO
31 DIC.2011SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVA
EST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
ACT-PY-111-01
REVISIÓN Y
DISCUCIÓN
ESTATUTOS
RECTOR 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0
ACT-PY-111-02
DIVULGACIÓN DE
LOS NUEVOS
ESTATUTOS
SECRETARIO
GENERAL4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000 0 0 0 0
5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0TOTAL PROYECTO: PY.1.1.1 ESTUDIO DE LA NORMATIVIDA INTEGRAL DE LA UNIVERSIDAD Y ADOPCIÓN DE SUS CONCLUSIONES
PY.1.1.1
ESTUDIO DE LA
NORMATIVIDAD
INTEGRAL DE LA
UNIVERSIDAD Y
ADOPCIÓN DE SUS
CONCLUCIONES
REVISIÓN 100%
DE LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE Y
REESTRUCTURACI
ÓN ACADÉMICO -
ADMINISTRATIVA
NORMATIVIDAD
ACTUALIZADA Y
REESTRUCTURACI
ÓN ACADÓMICO -
ADMINISTRATIVA
41% 40%
ACT-PY-113-01
EMISORA
INSTITUCIONAL
SURCOLOMBIANA
DECANO
FCSH93.044.475 41.690.000 0 0 0 0 0 0 50.000.000 0 0 0 1.354.475
ACT-PY-113-02
AGORA
SURCOLOMBIANA
(CANAL ZOOM)
PRODUCCION
DECANO
FCSH34.837.500 14.837.500 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0
ACT-PY-113-03
SISTEMA
COMUNICATIVO
FACULTADES
DECANO
FCSH103.472.500 53.472.500 0 0 0 0 0 0 50.000.000 0 0 0 0
ACT-PY-113-04PORTAFOLIO DE
SERVICIOSRECTOR 19.822.343 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.822.343
ACT-PY-113-05
INTEGRACIÓN
PROGRAMA
RADIAL Y REVISTA
CRECER
EMPRESARIAL
CON LA
INVESTIGACIÓN Y
LA PROYECCIÓN
DECANA
FACECO8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000
259.176.818 120.000.000 0 0 0 0 0 0 120.000.000 0 0 0 19.176.818
264.176.818 120.000.000 0 0 0 0 0 0 125.000.000 0 0 0 19.176.818
264.176.818 120.000.000 0 0 0 0 0 0 125.000.000 0 0 0 19.176.818
TOTAL PROYECTO: PR.1.1.3 MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
TOTAL PROGRAMA: PR.1.1 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDADY POSTGRADO
TOTAL ESTRATEGIA: A.E.1 GOBERNABILIDAD
PY.1.1.3
MEJORAMIENTO
DE LAS RELACIONES
CON LA
COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
CONSOLIDACIÓN
DE LA CULTURA
DE LA
COMUNICACIÓN
(VER METAS EN
TRANSVERSALIDA
D 1)
CREACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN
DE UN SISTEMA
DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
45% 20%
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 7
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.2 PROYECCIÓN SOCIALPROGRAMA: PR.2.1 FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN UNIVERSIDAD - ESTADO - SECTOR PRODUCTIVO - COMUNIDAD
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
DIC.2011
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
ACT-PY-211-01
MANTENIMIENTO
SISTEMA DE
INFORMACION
PROGRAMA DE
EGRESADOS
5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0
ACT-PY-211-02
SEGUIMIENTO DE
EGRESADOS EN
LOS PROGRAMAS
DE PREGRADO Y
POSTGRADO
31.400.000 600.000 0 0 0 0 0 0 20.000.000 10.800.000 0 0 0
ACT-PY-211-03
ENCUENTRO
ANUAL DE
EGRESADOS
26.000.000 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 9.000.000
ACT-PY-211-04
EQUIPOS Y
ELEMENTOS DE
OFICINA
4.600.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0
ACT-PY-211-05
GESTION CON
EGRESADOS PARA
VINCULOS DE
COOPERACION
2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-211-06
REDES SOCIALES,
DIFUSION DEL
PROYECTO
5.000.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0
74.000.000 25.000.000 0 0 0 0 0 0 25.000.000 15.000.000 0 0 9.000.000TOTAL PROYECTO: PY.2.1.1 FORTALECIMIENTO USCO - EGRESADOS
PY.2.1.1FORTALECIMIENTO
USCO - EGRESADOS
21 PROGRAMAS
ACOMPAÑADOS
NÚMERO DE
PROGRAMAS
ACOMPAÑADOS
EN PROCESOS DE
SEGUIMIENTO A
EGRESADOS
39,10% 7
D
I
R
E
C
T
O
R
A
D
E
P
R
O
Y
E
C
C
I
Ó
N
S
O
C
I
A
L
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 8
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.2 PROYECCIÓN SOCIALPROGRAMA: PR.2.1 FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN UNIVERSIDAD - ESTADO - SECTOR PRODUCTIVO - COMUNIDAD
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
DIC.2011
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
MANTENER LOS
50 CONVENIOS
INTERINSTITUCIO
NALES PARA EL
FORTALECIMIENT
O DE LA
PROYECCIÓN
SOCIAL-
COFINANCIADOS-
NÚMERO DE
CONVENIOS
INTERINSTITUCIO
NALES
23,76% 50 ACT-PY-212-01
CONVENIOS
INTERINSTITUCIO
NALES
230.000.000 0 0 0 0 0 0 230.000.000 0 0 0 0 0
CONSOLIDAR LOS
GRUPOS
EXISTENTES Y
APOYAR LA
CREACIÓN DE
NUEVOS GRUPOS
NÚMERO DE
GRUPOS DE
PROYECCIÓN
SOCIAL
47,00% 11 ACT-PY-212-02
GRUPOS DE
PROYECCIÓN
SOCIAL
256.255.577 190.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.255.577 0 16.000.000
PY.2.1.2
CONSOLIDACIÓN
DE GRUPOS DE
PROYECCIÓN
SOCIAL DE LA USCO
(CONVENIOS
INTERINSTITUCION
ALES)
FORTALECIMIENT
O
ORGANIZACIONA
L DEL PROCESO
DE PROYECCIÓN
SOCIAL
PROGRAMAS
QUE
CONFORMAN EL
SUBSISTEMA DE
PROYECCIÓN
SOCIAL
ORGANIZADOS Y
100,00% 50% ACT-PY-212-03
ORGANIZACION Y
GESTION DE
PROGRAMAS Y
APOYO A
DOTACION
OFICINAS DE
PROYECCION
151.691.116 0 0 0 0 0 0 0 80.000.000 0 0 0 71.691.116
637.946.693 190.000.000 0 0 0 0 0 230.000.000 80.000.000 0 50.255.577 0 87.691.116
711.946.693 215.000.000 0 0 0 0 0 230.000.000 105.000.000 15.000.000 50.255.577 0 96.691.116
PY.2.1.2
CONSOLIDACIÓN
DE GRUPOS DE
PROYECCIÓN
SOCIAL DE LA USCO
(CONVENIOS
INTERINSTITUCION
ALES)
D
I
R
E
C
T
O
R
A
D
E
P
R
O
Y
E
C
C
I
Ó
N
S
O
C
I
A
L
TOTAL PROYECTO: PY.2.1.2 CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA USCO
TOTAL ESTRATEGIA A.E.2: PROYECCIÓN SOCIAL
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 9
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓNPROGRAMA: PR.3.1 ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PREGRADO Y POSTGRADO
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
ACT-PY-311-01
ACREDITACION
PROGRAMA
DERECHO
15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-311-02
ACREDITACION
PROGRAMA
LICENCIATURA EN
PEDAGOGIA
INFANTIL
15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-311-03
ACREDITACION
PROGRAMA DE
ARTES
15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-311-04
ACREDITACION
PROGRAMA DE
MATEMATICAS
15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-311-05
ACREDITACION
PROGRAMA DE
PSICOLOGIA
15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-311-06
ACREDITACION
PROGRAMA DE
CIENCIAS
NATURALES
15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-311-07
ACREDITACION
PROGRAMA DE
INGENIERIA
ELECTRONICA
15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-311-08
ACREDITACION
PROGRAMA DE
ECONOMIA
15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-311-09
ACREDITACION
PROGRAMA DE
LENGUA
CASTELLANA
15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-311-10
ACREDITACION
PROGRAMA DE
ACUICULTURA
15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-311-11
ACREDITACION
PROGRAMA DE
ADMINISTRACION
FINANCIERA
15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PY.3.1.1
ACREDITACIÓN Y
REACREDITACIÓN
PROGRAMAS DE
PREGRADO
AUMENTAR A 16
LOS PROGRAMAS
ACREDITADOS
NÚMERO DE
PROGRAMAS
ACREDITADOS
22% 3
D
I
R
E
C
T
O
R
C
U
R
R
Í
C
U
L
O
D
I
R
E
C
T
O
R
C
U
R
R
Í
C
U
L
O
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 10
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓNPROGRAMA: PR.3.1 ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PREGRADO Y POSTGRADO
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
ACT-PY-311-12
ACREDITACIÓN
PROGRAMAS DE
LA FAC. DE
ECONOMÍA Y
ADMÓN.
DIR
CURRÍCULO
Y DEC.
FACECO
40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 20.000.000
ACT-PY-311-13
ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL
FACULTAD DE
SALUD
DECANO
SALUD2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
ACT-PY-311-14
RENOVACIÓN
REGISTRO
CALIFICADO
PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
D
E
C
A
N
A
F
A
C
E
C
O
10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000
ACT-PY-311-15
RENOVACIÓN
REGISTRO
CALIFICADO
PROGRAMA DE
CONTADURÍA
10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000
ACT-PY-311-16
INCORPORACIÓN
CURRICULAR
COMPONENTE
INTERNACIONAL A
LOS PROGRAMAS
DE LA FACULTAD
DE ECONOMIA Y
ADMINISTRACION
6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000
ACT-PY-311-17
OPERACIONALIZA
CIÓN SISTEMA DE
AUTOEVALUACIÓ
N
5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000
PY.3.1.1
ACREDITACIÓN Y
REACREDITACIÓN
PROGRAMAS DE
PREGRADO
AUMENTAR A 16
LOS PROGRAMAS
ACREDITADOS
NÚMERO DE
PROGRAMAS
ACREDITADOS
0 3
D
E
C
A
N
A
F
A
C
E
C
O
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 11
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓNPROGRAMA: PR.3.1 ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PREGRADO Y POSTGRADO
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
ACT-PY-311-21
REACREDITACION
PROGRAMA DE
EDUCACION
FISICA
15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-311-22
REACREDITACION
PROGRAMA
LENGUA
EXTRANJERA
INGLES
15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-311-23
REACREDITACION
PROGRAMA
INGENIERIA
AGRICOLA
15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-311-24
REACREDITACION
PROGRAMA
INGENIERIA DE
PETROLEOS
15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-311-25
REACREDITACION
PROGRAMA
ADMINISTRACION
DE EMPRESAS
15.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0
ACT-PY-311-26
REACREDITACION
PROGRAMA
CONTADURIA
PUBLICA
15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0
ACT-PY-311-27
REACREDITACION
PROGRAMA
MEDICINA
15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0
ACT-PY-311-28
REACREDITACION
PROGRAMA
ENFERMERIA
20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 5.000.000
ACT-PY-311-29
REACREDITACION
PROGRAMA
COMUNICACION
SOCIAL
18.968.181 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 3.968.181
10 PROGRAMAS
DE POSTGRADOS
AUTOEVALUADO
S
NÚMERO
PROGRAMAS
POSTGRADOS
AUTOEVALUADO
S
2% 3 ACT-PY-312-01
AUTOEVALUACIÓ
N PROGRAMAS
DE POSTGRADO
0
381.968.181 230.000.000 0 0 0 0 0 0 90.000.000 0 0 0 61.968.181TOTAL PROYECTO: PY.3.1.1 ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN PROGRAMAS DE PREGRADO
6 PROGRAMAS
PREGRADO
REACREDITADOS
NÚMERO
PROGRAMAS
PREGRADO
REACREDITADOS
0 2
PY.3.1.1
ACREDITACIÓN Y
REACREDITACIÓN
PROGRAMAS DE
PREGRADO
D
I
R
E
C
T
O
R
C
U
R
R
Í
C
U
L
O
D
I
R
E
C
T
O
R
C
U
R
R
Í
C
U
L
O
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 12
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓNPROGRAMA: PR.3.1 ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PREGRADO Y POSTGRADO
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
ACT-PY-313-01
PARA LA
CERTIFICACION DE
UNA PRUEBA O
ENSAYO DEL
LABORATORIO DE
MEDICINA
GENOMICA
14.000.000 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-313-02
PARA LA
CERTIFICACION DE
UNA PRUEBA O
ENSAYO DEL
LABORATORIO DE
AGUAS
13.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 0 0 0
ACT-PY-313-03
PARA LA
CERTIFICACION DE
UNA PRUEBA O
ENSAYO DEL
LABORATORIO DE
PRUEBAS
ESPECIALES
13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 13.000.000 0 0 0 0
40.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0
421.968.181 250.000.000 0 0 0 0 0 0 110.000.000 0 0 0 61.968.181
TOTAL PROYECTO: PY.3.1.3 CERTIFICACIÓN DE PRUEBAS Y ENSAYOS
TOTAL PROGRAMA: PR.3.1 ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PREGRADO Y POSTGRADO
PY.3.1.3
CERTIFICACIÓN DE
PRUEBAS Y
ENSAYOS
6 PRUEBAS DE
LABORATORIO
CERTIFICADAS
NÚMERO DE
PRUEBAS DE
LABORATORIO
CERITIFICADAS
2,60% 3 VICE ACAD
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 13
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
PROGRAMA: PR.3.2 MODERNIZACIÓN CURRICULAR
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
ACT-PY-321-01
TECNOLOGIA DE
SOFTWARE -
INGENIERIA DE
SISTEMAS
10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0
ACT-PY-321-02
TECNOLOGIA EN
OBRAS CIVILES -
INGENIERIA CIVIL
10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0
20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0
ARTICULAR 100
ESTUDIANTES DE
LA EDUCACIÓN
MEDIA CON LA
EDUCACIÓN
SUPERIOR
NÚMERO DE
ESTUDIANTES DE
LA ED. MEDIA
ARTICULADOS
CON LA ED.
SUPERIOR
7,50% 50 ACT-PY-322-01
ARTICULACIÓN
CON LA
EDUCACIÓN
MEDIA
5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0
ACT-PY-322-02
MAESTRIA EN
EDUCACION
FISICA
10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-322-03
DOCTORADO EN
INGENIERIA Y
GESTION DE
PROYECTOS
AGRICOLAS
10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-322-04MAESTRIA EN
CULTURA DE PAZ7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-322-05
LICENCIATURA EN
CIENCIAS
SOCIALES
5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PROYECTO: PY.3.2.1 CREACIÓN DE CICLOS BÁSICOS Y PROPEDÉUTICOS
PY.3.2.2
NUEVOS
PROYECTOS
ACADÉMICOS
(INCLUÍDOS LOS
TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS)
D
I
R
E
C
T
O
R
C
U
R
R
Í
C
U
L
O
AMPLIAR LA
OFERTA
ACADÉMICA EN 9
NUEVOS
PROGRAMAS
(PREGRADO Y
POSTGRADO)
NÚMERO DE
PROGRAMAS
ACADÉMICOS
OFRECIDOS POR
USCO
35,20% 2
PY.3.2.1
CREACIÓN DE
CICLOS BÁSICOS Y
PROPEDÉUTICOS
4 PROGRAMAS
POR CICLOS
PROPEDÉUTICOS
NÚMERO DE
PROGRAMAS
CON CICLOS
PROPEDÉUTICOS
0,00% 2DIR.
CURRÍCUL
O
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 14
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
PROGRAMA: PR.3.2 MODERNIZACIÓN CURRICULAR
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
ACT-PY-322-06CIENCIAS
POLITICAS5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-322-07TECNOLOGIA EN
CAFES ESPECIALES5.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0
ACT-PY-322-08DOCTORADO EN
EDUCACION8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000 0 0 0 0
ACT-PY-322-09
DOCTORADO EN
ESTUDIOS
REGIONALES
6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0
ACT-PY-322-10
MAESTRIA EN
DERECHO
PUBLICO
5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0
ACT-PY-322-11INGENIERIA
MECANICA5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0
ACT-PY-322-12
DOCTORADO EN
CIENCIAS DE LA
SALUD
DECANO
SALUD3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000
ACT-PY-322-13
PROGRAMA
ADMINISTACIÓN
AGROPECUARIA
5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000
ACT-PY-322-14
ESPECIALIZACIÓN
EN TALENTO
HUMANO
5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000
ACT-PY-322-15
ESPECIALIZACIÓN
EN AUDITORÍA
EXTERNA Y
REVISORÍA FISCAL
5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000
89.000.000 40.000.000 0 0 0 0 0 0 31.000.000 0 0 0 18.000.000
D
I
R
E
C
T
O
R
C
U
R
R
Í
C
U
L
O
D
E
C
A
N
A
F
A
C
E
C
O
TOTAL PROYECTO: PY.3.2.2 NUEVOS PROYECTOS ACADÉMICOS (INCLUÍDOS LOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS)
PY.3.2.2
NUEVOS
PROYECTOS
ACADÉMICOS
(INCLUÍDOS LOS
TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS)
AMPLIAR LA
OFERTA
ACADÉMICA EN 9
NUEVOS
PROGRAMAS
(PREGRADO Y
POSTGRADO)
NÚMERO DE
PROGRAMAS
ACADÉMICOS
OFRECIDOS POR
USCO
35,20% 2
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 15
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
PROGRAMA: PR.3.2 MODERNIZACIÓN CURRICULAR
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
ACT-PY-324-01
CAPACITACION
COLECTIVA
FACULTAD DE
CIENCIAS
SOCIALES Y
HUMANAS
DECANO
FCSH16.000.000 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-324-02
CAPACITACION
COLECTIVA
FACULTAD DE
DERECHO
DECANO
DERECHO12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-324-03
CAPACITACION
COLECTIVA
FACULTAD DE
CIENCIAS
EXACTAS Y
NATURALES
DECANO
CIEN12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-324-04
CAPACITACION
COLECTIVA
FACULTAD DE
EDUCACION
DECANA
EDUCAC20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-324-05
CAPACITACION
COLECTIVA
FACULTAD DE
INGENIERIA
DECANO
INGEN26.884.542 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.884.542
ACT-PY-324-06
CAPACITACION
COLECTIVA
FACULTAD DE
SALUD
DECANO
SALUD16.000.000 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-324-07
CAPACITACION
COLECTIVA
FACULTAD DE
ECONOMIA Y
ADMINISTRACION
DECANA
FACECO56.058.201 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.058.201
ACT-PY-324-08
CAPACITACION
COLECTIVA
GENERAL
44.000.000 44.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-324-09
CAPACITACION
INDIVIDUAL POR
DOCENTE
327.800.000 320.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.800.000
530.742.743 480.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.742.743
639.742.743 520.000.000 0 0 0 0 0 0 51.000.000 0 0 0 68.742.743
TOTAL PROYECTO: PY.3.2.4 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES
TOTAL PROGRAMA: PR.3.2 MODERNIZACIÓN CURRICULAR
PY.3.2.4
FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DE
DOCENTES
100% DOCENTES
DE PLANTA Y
OCASIONALES
CAPACITADOS EN
SUS ÁREAS DE
CONOCIMIENTO
NÚMERO DE
DOCENTES
CAPACITADOS
513,00% 90%
VICE ACAD
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 16
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
PROGRAMA: PR.3.3 CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
DIC.2011
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONESR
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
ACT-PY-331-01
COMISIONES Y
APOYOS
ECONOMICOS
FORMACION
MAGISTER
60.000.000 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-331-02
COMISIONES Y
APOYOS
ECONOMICOS
FORMACION
DOCTORES
811.970.754 806.970.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000
ACT-PY-331-03
COMISIONES Y
APOYOS
ECONOMICOS
FORMACION
POSTDOCTORES
70.000.000 70.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
941.970.754 936.970.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000TOTAL PROYECTO: PY.3.3.1 FORMACIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO FANIE
PY.3.3.1
FORMACIÓN DE
ALTO NIVEL PARA
LA INVESTIGACIÓN
Y EL
EMPRENDIMIENTO
FANIE
(COMISIONES DE
ESTUDIO)
FORMACIÓN DE
15 DOCENTES A
NIVEL MAESTRÍA,
10 DOCTORES, 4
POSTDOCTORAD
OS ADICIONALES
NÚMERO DE
MAGISTER,
NÚMERO DE
DOCTORES Y
NÚMERO DE
POSTDOCTORES
FORMADOS
64,82%
En
formació
n:
6
maestrìas
15
doctorad
os, 2
posdocto
rado
VIPS
AUMENTAR A 25
LOS GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN
RECONOCIDOS
POR COLCIENCIAS
NÚMERO DE
GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN
RECONOCIDOS
POR COLCIENCIAS
51,17% 23 ACT-PY-332-01
AUMENTAR
GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN
RECONOCIDOS
POR COLCIENCIAS
271.000.000 158.931.366 68.634 0 0 0 0 0 101.000.000 0 0 0 11.000.000
AUMENTAR A 20
LOS JÓVENES
INVESTIGADORES
NÚMERO DE
JÓVENES
INVESTIGADORES
EN USCO
48,27% 19 ACT-PY-332-02
AUMENTAR
CANTIDAD DE
JÓVENES
INVESTIGADORES
84.014.000 0 6.014.000 0 0 0 0 0 70.000.000 0 5.000.000 0 3.000.000
AMPLIAR A 34
LOS SEMILLEROS
DE
INVESTIGACIÓN
NÚMERO DE
SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN
39,45% 32 ACT-PY-332-03
AMPLIAR
CANTIDAD
SEMILLEROS
63.986.000 0 31.986.000 0 0 0 0 0 20.000.000 0 3.000.000 0 9.000.000
AUMENTAR A 25
LOS GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN
RECONOCIDOS
POR COLCIENCIAS
NÚMERO DE
GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN
RECONOCIDOS
POR COLCIENCIAS
51,17% 23 ACT-PY-332-04
CAPACITACIÓN EN
FORMACIÓN DE
INVESTIGADORES
(DOCENTES,
ESTUDIANTES Y
EGRESADOS)
D
E
C
A
N
A
F
A
C
E
C
O
5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000
424.000.000 158.931.366 38.068.634 0 0 0 0 0 191.000.000 0 8.000.000 0 28.000.000
PY.3.3.2
CONSOLIDACIÓN
DE LOS GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN
(GRUPOS
COLCIENCIAS)
V
I
P
S
TOTAL PROYECTO: PY.3.3.2 CONSOLIDACIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 17
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
PROGRAMA: PR.3.3 CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
DIC.2011
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONESR
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
ACT-PY-333-01PUBLICACIÓN DE
LIBROS15.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0
ACT-PY-333-02
ART�CULOS EN
REVISTAS
INDEXADAS
2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0
ACT-PY-333-03
REVISTAS
INSTITUCIONALES
INDEXADAS
44.000.000 0 0 0 0 0 0 0 23.000.000 0 0 0 21.000.000
PUBLICAR 13
LIBROS EN
DESARROLLO DE
LA EDITORIAL DE
LA UNIVERSIDAD
NÚMERO DE
LIBROS
PUBLICADOS
3,80% 4 ACT-PY-333-04
PUBLICAR 13
LIBROS EN
DESARROLLO DE
LA EDITORIAL DE
LA UNIVERSIDAD
V
I
P
S
140.000.000 0 120.000.000 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0
201.000.000 10.000.000 120.000.000 0 0 0 0 0 50.000.000 0 0 0 21.000.000
9 libros,
12
artìculos,
1 revistas
indexada
s
V
I
P
S
TOTAL PROYECTO: PY.3.3.3 PRODUCCIÓN EDITORIAL COMO SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN
PY.3.3.3
PRODUCCIÓN
EDITORIAL COMO
SOPORTE A LA
INVESTIGACIÓN
PUBLICAR 35
LIBROS
PRODUCTO DE
INVESTIGACIÓN,
50 LOS
ARTÍCULOS EN
REVISTAS
INDEXADAS E
INDEXAR 2
NÚMERO DE
LIBROS
PUBLICADOS,
NÚMERO DE
ARTÍCULOS EN
REVISTAS
INDEXADAS Y
NÚMERO DE
REVISTAS USCO
81,25%
INCREMENTAR
EN 5 LOS
CONVENIOS/ALIA
NZAS PARA LA
INVESTIGACIÓN
NÚMERO DE
CONVENIOS/ALIA
NZAS
94,83% 8 ACT-PY-334-01
CONVENIOS Y/O
ALIANZAS DE
FINANCIACIÓN DE
LA
INVESTIGACIÓN
2.902.556.800 0 200.000.000 0 0 0 0 2.624.806.800 0 0 77.750.000 0 0
MANTENER
FINANCIADOS 56
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
NÚMERO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
FINANCIADOS
POR AÑO
60,24% 52 ACT-PY-334-02
SOSTENIMIENTO
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
540.232.750 0 379.732.987 0 0 0 0 52.999.763 100.000.000 0 0 0 7.500.000
3.442.789.550 0 579.732.987 0 0 0 0 2.677.806.563 100.000.000 0 77.750.000 0 7.500.000TOTAL PROYECTO: PY.3.3.4 GESTIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE PROEYCTOS DE INVESTIGACIÓN
PY.3.3.4
GESTIÓN PARA LA
FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
(INCREMENTAR
CONVENIOS)
V
I
P
S
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 18
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
PROGRAMA: PR.3.3 CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
DIC.2011
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONESR
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
PY.3.3.5
MEMBRESÍA A
REDES DEL
CONOCIMIENTO E
INVESTIGACIÓN
AMPLIAR A 4 LAS
MEMBRESÍAS A
REDES DE
INVESTIGACIÓN
NÚMERO DE
MEBRESÍAS A
REDES DE
INVESTIGACIÓN
42,00% 4 ACT-PY-335-01
MEMBRESÍAS A
REDES DE
INVESTIGACIÓN
V
I
P
S
10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0
10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0
PY.3.3.6
PATENTES,
PROPIEDAD
INTELECTUAL Y
REGISTROS DE
MARCA
AVANZAR EN UN
50% EN EL
PROCESOS PARA
OBTENER UNA
PATENTES O
REGISTRO DE
MARCA A
NOMBRE DE
USCO
50% DEL
PROCESO
AVANZADO DE
PATENTES O
REGISTRO DE
MARCA A FAVOR
USCO
10,00% 20% ACT-PY-336-01
OBTENER
PATENTES O
REGISTROS DE
MARCA
10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0
10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0
PY.3.3.7
CREACIÓN DE
CENTROS DE
INVESTIGACIÓN
CREAR UN(1)
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
(RED) EN LA USCO
NÚMERO DE
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
EN LA USCO
16,00% 20% ACT-PY-337-01CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
V
I
P
S
24.364.326 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 9.364.326 0 0
24.364.326 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 9.364.326 0 0
5.054.124.630 1.105.902.120 737.801.621 0 0 0 0 2.677.806.563 376.000.000 0 95.114.326 0 61.500.000
TOTAL PROYECTO: PY.3.3.5 MEMBRESÍAS A REDES DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN
TOTAL PROYECTO: PY.3.3.6 PATENTES, PROIEDAD INTELECTUAR Y REGISTROS DE MARCA
TOTAL PROYECTO: PY.3.3.7 CREACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN
TOTAL PROGRAMA: PR.3.3 CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 19
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
PROGRAMA: PR.3.4 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
DIC.2011
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
PY.3.4.1
IMPLEMENTACIÓN
DE PROGRAMAS
ACADÉMICOS CON
DOBLE TITULACIÓN
AVANZAR UN
40% DEL
PROCESO
NUEVOS
PROGRAMAS
CON DOBLE
40% AVANCE
PROGRAMAS
CON DOBLE
TITULACIÓN
OFRECIDOS
6,00% 15% ACT-PY-341-01
PROGRAMAS CON
DOBLE
TITULACIÓN
VICE ACAD 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0
5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0
PY.3.4.2
CONVENIOS CON
UNIVERSIDADES
DEL PA�S O DEL
EXTERIOR PARA
INTERCAMBIO DE
DOCENTES Y
ESTUDIANTES
AUMENTAR A 11
LOS CONVENIOS
CON
UNIVERSIDADES
NALES/INTERNAL
ES PARA
INTERCAMBIO DE
DOCENTES/ESTU
DIANTES/EGRESA
DOS
NÚMERO DE
CONVENIOS EN
OPERACIÓN
50,00% 11 ACT-PY-342-01
CONVENIOS CON
OTRAS
UNIVERSIDADES
NACIONALES E
INTERNACIONALE
S
ORNI 77.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 0 0 27.000.000
77.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 0 0 27.000.000
82.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 0 0 27.000.000
6.197.835.554 1.895.902.120 737.801.621 0 0 0 0 2.677.806.563 572.000.000 0 95.114.326 0 219.210.924
TOTAL PROYECTO: PY.3.4.2 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES DEL PAÍS O DEL EXTERIOR PARA INTERCAMBIO DE DOCENTES Y
ESTUDIANTESTOTAL PROGRAMA: PR.3.4 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
TOTAL ESTRATEGIA 3: FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
TOTAL PROYECTO: PY.3.4.4 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CON DOBLE TITULACIÓN
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 20
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.4. DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROGRAMA: PR.4.1 DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE LA GESTIÓN INTEGRAL
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
ACT-PY-411-01
IMPLEMENTACIÓ
N Y DESARROLLO
NTCGP1000
(GESTIÓN DE
CALIDAD)
101.990.000 33.990.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 50.000.000 0 8.000.000
ACT-PY-411-02IMPLEMENTAR EL
SISTEMA MECI6.010.000 6.010.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108.000.000 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 50.000.000 0 8.000.000
PY.4.1.2
CLIMA
ORGANIZACIONAL
PARA UNA USCO
COMPETITIVA
85% DE
ACEPTACIÓN DE
LA GESTIÒN EN
LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
NIVEL DE
ACEPTACIÓN DE
LA GESTIÓN
ANUAL
0,00% 30% ACT-PY-412-01
MEJORAMIENTO
DEL NIVEL DE
ACEPTACIÓN DE
LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL
RECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108.000.000 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 50.000.000 0 8.000.000
TOTAL PROYECTO: PY.4.1.1 HACIA LAS CERTIFICACIONES ISO 9001:2000 Y NTCGP.1000
TOTAL PROYECTO: PY.4.1.2 CLIMA ORGANIZACIONAL PARA UNA USCO COMPETITIVA
TOTAL PROGRAMA: PR.4.1 DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE LA GESTIÓN INTEGRAL
PY.4.1.1
HACIA LAS
CERTIFICACIONES
ISO 9001:2000 y
NTCGP-1000
IMPLEMENTAR
UN SISTEMA DE
GESTIÒN
INTEGRAL DE
ACUERDO CON
NORMATIVIDAD
ISO
SISTEMA DE
GESTIÒN
IMPLEMENTADO
12,50%
1
SISTEMA
IMPLEME
NTADO
JEFE OF.
PLANEAC
IÓN
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 21
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.4. DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROGRAMA: PR.4.2 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
ACT-PY-421-01
ADECUACIONES Y
MANTENIMIENTO
DE LA PLANTA
FISICA DE TODAS
LAS SEDES
JEFE OF.
PLANEACI
ÓN
622.619.455 0 303.077.157 0 0 0 0 0 0 0 97.056.003 0 222.486.295
ACT-PY-421-02
ADECUACIONES Y
MANTENIMIENTO
DE LA PLANTA
FISICA SEDE
GARZON
JEFE OF.
PLANEACI
ÓN
84.522.050 0 0 0 79.644.050 0 0 0 0 0 4.878.000 0 0
ACT-PY-421-03
ADECUACIONES Y
MANTENIMIENTO
DE LA PLANTA
FISICA SEDE LA
PLATA
JEFE OF.
PLANEACI
ÓN
4.055.000 0 0 0 0 4.055.000 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-04
ADECUACIONES Y
MANTENIMIENTO
DE LA PLANTA
FISICA SEDE
PITALITO
JEFE OF.
PLANEACI
ÓN
8.000.000 0 0 0 0 0 8.000.000 0 0 0 0 0 0
PY.4.2.1
CONSTRUCCIÓN,
ADECUACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA (PLANTA
FÍSICA TODAS LAS
SEDES)
9210 NUEVOS
M2
CONSTRUIDOS,
1.000
ADECUADOS Y
12.500 (Incluye
estudios, diseños
e interventorías)
MANTENIDOS EN
M2
CONSTRUIDOS,
M2 ADECUADOS,
Y M2
MANTENIDOS EN
TODAS LA SEDES
89,25%
2200
CONSTRU
IDOS-
200
ADECUAD
OS-Y
12.500
MANTENI
DOS
ACT-PY-421-05CONSTRUCCIONES
DE PLANTA FÍSICA
JEFE OF.
PLANEACI
ÓN
3.206.566.210 0 548.266.289 642.607.943 0 41.623.810 0 1.000.000.000 0 767.347.805 206.720.363 0 0
3.925.762.715 0 851.343.446 642.607.943 79.644.050 45.678.810 8.000.000 1.000.000.000 0 767.347.805 308.654.366 0 222.486.295TOTAL PROYECTO: PY.4.2.1 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PLANTA FÍSICA TODAS LAS
SEDES)
PY.4.2.1
CONSTRUCCIÓN,
ADECUACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA (PLANTA
FÍSICA TODAS LAS
SEDES)
9210 NUEVOS
M2
CONSTRUIDOS,
1.000
ADECUADOS Y
12.500 (Incluye
estudios, diseños
e interventorías)
MANTENIDOS EN
TODAS LAS SEDES
M2
CONSTRUIDOS,
M2 ADECUADOS,
Y M2
MANTENIDOS EN
TODAS LA SEDES
89,25%
2200
CONSTRU
IDOS-
200
ADECUAD
OS-Y
12.500
MANTENI
DOS
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 22
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.4. DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROGRAMA: PR.4.2 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
ACT-PY-421-21DOTACION AULAS
TODAS LAS SEDES166.300.000 0 160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.300.000
ACT-PY-421-22
DOTACION
OFICINAS TODAS
LAS SEDES
207.804.628 0 150.134.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.669.847
ACT-PY-421-23DOTACION AULAS
GARZON18.600.000 0 0 0 18.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-24
DOTACION
OFICINAS
GARZON
10.634.000 0 0 0 10.634.000 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-25DOTACION AULAS
LA PLATA15.695.000 0 0 0 0 15.695.000 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-26
DOTACION
OFICINAS LA
PLATA
250.000 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-27DOTACION AULAS
PITALITO26.000.740 0 0 0 0 0 26.000.740 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-28
DOTACION
OFICINAS
PITALITO
13.000.000 0 0 0 0 0 13.000.000 0 0 0 0 0 0
458.284.368 0 310.134.781 0 29.234.000 15.945.000 39.000.740 0 0 0 0 0 63.969.847
V
I
C
E
A
D
M
T
V
O
TOTAL PROYECTO: PY.4.2.1 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (DOTACIÓN DE OFICINAS Y AULAS TODAS LAS SEDES)
PY.4.2.1
DOTACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS
(DOTACIÓN
OFICINAS Y AULAS
TODAS LAS SEDES)
DOTAR 130
AULAS Y 130
OFICINAS PARA
DOCENTES Y
ADMINISTRATIVO
S
NÙMERO DE
AULAS Y
OFICINAS
DOTADAS
21,66%
30 AULAS
Y 30
OFICINAS
PY.4.2.1
DOTACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS
(DOTACIÓN
OFICINAS Y AULAS
TODAS LAS SEDES)
DOTAR 130
AULAS Y 130
OFICINAS PARA
DOCENTES Y
ADMINISTRATIVO
S
NÙMERO DE
AULAS Y
OFICINAS
DOTADAS
21,66%
30 AULAS
Y 30
OFICINAS
V
I
C
E
.
A
D
M
T
I
V
O
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 23
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.4. DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROGRAMA: PR.4.2 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
ACT-PY-421-30
EQUIPOS
LABORATORIOS
DE MEDICINA
DECANO
SALUD300.000.000 0 0 0 0 0 0 300.000.000 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-31
EQUIPOS
LABORATORIO DE
SIMULACION -
ENFERMERIA
DECANO
SALUD0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-32
EQUIPOS
LABORATORIO DE
INGENIERIA
AGRICOLA
DECANO
INGENIERÍA115.000.000 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 15.000.000
ACT-PY-421-33
EQUIPOS
LABORATORIO DE
INGENIERIA DE
PETROLEOS
DECANO
INGENIERÍA120.000.000 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 20.000.000
ACT-PY-421-34
EQUIPOS
LABORATORIO DE
INGENIERIA
ELECTRONICA
DECANO
INGENIERÍA132.000.000 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 32.000.000
PY.4.2.1
DOTACIÓN Y
MATENIMIENTO DE
EQUIPOS E
INSUMOS DE
LABORATORIOS(DO
TACIÓN
LABORATORIOS
TODAS LA SEDES)
CONSTRUCCIÒN
DE 2
LABORATORIOS
PARA
INVESTIGACIÒN Y
MANTENIMIENTO
Y DOTACIÒN DE
EQUIPOS DE 16
LABORATORIOS
DE DOCENCIA E
INVESTIGACIÒN
NÙMERO DE
LABORATORIOS
CONSTRUIDOS,
DOTADOS Y
MANTENIDOS
16,25%
16
LABORAT
ORIOS
DOTADOS
Y
MANTENI
DOS
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 24
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.4. DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROGRAMA: PR.4.2 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
ACT-PY-421-35
EQUIPOS
LABORATORIO DE
QUIMICA
FACULTAD DE
CIENCIAS
EXACTAS Y
DECANO
CIEN67.611.000 0 0 0 0 0 0 67.611.000 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-36
EQUIPOS
LABORATORIO DE
BIOLOGIA
FACULTAD DE
CIENCIAS
EXACTAS Y
DECANO
CIEN74.189.000 0 0 0 0 0 0 74.189.000 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-37
EQUIPOS
LABORATORIO DE
ACUICULTURA
FACULTAD DE
CIENCIAS
EXACTAS Y
NATURALES
DECANO
CIEN83.950.000 0 0 0 0 0 0 83.950.000 0 0 0 0 0
PY.4.2.1
DOTACIÓN Y
MATENIMIENTO DE
EQUIPOS E
INSUMOS DE
LABORATORIOS(DO
TACIÓN
LABORATORIOS
TODAS LA SEDES)
CONSTRUCCIÒN
DE 2
LABORATORIOS
PARA
INVESTIGACIÒN Y
MANTENIMIENTO
Y DOTACIÒN DE
EQUIPOS DE 16
LABORATORIOS
DE DOCENCIA E
INVESTIGACIÒN
NÙMERO DE
LABORATORIOS
CONSTRUIDOS,
DOTADOS Y
MANTENIDOS
16,25%
16
LABORAT
ORIOS
DOTADOS
Y
MANTENI
DOS
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 25
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.4. DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROGRAMA: PR.4.2 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
ACT-PY-421-38
EQUIPOS
LABORATORIO DE
FISICA FACULTAD
DE CIENCIAS
EXACTAS Y
NATURALES
DECANO
CIEN74.250.000 0 0 0 0 0 0 74.250.000 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-39
EQUIPOS
LABORATORIOS
FACULTAD DE
EDUCACION
DECANA
EDUCACIÓN100.000.000 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-40
EQUIPOS
LABORATORIOS
FACULTAD DE
DERECHO
DECANA
DERECHO100.000.000 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-41
EQUIPOS
LABORATORIOS
FACULTAD DE
CIENCIAS
SOCIALES Y
HUMANAS
DECANO
FCSH104.200.000 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 4.200.000
ACT-PY-421-42
EQUIPOS
LABORATORIOS
FACULTAD DE
ECONOMIA Y
ADMINISTRACION
DECANA
FACECO100.000.000 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-43
EQUIPOS
LABORATORIOS
DE TECNOLOGÍA
EN OBRAS CIVILES
10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000
ACT-PY-421-44
DOTACION
LABORATORIOS
DE INFORMÁTICA,
TECNOLOGÍA EN
DESARROLLO DE
SOFTWARE
55.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000.000
ACT-PY-421-45LABORATORIOS
POSTGRADOS27.000.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000.876
DECANO
INGENIERÍA
PY.4.2.1
DOTACIÓN Y
MATENIMIENTO DE
EQUIPOS E
INSUMOS DE
LABORATORIOS(DO
TACIÓN
LABORATORIOS
TODAS LA SEDES)
CONSTRUCCIÒN
DE 2
LABORATORIOS
PARA
INVESTIGACIÒN Y
MANTENIMIENTO
Y DOTACIÒN DE
EQUIPOS DE 16
LABORATORIOS
DE DOCENCIA E
INVESTIGACIÒN
NÙMERO DE
LABORATORIOS
CONSTRUIDOS,
DOTADOS Y
MANTENIDOS
16,25%
16
LABORAT
ORIOS
DOTADOS
Y
MANTENI
DOS
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 26
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.4. DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROGRAMA: PR.4.2 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
ACT-PY-421-49BIBLIOGRAFIA
BIBLIOTECASDIRECTOR
BIBLIOTECA130.000.000 0 121.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000
ACT-PY-421-50
MANTENIMIENTO
EQUIPOS
LABORATORIO DE
BIOLOGIA
FACULTAD DE
CIENCIAS
EXACTAS Y
DECANO
CIEN2.000.000 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-51
MANTENIMIENTO
LABORATORIOS
CIENCIAS BASICAS
FACULTAD DE
SALUD
DECANO
SALUD10.800.000 0 0 10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-52
MANTENIMIENTO
LABORATORIO DE
IDIOMAS
FACULTAD DE
EDUCACION
DECANA
EDUCACIÓ
N
1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PY.4.2.1
DOTACIÓN Y
MATENIMIENTO DE
EQUIPOS E
INSUMOS DE
LABORATORIOS(DO
TACIÓN
LABORATORIOS
TODAS LA SEDES)
CONSTRUCCIÒN
DE 2
LABORATORIOS
PARA
INVESTIGACIÒN Y
MANTENIMIENTO
Y DOTACIÒN DE
EQUIPOS DE 16
LABORATORIOS
DE DOCENCIA E
INVESTIGACIÒN
NÙMERO DE
LABORATORIOS
CONSTRUIDOS,
DOTADOS Y
MANTENIDOS
16,25%
16
LABORAT
ORIOS
DOTADOS
Y
MANTENI
DOS
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 27
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.4. DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROGRAMA: PR.4.2 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
ACT-PY-421-53
MANTENIMIENTO
LABORATORIOS
DE INGENIERIA
AGRICOLA
FACULTAD DE
INGENIERIA
DECANO
INGENIERÍ
A
7.500.000 0 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-54
MANTENIMIENTO
LABORATORIOS
DE INGENIERIA DE
PETROLEOS
FACULTAD DE
INGENIERIA
DECANO
INGENIERÍ
A
7.500.000 0 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-55
MANTENIMIENTO
LABORATORIOS
DE INGENIERIA
ELECTRONICA
FACULTAD DE
INGENIERIA
DECANO
INGENIERÍ
A
5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PY.4.2.1
DOTACIÓN Y
MATENIMIENTO DE
EQUIPOS E
INSUMOS DE
LABORATORIOS(DO
TACIÓN
LABORATORIOS
TODAS LA SEDES)
CONSTRUCCIÒN
DE 2
LABORATORIOS
PARA
INVESTIGACIÒN Y
MANTENIMIENTO
Y DOTACIÒN DE
EQUIPOS DE 16
LABORATORIOS
DE DOCENCIA E
INVESTIGACIÒN
NÙMERO DE
LABORATORIOS
CONSTRUIDOS,
DOTADOS Y
MANTENIDOS
16,25%
16
LABORAT
ORIOS
DOTADOS
Y
MANTENI
DOS
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 28
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.4. DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROGRAMA: PR.4.2 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
ACT-PY-421-56
MANTENIMIENTO
LABORATORIOS
DE TECNOLOGIA
EN OBRAS CIVILES
FACULTAD DE
INGENIERIA
DECANO
INGENIERÍ
A
2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-57
MANTENIMIENTO
LABORATORIOS
FACULTAD DE
CIENCIAS
SOCIALES Y
HUMANAS
DECANO
FCSH5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-58
MANTENIMIENTO
LABORATORIOS
FACULTAD DE
DERECHO
DECANA
DERECHO1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PY.4.2.1
DOTACIÓN Y
MATENIMIENTO DE
EQUIPOS E
INSUMOS DE
LABORATORIOS(DO
TACIÓN
LABORATORIOS
TODAS LA SEDES)
CONSTRUCCIÒN
DE 2
LABORATORIOS
PARA
INVESTIGACIÒN Y
MANTENIMIENTO
Y DOTACIÒN DE
EQUIPOS DE 16
LABORATORIOS
DE DOCENCIA E
INVESTIGACIÒN
NÙMERO DE
LABORATORIOS
CONSTRUIDOS,
DOTADOS Y
MANTENIDOS
16,25%
16
LABORAT
ORIOS
DOTADOS
Y
MANTENI
DOS
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 29
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.4. DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROGRAMA: PR.4.2 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
ACT-PY-421-59
MANTENIMIENTO
LABORATORIO DE
INMUNOLOGIA
FACULTAD DE
SALUD
DECANO
SALUD5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-60
INSUMOS
LABORATORIO DE
NEUROCIENCIAS
DECANO
SALUD5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-61
MANTENIMIENTO
LABORATORIO DE
GENETICA
FACULTAD DE
SALUD
DECANO
SALUD8.000.000 0 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-62
MANTENIMIENTO
EQUIPOS
LABORATORIO DE
QUIMICA
FACULTAD DE
CIENCIAS
EXACTAS Y
NATURALES
DECANO
CIEN2.200.000 0 0 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PY.4.2.1
DOTACIÓN Y
MATENIMIENTO DE
EQUIPOS E
INSUMOS DE
LABORATORIOS(DO
TACIÓN
LABORATORIOS
TODAS LA SEDES)
CONSTRUCCIÒN
DE 2
LABORATORIOS
PARA
INVESTIGACIÒN Y
MANTENIMIENTO
Y DOTACIÒN DE
EQUIPOS DE 16
LABORATORIOS
DE DOCENCIA E
INVESTIGACIÒN
NÙMERO DE
LABORATORIOS
CONSTRUIDOS,
DOTADOS Y
MANTENIDOS
16,25%
16
LABORAT
ORIOS
DOTADOS
Y
MANTENI
DOS
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 30
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.4. DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROGRAMA: PR.4.2 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
ACT-PY-421-63
MANTENIMIENTO
EQUIPOS
LABORATORIO DE
FISICA FACULTAD
DE CIENCIAS
EXACTAS Y
NATURALES
DECANO
CIEN2.000.000 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-64
SUMINISTRAR
REACTIVOS PARA
EL LABORATORIO
DE CRUDOS Y
DERIVADOS
DECANO
INGENIERÍ
A
8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000 0 0 0
ACT-PY-421-65
DOTACIÓN DE
EQUIPOS PARA
LABORATORIO DE
INMUNOLOGÍA -
FAC. DE SALUD
DECANO
SALUD3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0
ACT-PY-421-66
ADQUISICIÓN DE
REACTIVOS Y
CRISTALERÍA PARA
EL LABORATORIO
DE BIOLOGÍA
DECANO
CIEN9.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.300.000 0 0 0
ACT-PY-421-67
SUMINISTRAR
EQUIPOS PARA EL
LABORATORIO DE
CRUDOS Y
DERIVADOS DE
ING. DE
PETRÓLEOS
DECANO
INGENIERÍ
A
16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000.000 0 0 0
ACT-PY-421-68
SUMINISTRO DE
MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO
PARA LA
BIBLIOTECA
CENTRAL
DIRECTOR
BIBLIOTEC
A
3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0
PY.4.2.1
DOTACIÓN Y
MATENIMIENTO DE
EQUIPOS E
INSUMOS DE
LABORATORIOS(DO
TACIÓN
LABORATORIOS
TODAS LA SEDES)
CONSTRUCCIÒN
DE 2
LABORATORIOS
PARA
INVESTIGACIÒN Y
MANTENIMIENTO
Y DOTACIÒN DE
EQUIPOS DE 16
LABORATORIOS
DE DOCENCIA E
INVESTIGACIÒN
NÙMERO DE
LABORATORIOS
CONSTRUIDOS,
DOTADOS Y
MANTENIDOS
16,25%
16
LABORAT
ORIOS
DOTADOS
Y
MANTENI
DOS
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 31
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.4. DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROGRAMA: PR.4.2 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
ACT-PY-421-69
DOTACIÓN
LABORATORIO DE
ELECTRÓNICA
DECANO
INGENIERÍ
A
20.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.700.000 0 0 0
ACT-PY-421-70
INSUMOS
LABORATORIO DE
BIOLOGIA
FACULTAD DE
CIENCIAS
EXACTAS Y
NATURALES
DECANO
CIEN7.000.000 0 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-71
INSUMOS
LABORATORIO DE
QUIMICA
FACULTAD DE
CIENCIAS
EXACTAS Y
DECANO
CIEN33.000.000 0 0 13.144.949 0 0 0 0 0 0 19.855.051 0 0
ACT-PY-421-72
INSUMOS
LABORATORIOS
CIENCIAS BASICAS
FACULTAD DE
SALUD
DECANO
SALUD20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PY.4.2.1
DOTACIÓN Y
MATENIMIENTO DE
EQUIPOS E
INSUMOS DE
LABORATORIOS(DO
TACIÓN
LABORATORIOS
TODAS LA SEDES)
CONSTRUCCIÒN
DE 2
LABORATORIOS
PARA
INVESTIGACIÒN Y
MANTENIMIENTO
Y DOTACIÒN DE
EQUIPOS DE 16
LABORATORIOS
DE DOCENCIA E
INVESTIGACIÒN
NÙMERO DE
LABORATORIOS
CONSTRUIDOS,
DOTADOS Y
MANTENIDOS
16,25%
16
LABORAT
ORIOS
DOTADOS
Y
MANTENI
DOS
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 32
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.4. DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROGRAMA: PR.4.2 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
ACT-PY-421-73
INSUMOS
LABORATORIO DE
EDUCACION
FISICA FACULTAD
DE EDUCACION
DECANA
EDUCACIÓ
N
12.000.000 0 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-74
INSUMOS
LABORATORIO DE
ACUICULTURA
FACULTAD DE
CIENCIAS
EXACTAS Y
NATURALES
DECANO
CIEN10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-75
INSUMOS
LABORATORIO DE
SIMULACION -
ENFERMERIA
FACULTAD DE
SALUD
DECANO
SALUD5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-421-76
INSUMOS
LABORATORIO DE
PSICOLOGIA
FACULTAD DE
CIENCIAS
SOCIALES Y
DECANO
FCSH5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.809.200.876 0 200.000.000 57.144.949 0 0 0 1.300.000.000 0 60.000.000 19.855.051 0 172.200.876TOTAL PROYECTO: PY.4.2.1 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS (DOTACIÓN DE LABORATORIOS TODAS LAS SEDES)
PY.4.2.1
DOTACIÓN Y
MATENIMIENTO DE
EQUIPOS E
INSUMOS DE
LABORATORIOS(DO
TACIÓN
LABORATORIOS
TODAS LA SEDES)
CONSTRUCCIÒN
DE 2
LABORATORIOS
PARA
INVESTIGACIÒN Y
MANTENIMIENTO
Y DOTACIÒN DE
EQUIPOS DE 16
LABORATORIOS
DE DOCENCIA E
INVESTIGACIÒN
NÙMERO DE
LABORATORIOS
CONSTRUIDOS,
DOTADOS Y
MANTENIDOS
16,25%
16
LABORAT
ORIOS
DOTADOS
Y
MANTENI
DOS
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 33
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.4. DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROGRAMA: PR.4.2 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
PY.4.2.2NUEVO CAMPUS
UNIVERSITARIO
DISEÑO DE UN
NUEVO CAMPUS
NUEVO CAMPUS
DISEÑADO0,00% 0 ACT-PY-422-01
NUEVO CAMPUS
UNIVERSITARIORECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PY.4.2.3ADQUISICIÓN DE
INMUEBLES
COMPRA DE UN
(1) INMUEBLE
INMUEBLE EN
SERVICIO0 0 ACT-PY-423-01
ADQUISICIÓN DE
INMUBLESDECANA
EDUCACIÓN610.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610.000.000
610.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610.000.000
6.803.247.959 0 1.361.478.227 699.752.892 108.878.050 61.623.810 47.000.740 2.300.000.000 0 827.347.805 328.509.417 0 1.068.657.018
6.911.247.959 40.000.000 1.361.478.227 699.752.892 108.878.050 61.623.810 47.000.740 2.300.000.000 0 837.347.805 378.509.417 0 1.076.657.018
TOTAL PROYECTO: PY.4.2.2 NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO
TOTAL PROYECTO: PY.4.2.3 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES
TOTAL PROGRAMA: PR.4.2 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
TOTAL ESTRATEGIA 4: DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.5. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PROGRAMA: PR.5.1 DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL
PY.5.1.1
PROMOCIÓN DE LA
EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y
FORMACIÓN
ECOLÓGICA
IMPLEMENTAR
UN SISTEMA DE
GESTIÒN
AMBIENTAL
UN SISTEMA DE
GESTIÒN
AMBIENTAL
IMPLEMENTADO
58,50% 30% ACT-PY-511-01
IMPLEMENTAR
SISTEMA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
JEFE OF.
PLANEAC
IÓN
65.000.000 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 0
65.000.000 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 0TOTAL PROYECTO: PY.5.1.1 PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORMACIÓN ECOLÓGICA
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 34
PY.5.1.2
REVISIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE
NORMAS
AMBIENTALES POR
LA USCO
100% DE LOS
PROCESOS
EJECUTADOS
DENTRO DE LO
LÌMITES
AMBIENTALES
NÙMERO DE
PROCESOS
EJECUTADOS
DENTRO DE LOS
LÌMITES
AMBIENTALES
22,50% 4 ACT-PY-512-01
CUMPLIMIENTO
DE NORMAS
AMBIENTALES
DENTRO DE LOS
PROCESOS DE LA
UNIVERSIDAD
JEFE OF.
PLANEAC
IÓN
20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0
20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0
85.000.000 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 40.000.000 0 0
85.000.000 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 40.000.000 0 0
TOTAL PROYECTO: PY.5.1.2 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES POR LA USCO
TOTAL PROGRAMA: PR.5.1 DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL
TOTAL ESTRATEGIA 5: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 35
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.6. DESARROLLO HUMANO (TRANSVERSAL)
PROGRAMA: PR.6.1 CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
DIC.2011
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONESR
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
ACT-PY-611-01INDUCCION Y
REINDUCCION22.500.000 22.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-611-02CAPACITACION
NO FORMAL70.500.000 67.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000
ACT-PY-611-03CAPACITACION
FORMAL30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-611-04
CAPACITACION EN
CUMPLIMIENTO
DE LA
CONVENCION
COLECTIVA CON
30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153.000.000 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000TOTAL PROYECTO: PY.6.1.1 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
PY.6.1.1
FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVO
IMPLEMENTAR
UN PLAN DE
FORMACIÒN Y
CAPACITACIÒN
PARA 200
FUNCIONARIOS
ADMINISTRATIVO
NÙMERO DE
FUNCIONARIOS
ADMINISTRATIVO
S FORMADOS Y
CAPACITADOS
0,00% 200VICE
ADMTVO
PY.6.1.2
PREPARACIÓN DE
ESTUDIANTES EN
PRUEBAS SABER
PRO
CAPACITAR 2400
ESTUDIANTES EN
PRUEBAS SABER
PRO
NÙMERO DE
ESTUDIANTES
CAPACITADOS EN
PRUEBAS SABER
PRO
128,80% 800 ACT-PY-612-01
CAPACITAR 800
ESTUDIANTES EN
LAS PRUEBAS
SABER PRO
VICE ACAD 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 10.000.000 0 10.000.000
35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 10.000.000 0 10.000.000
188.000.000 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 10.000.000 0 13.000.000
TOTAL PROYECTO: PY.6.1.2 PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES EN PRUEBAS SABER PRO
TOTAL PROGRAMA: PR.6.1 CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 36
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.6. DESARROLLO HUMANO (TRANSVERSAL)PROGRAMA: PR.6.2 FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
DIC.2011
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
APOYO
SOCIOECONÒMIC
O AL 15% DEL
ESTUDIANTADO
POR
PORCENTAJE DE
ESTUDIANTES
VINCULADOS A
PROCESOS
INSTITUCIONALES
0,25% 14% ACT-PY-621-01
APOYOS
SOCIOECONOMIC
OS A
ESTUDIANTES
129.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000.000 9.000.000
ELEVAR AL 60%
LA TASA DE
RETENCION
TASA DE
RETENCIÒN
ESCOLAR
0,00% 60% ACT-PY-621-02RETENCIÓN DE
ESTUDIANTES91.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000 31.000.000
AUMENTAR LA
ATENCION
MEDICA AL 85%
DE ESTUDIANTES
PYP
TASA DE
COBERTURA DE
ATENCION
MÈDICA
27,97% 80% ACT-PY-621-03
PRESTACIÓN DE
SERVICIO MÉDICO
A ESTUDIANTES
38.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.000.000 0
AUMENTAR
SERVICIO
ODONTOLÒGICO
AL 60% DE
ESTUDIANTES
TASA DE
COBERTURA DE
ATENCION
ODONTOLÒGICA
33,68% 55% ACT-PY-621-04
PRESTACIÓN
SERVICIO
ODONTOLÓGICO
A ESTUDIANTES
11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0
AUMENTAR EL
SERVICIO DE
ATENCIÓN
SICOLÒGICA AL
50% DEL
PERSONAL
TASA DE
COBERTURA DE
ATENCIÒN
SICOLOGICA
36,88% 45% ACT-PY-621-05
PRESTACIÓN
SERVICIO
SICOLOGICO
15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0
PY.6.2.1
BIENESTAR
UNIVERSITARIO:
TODOS SOMOS
USCO
APOYAR A 1000
ESTUDIANTES
CON SERVICIO DE
ALIMENTACIÒN
NÚMERO DE
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS
CON ATENCIÒN
ALIMENTARIA
156,65% 850 ACT-PY-621-06
PRESTACIÓN
SERVICIO DE
RESTAURANTE A
LOS ESTUDIANTES
J
E
F
E
B
I
E
N
E
S
T
A
R
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
R
I
O
615.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615.000.000 0
899.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 859.000.000 40.000.000TOTAL PROYECTO: PY.6.2.1 BIENESTAR UNIVERSITARIO: TODOS SOMOS USCO
PY.6.2.1
BIENESTAR
UNIVERSITARIO:
TODOS SOMOS
USCO
JEFE
BIENEST
AR
UNIVERSI
TARIO
JEFE
BIENEST
AR
UNIVERSI
TARIO
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 37
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.6. DESARROLLO HUMANO (TRANSVERSAL)PROGRAMA: PR.6.2 FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
DIC.2011
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
PY.6.2.2
PREVENCIÓN,
NEGOCIACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS:
CULTURA PARA LA
INCLUSIÓN SOCIAL
Y LA PAZ
IMPLEMENTAR
UN PLAN DE
PREVENCIÒN Y
RESOLUCIÒN DE
CONFLICTOS EN
UN 90%
TASA DE
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS.
5,50% 90% ACT-PY-622-01
PREVENCIÓN Y
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
J
E
F
E
B
I
E
N
E
S
T
A
R
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
R
I
O 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000 0
50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000 0
ATENCION
INTEGRAL AL 50%
DE PERSONAS
ENVUELTAS EN
PROBLEMAS DE
DROGADICCION,
PROSTITUCIÒN Y
ETV.
TASA DE
COBERTURA EN
ATENCION A
PERSONAS EN
SITUACIONES
CRÌTICAS
7,50% 40% ACT-PY-623-01POR UN
AMBIENTE SANO115.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000.000 0
ACT-PY-623-02RECREACION Y
DEPORTES236.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.000 21.500.000
ACT-PY-623-03ACTIVIDADES
CULTURALES137.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.000.000 21.000.000
488.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446.000.000 42.500.000
1.437.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.355.000.000 82.500.000
1.625.500.000 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 10.000.000 1.355.000.000 95.500.000
TOTAL PROYECTO: PY.6.2.3 USCO: NO A LOS VICIOS Y ETV POR UN AMBIENTE SANO
TOTAL PROGRAMA: PR.6.2 DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL
TOTAL ESTRATEGIA 6: DESARROLLO HUMANO (TRANSVERSAL)
TOTAL PROYECTO: PY.6.2.2 PREVENCIÓN, NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: CULTURA PARA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PAZ
PY.6.2.3
USCO: NO A LOS
VICIOS Y ETV POR
UN AMBIENTE
SANO
J
E
F
E
B
I
E
N
E
S
T
A
R
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
R
I
O
REALIZAR 50
ACTIVIDADES
AÑO DE
BIENESTAR
(RECREACIÒN,
NÙMERO DE
ACTIVIDADES/AÑ
O DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO
47,50% 50
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 38
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.7. DESARROLLO TECNOLÓGICO
PROGRAMA: PR.7.1 CREACIÓN DE UN SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN INTEGRAL
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
DIC.2011
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
PY.7.1.1
SISTEUSCO: PARA
LA
INCORPORACIÓN
DEFINITIVA DE LAS
TIC A LA
OPERATIVIDAD DE
DISEÑO DE UN
SISTEMA DE
INFORMACIÓN
INTEGRAL
ESTUDIO
REALIZADO11,90%
ESTUDIO
IMPLEME
NTADO
ACT-PY-711-01
DESARROLLO DE
LAS CAPACIDADES
EN VIGILANCIA
TECNOLÓGICA
DIRECTORA
PROYECCIÓ
N SOCIAL55.777.272 0 0 0 0 0 0 0 0 45.777.272 10.000.000 0 0
55.777.272 0 0 0 0 0 0 0 0 45.777.272 10.000.000 0 0
55.777.272 0 0 0 0 0 0 0 0 45.777.272 10.000.000 0 0
TOTAL PROYECTO: PY.7.1.1 SISTEUSCO: PARA LA INCORPORACIÓN DEFINITIVA DE LAS TIC A LA OPERATIVIDAD DE LA USCO
TOTAL PROGRAMA: PR.7.1 CREACIÓN DE UN SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN INTEGRAL
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.7. DESARROLLO TECNOLÓGICO
PROGRAMA: PR.7.2 INCORPORACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS A LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DE INVESTIGACION EN LA USCO
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
DIC.2011
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
ACT-PY-721-01
ADQUISICION Y
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS AULA
MULTIMEDIAL
CIENCIAS
EXACTAS
DECANO
CIEN15.821.516 0 0 15.821.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-721-02
ADQUISICION Y
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS AULA
MULTIMEDIAL
FAC. ECONOMÍA Y
ADMÓN.
DECANA
FACECO12.000.000 0 0 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-721-03
ADQUISICION Y
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS AULA
MULTIMEDIAL
DERECHO
DECANA
DERECHO15.000.000 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PY.7.2.1 EDUCACIÓN
VIRTUAL
ADECUAR Y
DOTAR 10 AULAS
MULTIMEDIA
NÙMERO DE
AULAS
ADECUADAS Y
DOTADAS
10,71% 5
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 39
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.7. DESARROLLO TECNOLÓGICO
PROGRAMA: PR.7.2 INCORPORACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS A LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DE INVESTIGACION EN LA USCO
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
DIC.2011
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
PY.7.2.1 EDUCACIÓN
VIRTUAL
ADECUAR Y
DOTAR 10 AULAS
MULTIMEDIA
NÙMERO DE
AULAS
ADECUADAS Y
DOTADAS
10,71% 5 ACT-PY-721-04
ADQUISICION Y
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS AULA
MULTIMEDIAL
CIENCIAS
SOCIALES Y
HUMANAS
DECANO
FCSH15.000.000 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-721-05
PROYECTO
EDUCACIÓN
VIRTUAL
CERTIFICACIÓN DE
ESTUDIANTES
INTERNAMENTE
EN
COMPETENCIAS
BÁSICAS TIC
VICE ACAD 1.550.000 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-PY-721-06
PROYECTO
EDUCACIÓN
VIRTUAL
CONOCIMIENTOS
EXPERIENCIAS
INSTITUCIONALES
(VISITAS)
VICE ACAD 12.700.000 8.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000
ACT-PY-721-07
PROYECTO
EDUCACIÓN
VIRTUAL
PERSONAL DE
APOYO
REQUERIDO PARA
LA UNIDAD DE
VIRTUALIZACIÓN
VICE ACAD 58.848.000 9.750.000 0 0 0 0 0 0 49.000.000 98.000 0 0 0
ACT-PY-721-08
PROYECTO
EDUCACIÓN
VIRTUAL
DOTACIÓN
TECNOLÓGICA
VICE ACAD 1.902.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.902.000 0 0 0
132.821.516 20.000.000 0 57.821.516 0 0 0 0 49.000.000 2.000.000 0 0 4.000.000TOTAL PROYECTO: PY.7.2.1 EDUCACIÓN VIRTUAL
PY.7.2.1 EDUCACIÓN
VIRTUAL
DISEÑAR UN
PROYECTO DE
EDUCACIÒN
VIRTUAL PARA LA
USCO
PORCENTAJE DEL
DISEÑO E
IMPLEMENTACIÒ
N DEL PROYECTO
10,00% 0
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 40
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.7. DESARROLLO TECNOLÓGICO
PROGRAMA: PR.7.2 INCORPORACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS A LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DE INVESTIGACION EN LA USCO
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
DIC.2011
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
ACT-PY-722-01
MANTENIMIENTO
DE HARDWARE Y
SOFTWARE
DIRECTO
RA CTIC159.500.000 0 139.500.000 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0
ACT-PY-722-02ADQUISICIÓN DE
HARDWARE
DIRECTO
RA CTIC122.418.321 0 45.000.000 0 0 0 26.794.249 0 0 0 50.624.072 0 0
ACT-PY-722-03ADQUISICIÓN DE
SOFTWARE
DIRECTO
RA CTIC197.376.241 0 41.701.060 43.000.000 0 0 0 0 0 21.675.181 81.000.000 0 10.000.000
479.294.562 0 226.201.060 43.000.000 0 0 26.794.249 0 20.000.000 21.675.181 131.624.072 0 10.000.000
612.116.078 20.000.000 226.201.060 100.821.516 0 0 26.794.249 0 69.000.000 23.675.181 131.624.072 0 14.000.000
667.893.350 20.000.000 226.201.060 100.821.516 0 0 26.794.249 0 69.000.000 69.452.453 141.624.072 0 14.000.000
16.463.600.374 2.475.902.120 2.325.480.908 800.574.408 108.878.050 61.623.810 73.794.989 5.207.806.563 871.000.000 946.800.258 715.503.392 1.355.000.000 1.521.235.876
TOTAL PROGRAMA: PR.7.2 INCORPORACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS A LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DE INVESTIGACION EN
LA USCO
TOTAL ESTRATEGIA 7: DESARROLLO TECNOLOGICO (TRANSVERSAL)
TOTALES
PY.7.2.2
COMPRA,
DESARROLLO,
DOTACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE SOFTWARE Y
HARDWARE PARA
LA GESTIÓN
TECNOLOGICA EN
LA USCO
AUMENTAR DE
300 A 500 LOS
EQUIPOS DE
SISTEMAS Y
REDES
DISPONIBLES EN
AL USCO
NÙMERO DE
EQUIPOS DE
SISTEMAS Y
REDES
ADQUIRIDOS Y
MANTENIDOS
23,00% 500
TOTAL PROYECTO: PY.7.2.2 COMPRA, DESARROLLO, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA GESTION
TECNOLÓGICA EN LA USCO
Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011
Página 41
ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.7. DESARROLLO TECNOLÓGICO
PROGRAMA: PR.7.2 INCORPORACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS A LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DE INVESTIGACION EN LA USCO
NOMBRE
LINEA
BASE
2010
VALOR
ESPERAD
O 31
DIC.2011
SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.
GARZÓN
EST. LA
PLATA
EST.
PITALITOCONVENIOS IVA
RECURSOS
PROPIOS
EXCED.
RECURSOS
COMUNES
FTO. BTAR. EXCED. FAC.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS
PROYECTOMETA DEL
PROYECTO
INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES
#¡VALOR!
4.535.762.715 0 851.343.446 642.607.943 79.644.050 45.678.810 8.000.000 1.000.000.000 0 767.347.805 308.654.366 0 832.486.295
2.804.601.322 0 736.335.841 157.966.465 29.234.000 15.945.000 65.794.989 1.300.000.000 20.000.000 81.675.181 151.479.123 0 246.170.723
1.609.713.497 1.550.970.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.742.743
4.112.153.876 168.931.366 737.801.621 0 0 0 0 2.677.806.563 376.000.000 0 95.114.326 0 56.500.000
1.251.922.271 541.000.000 0 0 0 0 0 0 370.000.000 82.777.272 110.000.000 0 148.144.999
711.946.693 215.000.000 0 0 0 0 0 230.000.000 105.000.000 15.000.000 50.255.577 0 96.691.116
15.026.100.374 2.475.902.120 2.325.480.908 800.574.408 108.878.050 61.623.810 73.794.989 5.207.806.563 871.000.000 946.800.258 715.503.392 0 1.438.735.876
1.437.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.355.000.000 82.500.000
16.463.600.374 2.475.902.120 2.325.480.908 800.574.408 108.878.050 61.623.810 73.794.989 5.207.806.563 871.000.000 946.800.258 715.503.392 1.355.000.000 1.521.235.876
BIENESTAR UNIVERSITARIO
TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE ACCIÓN
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS EDUCATIVOS
CAPACITACIÓN PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
INVESTIGACIONES
PLANEACIÓN
EXTENSIÓN
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA